Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0060/20 Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby pre DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 985,05 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 0,00 € 25.03.2020 23.04.2020 Objednávka
DFB0152/20 potraviny, HV - potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 166,71 € 25.03.2020 29.04.2020 Faktúra
DFB0146/20 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PRO-TEC Slovakia s.r.o. 44797338 438,53 € 25.03.2020 29.04.2020 Faktúra
DFB0167/20 záloha elektrina 4/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 016,04 € 25.03.2020 13.05.2020 Faktúra
DFB0147/20 čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 1 327,63 € 24.03.2020 29.04.2020 Faktúra
DFB0144/20 textilné rúška na šnúrky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Čechovo SK 51017156 172,80 € 24.03.2020 29.04.2020 Faktúra
DFB0151/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy.Darázs-Zsolt Darázs 32351950 152,57 € 24.03.2020 29.04.2020 Faktúra
DFB0150/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 130,76 € 24.03.2020 29.04.2020 Faktúra
0059/20 Objednávame si nu Vás čistiaci a hygienický materiál pre DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 1327,63 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 0,00 € 23.03.2020 21.04.2020 Objednávka
DFB0149/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 80,08 € 23.03.2020 29.04.2020 Faktúra
DFO0016/20 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 1 490,60 € 21.03.2020 21.04.2020 Faktúra
DFB0148/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 130,18 € 20.03.2020 29.04.2020 Faktúra
DFB0141/20 výmena oleja - vozidlo Roomster Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Autoprofit s.r.o. 36239763 194,39 € 18.03.2020 21.04.2020 Faktúra
DFB0138/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 744,09 € 17.03.2020 21.04.2020 Faktúra
DFB0137/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 128,47 € 17.03.2020 21.04.2020 Faktúra
DFB0145/20 oprava výťahu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 ELVYT 31419143 69,00 € 16.03.2020 29.04.2020 Faktúra
DFB0136/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy.Darázs-Zsolt Darázs 32351950 225,25 € 16.03.2020 21.04.2020 Faktúra
DFB0129/20 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PRO-TEC Slovakia s.r.o. 44797338 442,63 € 16.03.2020 21.04.2020 Faktúra
DFB0140/20 Pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 272,18 € 16.03.2020 21.04.2020 Faktúra
0058/20 DSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás servis vozidla Škoda Roomster, výmenu motorového oleja a filtrov v dohodnutej sume 200 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Autoprofit s.r.o. 36239763 0,00 € 13.03.2020 11.04.2020 Objednávka