| 26DFBV0082 |
poplatok za internet, nájom,telefónne poplatky 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
615,46 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0073 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
2 220,24 € |
03.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0075 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
362,60 € |
03.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0077 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
878,12 € |
03.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0078 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
241,68 € |
03.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0079 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
59,70 € |
03.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0074 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
343,83 € |
03.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0076 |
kontrola sterilizačného zariadenia |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
59,45 € |
03.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0066 |
prístup do online časopisu |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Poradca podnikatela sr.o. |
31592503 |
|
123,00 € |
02.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0067 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
83,86 € |
02.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0070 |
paušál výťah 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
137,76 € |
02.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0069 |
služby GDPR 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
02.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0071 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
462,29 € |
02.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0072 |
orezavanie stromov |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VIMONT s.r.o |
50679040 |
|
163,34 € |
02.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0068 |
služby CO 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
02.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0017/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás pobyt pre 6 osôb v hoteli Smokovec -Starý Smokovec v dohodnutej sume 1056,0 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Ing. Ján Hlaváček - J.F.Hlaváček |
22674195 |
|
0,00 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0015/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás orezanie a vypilovanie stromov v dohodnutej sume 163,34 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VIMONT s.r.o |
50679040 |
|
0,00 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0016/26 |
CSS Šoporňa Štrkovec objednáva u Vás príručku -Práca, mzdy a odmeňovanie -ročný prístup do online časopisu s archívom v dohodnutej sume 123 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Poradca podnikatela sr.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
25.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0062 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
787,36 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0064 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1,24 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |