Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0259 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 454,92 € 06.07.2026 09.07.2026 Faktúra
26DFBV0257 mobil 6/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 152,67 € 06.07.2026 09.07.2026 Faktúra
26DFBV0258 poplatok za internet, nájom,telefónne poplatky 6/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 615,17 € 06.07.2026 09.07.2026 Faktúra
26DFBV0255 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 336,53 € 03.07.2026 09.07.2026 Faktúra
26DFBV0256 rozbor vody ČOV II.Q.2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany 36022047 41,44 € 03.07.2026 09.07.2026 Faktúra
26DFBV0254 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 264,34 € 02.07.2026 09.07.2026 Faktúra
26DFBV0252 paušál výťah 6/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONE s.r.o. 31359884 143,27 € 01.07.2026 09.07.2026 Faktúra
26DFBV0253 služby GDPR 7/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 osobnyudaj.sk 50528041 43,05 € 01.07.2026 09.07.2026 Faktúra
26DFBV0251 služby CO 6/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 01.07.2026 09.07.2026 Faktúra
26DFBV0249 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 711,36 € 29.06.2026 01.07.2026 Faktúra
26DFBV0250 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 463,89 € 29.06.2026 01.07.2026 Faktúra
26DFBV0248 program 5P teambuilding 10.-11.6.2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Navzájom lepší o.z 51564882 750,00 € 25.06.2026 30.06.2026 Faktúra
26DFBV0247 dodávka a výmena radiátora Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MONTUNION - Szocs Gejza 17549817 817,95 € 25.06.2026 30.06.2026 Faktúra
Zmluva č. 13/2026/CSSŠo Zmluva o dielo Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 FY. ŽALUZIE s.r.o. 36843563 0,00 € 23.06.2026 24.06.2026 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ zariadenia Zmluva
26DFBV0243 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 362,88 € 23.06.2026 29.06.2026 Faktúra
26DFBV0244 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 581,29 € 23.06.2026 29.06.2026 Faktúra
26DFBV0245 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 161,11 € 23.06.2026 29.06.2026 Faktúra
26DFBV0242 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 386,46 € 23.06.2026 29.06.2026 Faktúra
26DFBV0246 oprava ČOV Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Dušan Furhoffer 53073321 310,00 € 23.06.2026 29.06.2026 Faktúra
0053/26 CSS Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva servis ČOV TOPAS výmena displeja do riadiacej jednotky v celkovej sume 310,-Eur. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Dušan Furhoffer 53073321 0,00 € 22.06.2026 25.06.2026 Objednávka