Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0046/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 905,88 € 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0054/24 pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 632,16 € 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0051/24 dodávka a montáž WC a vodov.batérií Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Meszáros Štefan 37517872 2 710,00 € 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFO0008/24 pedikérske a manikérske služby 12024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pucherová Edita 41727061 351,20 € 12.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFK0001/24 stavebné práce 1/2024 Prístavba AB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Metrostav Slovakia a. s. 47144190 152 698,25 € 12.02.2024 26.03.2024 Faktúra
Zmluva č. 3/2024/DSSŠo Rámcová dohoda na nákup a dodanie základných potravín, mlieka a mliečnych výrobkov a rôznych potravinárskych výrobkov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa Štrkovec, 925 52 Šoporňa 31824099 Mabonex Piešťany 31428819 38 442,78 € 09.02.2024 14.02.2024 14.02.2025 13.02.2024 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 4/2024/DSSŠo Rámcová dohoda na nákup a dodanie chleba, pečiva a pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa Štrkovec, 925 52 Šoporňa 31824099 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 5 396,00 € 09.02.2024 14.02.2024 14.02.2025 13.02.2024 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 5/2024/DSSŠo Rámcová dohoda na dodanie potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa Štrkovec, 925 52 Šoporňa 31824099 AG FOODS SK S.r.o. 5 093,88 € 09.02.2024 14.02.2024 14.02.2025 13.02.2024 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
0018/24 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás opravu sporáka MARENO v dohodnutej sume 218,88 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o 35801484 0,00 € 09.02.2024 13.02.2024 Objednávka
DFB0055/24 odber KO 12024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 ecol Trade 45956839 45,84 € 09.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0045/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 91,97 € 07.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0039/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 306,74 € 05.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0043/24 obrusy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 ROSIJA-Mihalikova Jarmila 34242279 1 715,28 € 05.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0038/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 709,49 € 05.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0037/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 139,78 € 02.02.2024 26.02.2024 Faktúra
0016/24 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás dodávku ,montáž WC a vodovod. batérií v dohodnutej sume 2 710 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Meszaros Stefan-Voda UK 37517872 0,00 € 01.02.2024 01.02.2024 Objednávka
0017/24 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 130 ks obrusov v dohodnutej sume 1715,28 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 ROSIJA-Mihalikova Jarmila 34242279 0,00 € 01.02.2024 05.02.2024 Objednávka
DFB0041/24 telefónne poplatky 12024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,57 € 01.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0040/24 mobil 1/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 142,11 € 01.02.2024 26.02.2024 Faktúra
DFB0044/24 zber a likvidácia NO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PolyStar s.r.o. 36552119 74,64 € 01.02.2024 26.02.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »