Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0159 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 368,34 € 22.04.2026 30.04.2026 Faktúra
26DFBV0158 poplatok za internet Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Orange Slovensko 35697270 26,65 € 21.04.2026 30.04.2026 Faktúra
26DFBV0157 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 772,74 € 20.04.2026 30.04.2026 Faktúra
26DFBV0156 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 439,57 € 20.04.2026 30.04.2026 Faktúra
26DFBV0155 voda I.Q.2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Obecný úrad Šoporňa 00306207 278,96 € 17.04.2026 30.04.2026 Faktúra
26DFBV0154 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 427,06 € 17.04.2026 30.04.2026 Faktúra
26DFBV0152 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 014,13 € 15.04.2026 30.04.2026 Faktúra
26DFBV0153 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 80,70 € 15.04.2026 30.04.2026 Faktúra
26DFBV0149 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 220,40 € 14.04.2026 30.04.2026 Faktúra
26DFBV0150 servisné a revízne činnosti 4/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 467,40 € 14.04.2026 30.04.2026 Faktúra
26DFBV0151 vyúčtovanie elektrina 3/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 1 340,94 € 14.04.2026 30.04.2026 Faktúra
26DFBV0145 služby PO za I.Q.2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAROŠ MIČÁNI 50107712 450,00 € 13.04.2026 29.04.2026 Faktúra
26DFBV0146 služby BOZP I.Q.2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAROŠ MIČÁNI 50107712 400,00 € 13.04.2026 29.04.2026 Faktúra
26DFBV0148 tonery Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 405,90 € 13.04.2026 30.04.2026 Faktúra
26DFBV0147 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 479,77 € 13.04.2026 30.04.2026 Faktúra
26DFBV0144 rozbor vody ČOV I.Q.2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany 36022047 41,44 € 10.04.2026 29.04.2026 Faktúra
0033/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás toner HP 415 1 ks žltý, 1 ks modrý , 1 ks červený v dohodnutej sume 405,90 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 0,00 € 09.04.2026 10.04.2026 Objednávka
0032/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás Sympózium Profesionálna opatrovateľská starostlivosť pre dve osoby dňa 14.4.2026 v dohodnutej sume 158 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách 51216477 0,00 € 09.04.2026 10.04.2026 Objednávka
26DFBV0142 odber KO 32026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 ecol Trade 45956839 29,03 € 09.04.2026 28.04.2026 Faktúra
26DFBV0143 sympozium Profesionálna opatrovateľská starostlivosť 14.4.2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách 51216477 158,00 € 09.04.2026 28.04.2026 Faktúra