Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0203/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 14,80 € 18.04.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0200/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 808,95 € 17.04.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0201/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 100,86 € 17.04.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0205/20 pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 277,07 € 16.04.2020 26.05.2020 Faktúra
DFB0196/20 dezinfekčný prostriedok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 See Trade s.r.o 36354732 403,20 € 16.04.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0199/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy.Darázs-Zsolt Darázs 32351950 187,09 € 15.04.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0198/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 57,26 € 15.04.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0345/20 oprava TV vysielača Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mesároš Milan - Signál - servis 17558433 25,00 € 15.04.2020 13.08.2020 Faktúra
0062/20 Objednávame si u Vás 16 ks -ochranný štít a 10 ks náhradné fólie pre DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 170€. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Modrá Gulička 50250264 0,00 € 14.04.2020 13.05.2020 Objednávka
0063/20 Objednávame u Vás pre DSS Šoporňa Štrkovec 55 ks - vitamíny Additiva v dohodnutej sume 280,50 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Lekáreň Herba 31871054 0,00 € 14.04.2020 13.05.2020 Objednávka
0064/20 Objednávame u Vás pre DSS Šoporňa - Štrkovec 4 ks dezinfekčný prostriedok Stabicip Seec 21 kg, v dohodnutej sume 403,20 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 See Trade s.r.o 36354732 0,00 € 14.04.2020 13.05.2020 Objednávka
DFB0190/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 97,86 € 14.04.2020 15.05.2020 Faktúra
DFB0189/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 343,66 € 14.04.2020 15.05.2020 Faktúra
DFB0188/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 140,60 € 14.04.2020 15.05.2020 Faktúra
DFB0194/20 oprava stropu vstupná chodba- HS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 iNREST 44637896 5 900,80 € 14.04.2020 20.05.2020 Faktúra
DFO0020/20 pedikérske a manikérske služby 3/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pucherová Edita 41727061 343,90 € 09.04.2020 15.05.2020 Faktúra
DFB0187/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 174,91 € 09.04.2020 15.05.2020 Faktúra
DFB0186/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 79,56 € 08.04.2020 15.05.2020 Faktúra
DFB0195/20 voda I.Q.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Obecný úrad Šoporňa 00306207 513,04 € 08.04.2020 20.05.2020 Faktúra
DFO0021/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Švihoríková Anna o.s. 17644917 571,35 € 07.04.2020 19.05.2020 Faktúra