Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0087/25 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 877,48 € 04.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0088/25 pranie osobnej bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 2 583,04 € 04.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0089/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 103,31 € 04.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0090/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 172,69 € 04.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0084/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 76,62 € 04.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0086/25 telefónne poplatky 2/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 11,64 € 04.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0091/25 mobil 2/25, telefón Samsung Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 549,32 € 04.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0085/25 paušál servis výťahu 1/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONE s.r.o. 31359884 137,76 € 04.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0077/25 služby GDPR 3/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 osobnyudaj.sk 50528041 43,05 € 03.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0082/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 AGFOODS s.r.o. 34144579 737,59 € 03.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0081/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 85,68 € 03.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0083/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 434,26 € 03.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0078/25 služby CO 2/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 03.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0079/25 paušál servis výťahu 22025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONE s.r.o. 31359884 137,76 € 03.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0080/25 záloha elektrina 32025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 encare, s.r.o. 52302555 2 331,52 € 03.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0076/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 80,59 € 27.02.2025 18.03.2025 Faktúra
Zmluva č. 8/2025/CSSŠo Rámcová zmluva o poskytnutí služby Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 RIO - IPO, spol. s r.o. 34120629 0,00 € 26.02.2025 31.01.2026 03.03.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
DFB0075/25 poplatok za internet Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Orange Slovensko 35697270 26,65 € 26.02.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0074/25 kontrola účinnosti sterilizátora Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 AQUASECO s.r.o. 17335264 59,45 € 26.02.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0070/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 967,68 € 24.02.2025 18.03.2025 Faktúra