Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0020/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiaci prostriedok do konvektomatu Calfree 2 ks v dohodnutej sume 142,52 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o 35801484 0,00 € 06.03.2026 10.03.2026 Objednávka
0018/26 CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás soľ na zmäkčenie vody 8ks v dohodnutej sume 111 e. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Marlus Group s.r.o. 31411304 0,00 € 05.03.2026 07.03.2026 Objednávka
26DFBV0086 servisná prehliedka- šikmá schodisková plošina Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 VELCON spol.s r.o. 36056677 221,40 € 05.03.2026 27.03.2026 Faktúra
26DFBV0080 pobyt Starý Smokovec 020326-060326 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Ing. Ján Hlaváček - J.F.Hlaváček 22674195 1 056,00 € 04.03.2026 25.03.2026 Faktúra
26DFBV0083 potraviny BZL Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 41,11 € 04.03.2026 27.03.2026 Faktúra
26DFBV0084 lieky 2/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 82,80 € 04.03.2026 27.03.2026 Faktúra
26DFBV0085 tlakomer,lekárničky Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 286,40 € 04.03.2026 27.03.2026 Faktúra
26DFBV0081 mobil 2/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 152,67 € 04.03.2026 27.03.2026 Faktúra
26DFBV0082 poplatok za internet, nájom,telefónne poplatky 2/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 615,46 € 04.03.2026 27.03.2026 Faktúra
26DFBV0073 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 2 220,24 € 03.03.2026 26.03.2026 Faktúra
26DFBV0075 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 362,60 € 03.03.2026 26.03.2026 Faktúra
26DFBV0077 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 878,12 € 03.03.2026 26.03.2026 Faktúra
26DFBV0078 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 241,68 € 03.03.2026 26.03.2026 Faktúra
26DFBV0079 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 59,70 € 03.03.2026 26.03.2026 Faktúra
26DFBV0074 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 343,83 € 03.03.2026 26.03.2026 Faktúra
26DFBV0076 kontrola sterilizačného zariadenia Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 AQUASECO s.r.o. 17335264 59,45 € 03.03.2026 26.03.2026 Faktúra
26DFBV0066 prístup do online časopisu Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Poradca podnikatela sr.o. 31592503 123,00 € 02.03.2026 25.03.2026 Faktúra
26DFBV0067 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 83,86 € 02.03.2026 26.03.2026 Faktúra
26DFBV0070 paušál výťah 2/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONE s.r.o. 31359884 137,76 € 02.03.2026 26.03.2026 Faktúra
26DFBV0069 služby GDPR 3/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 osobnyudaj.sk 50528041 43,05 € 02.03.2026 26.03.2026 Faktúra