Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFS0001/20 vitamíny Additiva Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Lekáreň Herba 31871054 844,60 € 11.05.2020 17.06.2020 Faktúra
DFB0246/20 ochranný oblek jednorazový Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pro- NIK s.r.o. 46239308 774,00 € 11.05.2020 18.06.2020 Faktúra
DFB0241/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 328,17 € 11.05.2020 10.06.2020 Faktúra
DFB0240/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 175,98 € 11.05.2020 10.06.2020 Faktúra
DFB0250/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy.Darázs-Zsolt Darázs 32351950 224,13 € 07.05.2020 18.06.2020 Faktúra
DFB0239/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 96,30 € 07.05.2020 10.06.2020 Faktúra
DFB0238/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 67,61 € 07.05.2020 10.06.2020 Faktúra
0069/20 Objednávame si u Vás 50 ks ochranných oblekov pre DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 774 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pro- NIK s.r.o. 46239308 0,00 € 06.05.2020 04.06.2020 Objednávka
DFO0025/20 pedikérske a manikérske služby 4/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pucherová Edita 41727061 345,30 € 06.05.2020 15.06.2020 Faktúra
DFO0025/20 pedikérske a manikérske služby 4/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pucherová Edita 41727061 345,30 € 06.05.2020 29.05.2020 Faktúra
DFB0245/20 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 557,04 € 06.05.2020 18.06.2020 Faktúra
DFB0230/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 72,69 € 05.05.2020 10.06.2020 Faktúra
DFB0228/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 167,96 € 05.05.2020 04.06.2020 Faktúra
DFB0227/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 426,35 € 05.05.2020 04.06.2020 Faktúra
DFB0243/20 záloha teplo 5/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAGNA TEPLO 46189289 3 299,82 € 04.05.2020 10.06.2020 Faktúra
DFB0234/20 záloha plyn 5/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAGNA TEPLO 46189289 22,00 € 04.05.2020 10.06.2020 Faktúra
DFB0224/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 104,02 € 04.05.2020 04.06.2020 Faktúra
DFB0229/20 stravné poukážky,odmena 4/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Edenred Ticket Service 52005551 238,07 € 04.05.2020 04.06.2020 Faktúra
DFB0237/20 oprava čerpadla ČOV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KSB Čerpadlá a Armatúry spol.s.r.o 31367445 800,00 € 04.05.2020 17.07.2020 Faktúra
DFB0226/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy.Darázs-Zsolt Darázs 32351950 255,75 € 03.05.2020 04.06.2020 Faktúra