Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0271/20 služby CO 5/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 31.05.2020 03.07.2020 Faktúra
DFB0276/20 technické správy 5/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 222,00 € 31.05.2020 03.07.2020 Faktúra
DFB0278/20 služby BOZP 5/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bugár Ján Ing. 43865305 120,00 € 31.05.2020 03.07.2020 Faktúra
DFB0294/20 vyúčtovanie elektrina 5/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 453,29 € 31.05.2020 15.07.2020 Faktúra
DFO0032/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Švihoríková Anna o.s. 17644917 555,26 € 31.05.2020 15.07.2020 Faktúra
DFB0290/20 pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 248,34 € 29.05.2020 08.07.2020 Faktúra
DFB0288/20 lieky 5/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Lekáreň 20 s.r.o. 44564597 2,28 € 29.05.2020 08.07.2020 Faktúra
DFB0302/20 lieky 5/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MEMORARE s.r.o. 36360228 54,00 € 29.05.2020 15.07.2020 Faktúra
DFO0029/20 lieky 5/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Lekáreň 20 s.r.o. 44564597 209,63 € 29.05.2020 10.07.2020 Faktúra
DFO0031/20 lieky 5/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MEMORARE s.r.o. 36360228 457,76 € 29.05.2020 14.07.2020 Faktúra
DFB0268/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 179,19 € 28.05.2020 27.06.2020 Faktúra
0073/20 Objednávame u Vás 3 ks tonerov do tlačiarne Xerox 3020 pre DSS Šoporňa - Štrkovec v dohodnutej sume 165,60 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pavel Sopúch 37630733 0,00 € 27.05.2020 25.06.2020 Objednávka
DFB0270/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 59,97 € 27.05.2020 03.07.2020 Faktúra
DFB0269/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 NITRAZDROJ a.s. 34098593 336,94 € 27.05.2020 03.07.2020 Faktúra
DFO0027/20 čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 781,20 € 27.05.2020 30.06.2020 Faktúra
DFB0266/20 servis Volkswagen GA598EY Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Autoprofit s.r.o. 36239763 94,86 € 26.05.2020 27.06.2020 Faktúra
DFB0277/20 záloha elektrina 6/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 016,04 € 26.05.2020 03.07.2020 Faktúra
0072/20 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás servis motorového vozidla Volkswagen v dohodnutej sume 94,86 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Autoprofit s.r.o. 36239763 0,00 € 25.05.2020 23.06.2020 Objednávka
0072/20 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás servis motorového vozidla Volkswagen v dohodnutej sume 94,86 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Autoprofit s.r.o. 36239763 0,00 € 25.05.2020 27.05.2020 Objednávka
0072/20 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás servis motorového vozidla Volkswagen v dohodnutej sume 94,86 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Autoprofit s.r.o. 36239763 0,00 € 25.05.2020 27.05.2020 Objednávka