Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0114/25 pranie osobnej bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 2 631,22 € 19.03.2025 04.04.2025 Faktúra
DFK0003/25 Autorský dohľad Prístavba AB Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Architektonické štúdio s.r.o. 36271454 4 758,87 € 19.03.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0110/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 332,96 € 18.03.2025 04.04.2025 Faktúra
DFB0111/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 031,09 € 18.03.2025 04.04.2025 Faktúra
DFB0112/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 160,55 € 18.03.2025 04.04.2025 Faktúra
DFB0109/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 417,91 € 18.03.2025 04.04.2025 Faktúra
Zmluva č. 12/2025/CSSŠo Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na nákup a dodanie Mäsa a mäsových výrobkov Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 1,00 € 18.03.2025 18.03.2025 20.03.2026 07.04.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
0029/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás dodávku a montáž sieťok okien v zariadení v dohodnutej sume 5946 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy. Žaluzie s.r.o. 36843563 0,00 € 14.03.2025 18.03.2025 Objednávka
DFB0108/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 102,66 € 14.03.2025 04.04.2025 Faktúra
DFB0107/25 vyhotovenie ohlásenia NO 2024 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PolyStar s.r.o. 36552119 60,52 € 14.03.2025 04.04.2025 Faktúra
DFB0106/25 čistiace prostriedky do konvektomatu Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o 35801484 497,55 € 13.03.2025 04.04.2025 Faktúra
DFB0105/25 toner, oprava tlačiarne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 377,68 € 13.03.2025 04.04.2025 Faktúra
DFB0104/25 vyhotovenie ROLL-UP,Baner Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FOCESA s.r.o. 45332525 795,81 € 13.03.2025 04.04.2025 Faktúra
DFB0103/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 107,44 € 12.03.2025 04.04.2025 Faktúra
DFK0002/25 stavebné práce 2/2025 Prístavba AB Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Metrostav Slovakia a. s. 47144190 106 531,91 € 12.03.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0102/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 1 992,26 € 11.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0100/25 služby BOZP 2/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bugár Ján Ing. 43865305 120,00 € 11.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB0101/25 odber KO 2/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 ecol Trade 45956839 43,05 € 11.03.2025 21.03.2025 Faktúra
0027/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 2 ks tonery A 415 -čierny v dohodnutej sume 220€. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 0,00 € 10.03.2025 13.03.2025 Objednávka
0028/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás atrament do tl. Epson 112 čierna 2 ks á 21,90v dohodnutej sume 43,80 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 0,00 € 10.03.2025 17.03.2025 Objednávka