Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 4/2025/CSSŠo Rámcová dohoda na nákup a dodania Mäsa a mäsových výrobkov Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 0,00 € 12.02.2025 12.02.2026 13.02.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
DFB0052/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 122,34 € 12.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0053/25 služby BOZP 1/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bugár Ján Ing. 43865305 120,00 € 12.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFK0001/25 stavebné práce 1/2025 Prístavba AB Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Metrostav Slovakia a. s. 47144190 59 344,66 € 12.02.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB0050/25 supervízia Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 210,00 € 11.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0051/25 vyúčtovanie elektrina 1/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 encare, s.r.o. 52302555 3 031,10 € 11.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFO0007/25 pedikérske a manikérske služby 1/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pucherová Edita 41727061 348,20 € 11.02.2025 12.03.2025 Faktúra
Zmluva č. 2/2025/CSSŠo Dodatok č.6 k Zmluve o dielo zo dňa 10.05.2023 Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 Metrostav Slovakia a. s. 47144190 174 240,71 € 10.02.2025 12.02.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 5/2025/CSSŠo Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 0,00 € 10.02.2025 10.02.2025 10.02.2026 24.02.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 6/2025/CSSŠo Rámcová dohoda na nákup a dodania základných potravín Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 Mabonex Slovakia, spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 10.02.2025 11.02.2026 24.02.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
DFB0049/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 896,22 € 10.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0048/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 273,79 € 10.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0044/25 zdravotné rukavice Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 584,50 € 07.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0045/25 potraviny, obal Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba 41843916 177,45 € 07.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0047/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 126,92 € 07.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0046/25 servisné a revízne činnosti 1/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 362,85 € 07.02.2025 10.03.2025 Faktúra
0015/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás skupinovú a individuálnu supervíziu dňa 7.2.2025 v dohodnutej sume 210 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 0,00 € 06.02.2025 12.02.2025 Objednávka
Zmluva č. 7/2025/CSSŠo Rámcová kúpna zmluva č. 057/111/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 0,00 € 06.02.2025 06.02.2025 31.01.2026 27.02.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
DFB0042/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 152,84 € 06.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB0043/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 44,55 € 06.02.2025 28.02.2025 Faktúra