Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 2/2025/CSSŠo Dodatok č.6 k Zmluve o dielo zo dňa 10.05.2023 Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 Metrostav Slovakia a. s. 47144190 174 240,71 € 10.02.2025 12.02.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 5/2025/CSSŠo Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 0,00 € 10.02.2025 10.02.2025 10.02.2026 24.02.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 6/2025/CSSŠo Rámcová dohoda na nákup a dodania základných potravín Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 Mabonex Slovakia, spol. s.r.o. 31428819 0,00 € 10.02.2025 11.02.2026 24.02.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
DFB0049/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 896,22 € 10.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0048/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 273,79 € 10.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0044/25 zdravotné rukavice Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 584,50 € 07.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0045/25 potraviny, obal Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba 41843916 177,45 € 07.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0047/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 126,92 € 07.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0046/25 servisné a revízne činnosti 1/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 362,85 € 07.02.2025 10.03.2025 Faktúra
0015/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás skupinovú a individuálnu supervíziu dňa 7.2.2025 v dohodnutej sume 210 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 0,00 € 06.02.2025 12.02.2025 Objednávka
Zmluva č. 7/2025/CSSŠo Rámcová kúpna zmluva č. 057/111/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 0,00 € 06.02.2025 06.02.2025 31.01.2026 27.02.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
DFB0042/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 152,84 € 06.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB0043/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 44,55 € 06.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB0036/25 pranie osobnej bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 3 524,69 € 04.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB0037/25 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 1 396,79 € 04.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB0040/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 289,35 € 04.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB0041/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 365,64 € 04.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB0038/25 telefónne poplatky 1/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 10,69 € 04.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB0039/25 mobil 1/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 118,90 € 04.02.2025 28.02.2025 Faktúra
0014/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás zdravotné rukavice 90 balení v dohodnutej sume 584,50 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 0,00 € 03.02.2025 06.02.2025 Objednávka