Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0033/24 služby GDPR 22024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 osobnyudaj.sk 50528041 42,00 € 01.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0034/24 záloha elektrina 22024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 086,07 € 01.02.2024 26.02.2024 Faktúra
0015/24 DSS Šoporňa - Štrkovec na základe kúpnej zmluvy a rozpočtu objednáva u Vás zariadenie veľko kuchyne v dohodnutej sume 136 440 € s DPH. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o 35801484 0,00 € 31.01.2024 31.01.2024 Objednávka
DFB0035/24 servisné a revízne činnosti 1/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 342,00 € 31.01.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0032/24 kontrola systému PSN Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Urban Marek - Eldom 44290276 80,00 € 31.01.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0031/24 služby CO 12024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 31.01.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0042/24 vyúčtovanie elektrina 1/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 085,30 € 31.01.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0036/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 1 507,62 € 31.01.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0050/24 lieky 1/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MEMORARE s.r.o. 36360228 147,03 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0048/24 potraviny BZL Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MEMORARE s.r.o. 36360228 26,91 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFO0007/24 lieky 12024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MEMORARE s.r.o. 36360228 1 071,98 € 31.01.2024 29.02.2024 Faktúra
0013/24 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás prevádzkovú kontrolu PSN , výmena akumulátora v PSN, režijné náklady v dohodnutej sume 80 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Urban Marek - Eldom 44290276 0,00 € 30.01.2024 31.01.2024 Objednávka
0014/24 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás Online školenie ISPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie v dohodnutej sume 67,72 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Asseco Solutions,a.s.,Slovensko 00602311 0,00 € 30.01.2024 31.01.2024 Objednávka
DFB0028/24 školenie PAM 16012024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Seyfor Vema 36237337 96,00 € 30.01.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0030/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 208,33 € 30.01.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0029/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 587,31 € 30.01.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0025/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 245,93 € 29.01.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB0024/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 41,95 € 29.01.2024 07.02.2024 Faktúra
DFB0027/24 pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 655,80 € 29.01.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0023/24 čistiace a hygienické potreby,VšM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 1 681,63 € 27.01.2024 07.02.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »