Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0005/26 Centrum sociálnych služieb Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva farmaceutické a zdravotné pomôcky na rok 2026. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 0,00 € 22.01.2026 01.02.2026 Objednávka
0006/26 Centrum sociálnych služieb Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva aplikačné a systémové konzultácie a semináre počas roka 2026. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Seyfor Vema 36237337 0,00 € 22.01.2026 01.02.2026 Objednávka
0007/26 Centrum sociálnych služieb Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva opravu a spustenie výťahu do prevádzky , výrobné číslo: BAP 16/1912 stará budova v dohodnutej sume 77,24 Eur. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 0,00 € 22.01.2026 01.02.2026 Objednávka
0008/26 Centrum sociálnych služieb Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva náhradné elektródy do rehabilitačných prístrojov v dohodnutej sume 154,98 Eur. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PROMOSS s.r.o. 52835235 0,00 € 22.01.2026 01.02.2026 Objednávka
0009/26 Centrum sociálnych služieb Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva opravu a repas čerpadla, vstrekovačov na vozidle VW T6 Kombi GA 598 EY v celkovej sume 2 305,05 Eur. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Autoprofit s.r.o. 36239763 0,00 € 22.01.2026 01.02.2026 Objednávka
0010/26 Centrum sociálnych služieb Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva kancelárske potreby v celkovej sume 350,86 Eur. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 0,00 € 22.01.2026 01.02.2026 Objednávka
0011/26 Centrum sociálnych služieb Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva servis ČOV TOPAS T-100 v celkovej sume 254,20 Eur. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Dušan Furhoffer 53073321 0,00 € 22.01.2026 01.02.2026 Objednávka
0012/26 Centrum sociálnych služieb Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva výmenu WC komby v celkovej sume 608,85 Eur. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MONTUNION - Szocs Gejza 17549817 0,00 € 22.01.2026 01.02.2026 Objednávka
26DFBV0018 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 175,83 € 22.01.2026 24.02.2026 Faktúra
26DFBV0016 poplatok za internet Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Orange Slovensko 35697270 26,65 € 21.01.2026 24.02.2026 Faktúra
26DFBV0017 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 350,86 € 21.01.2026 24.02.2026 Faktúra
Zmluva č. 1/2026/CSSŠo Dodatok č. 5 k Rámcovej dohode na nákup a dodanie Mäsa a mäsových výrobkov Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 0,00 € 20.01.2026 21.01.2026 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
26DFBV0012 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 493,48 € 20.01.2026 24.02.2026 Faktúra
26DFBV0013 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 28,68 € 20.01.2026 24.02.2026 Faktúra
26DFBV0014 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 347,55 € 20.01.2026 24.02.2026 Faktúra
26DFBV0015 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 808,15 € 20.01.2026 24.02.2026 Faktúra
26DFBV0011 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 410,65 € 19.01.2026 24.02.2026 Faktúra