Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0174 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 304,38 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0171 paušál výťah 4/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONE s.r.o. 31359884 143,27 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0173 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 510,66 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0167 služby CO 4/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0175 poplatok za internet, nájom,telefónne poplatky 4/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 615,97 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0176 mobil 4/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 152,67 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0169 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Gastrolux s.r.o. 36413186 172,20 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0170 služby GDPR 5/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 osobnyudaj.sk 50528041 43,05 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
0036/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 1 bal. 10 ks umývacích kartuší do konvektomatu v dohodnutej 89,22 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o 35801484 0,00 € 30.04.2026 01.05.2026 Objednávka
26DFBV0166 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 59,69 € 30.04.2026 14.05.2026 Faktúra
0035/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás vývoz fekálií v dohodnutej sume 92,25 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Masaryk Pavol 40218015 0,00 € 29.04.2026 01.05.2026 Objednávka
26DFBV0165 zber a likvidácia NO Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PolyStar s.r.o. 36552119 67,65 € 29.04.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0163 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 878,06 € 28.04.2026 05.05.2026 Faktúra
26DFBV0164 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 45,55 € 28.04.2026 05.05.2026 Faktúra
26DFBV0162 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 464,41 € 27.04.2026 01.05.2026 Faktúra
0034/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiaci prostriedok do umývačky riadu RA 10 4 bal. v dohodnutej sume 157,44 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Gastrolux s.r.o. 36413186 0,00 € 24.04.2026 25.04.2026 Objednávka
26DFBV0161 materiál na opravu, DHM Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Simona Korcová - Železiarstvo 44543107 153,64 € 23.04.2026 30.04.2026 Faktúra
26DFBV0160 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 74,40 € 22.04.2026 30.04.2026 Faktúra
26DFBV0159 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 368,34 € 22.04.2026 30.04.2026 Faktúra
26DFBV0158 poplatok za internet Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Orange Slovensko 35697270 26,65 € 21.04.2026 30.04.2026 Faktúra