Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0365/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 862,01 € 02.09.2025 13.09.2025 Faktúra
DFB0359/25 služby GDPR 9/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 osobnyudaj.sk 50528041 43,05 € 02.09.2025 13.09.2025 Faktúra
DFB0361/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 149,03 € 02.09.2025 13.09.2025 Faktúra
DFB0360/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 601,67 € 02.09.2025 13.09.2025 Faktúra
DFB0362/25 zber a likvidácia NO Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PolyStar s.r.o. 36552119 100,37 € 02.09.2025 13.09.2025 Faktúra
DFK0009/25 dodávka a montáž oceľovej pergoly Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KOVOR s.r.o. 36279005 9 003,14 € 02.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0358/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pierre Baguette s. r. o. 36255220 107,34 € 01.09.2025 13.09.2025 Faktúra
DFB0353/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 127,45 € 01.09.2025 13.09.2025 Faktúra
DFB0354/25 paušál servisu výťah 8/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONE s.r.o. 31359884 137,76 € 01.09.2025 13.09.2025 Faktúra
DFB0355/25 služby CO 8/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 01.09.2025 13.09.2025 Faktúra
DFB0356/25 školenie CO Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 50,00 € 01.09.2025 13.09.2025 Faktúra
DFB0357/25 záloha elektrina 9/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 encare, s.r.o. 52302555 2 331,52 € 01.09.2025 13.09.2025 Faktúra
DFO0033/25 hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 1 522,62 € 01.09.2025 13.09.2025 Faktúra
0073/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás opravu výťahu Elvyt v dohodnutej sume 444,65 € Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 0,00 € 27.08.2025 29.08.2025 Objednávka
DFB0351/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 846,04 € 27.08.2025 13.09.2025 Faktúra
DFB0352/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 362,99 € 27.08.2025 13.09.2025 Faktúra
DFB0350/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 137,30 € 25.08.2025 04.09.2025 Faktúra
Zmluva č. 32/2025/CSSŠo Mandátna Zmluva Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 Maroš Mičáni 50107712 0,00 € 25.08.2025 10.10.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
DFB0346/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 207,52 € 22.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0347/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 676,27 € 22.08.2025 04.09.2025 Faktúra