Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0081/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 85,68 € 03.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0083/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 434,26 € 03.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0078/25 služby CO 2/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 03.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0079/25 paušál servis výťahu 22025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONE s.r.o. 31359884 137,76 € 03.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0080/25 záloha elektrina 32025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 encare, s.r.o. 52302555 2 331,52 € 03.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB0076/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 80,59 € 27.02.2025 18.03.2025 Faktúra
Zmluva č. 8/2025/CSSŠo Rámcová zmluva o poskytnutí služby Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 RIO - IPO, spol. s r.o. 34120629 0,00 € 26.02.2025 31.01.2026 03.03.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
DFB0075/25 poplatok za internet Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Orange Slovensko 35697270 26,65 € 26.02.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0074/25 kontrola účinnosti sterilizátora Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 AQUASECO s.r.o. 17335264 59,45 € 26.02.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0070/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 967,68 € 24.02.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0072/25 prislušenstvo k telefónu Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pavel Sopúch 37630733 52,30 € 24.02.2025 Faktúra
DFB0068/25 PVC obrus, sedáky na stoličky Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 ROSIJA-Mihalikova Jarmila 34242279 830,30 € 24.02.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0069/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 90,09 € 24.02.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0071/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 393,73 € 24.02.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0073/25 čistiace a hygienické potreby,VšM Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 1 747,15 € 24.02.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB0067/25 výroba plakety ŠB 2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Vega - Takáč s.r.o. 44550359 44,10 € 20.02.2025 18.03.2025 Faktúra
0018/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás testovanie sterilizátora v dohodnutej sume 59,45 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 AQUASECO s.r.o. 17335264 0,00 € 18.02.2025 18.02.2025 Objednávka
0019/25 CSS Štrkovec objednáva u Vás mobilný telefón Samsung GalaxyA55 5 G128 GB v dohodnutej sume 419 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 0,00 € 18.02.2025 18.02.2025 Objednávka
0020/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiace a hygienické potreby v dohodnutej sume 1 747,15 e. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 0,00 € 18.02.2025 24.02.2025 Objednávka
0021/25 CSS Šoporňa -Štrkovec sedáky na stoličky 60 ks , PVC obrus 40 bm, metrový textil 8,90m v dohodnutej sume 830,30 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 ROSIJA-Mihalikova Jarmila 34242279 0,00 € 18.02.2025 24.02.2025 Objednávka