Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0232/25 potraviny BZL Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 50,02 € 04.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0233/25 lieky 5/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 6,57 € 04.06.2025 25.06.2025 Faktúra
0049/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiaci prostriedok RA 10 10 l - 3 ks, LD12 - 3ks v dohodnutej sume 217,71 Eur. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Gastrolux s.r.o. 36413186 0,00 € 03.06.2025 03.06.2025 Objednávka
DFB0227/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 923,45 € 03.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0228/25 tonery Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 1 100,89 € 03.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0226/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 399,10 € 03.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0225/25 záloha elektrina 6/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 encare, s.r.o. 52302555 2 331,52 € 02.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0219/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 2 082,04 € 02.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0223/25 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 932,83 € 02.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0224/25 pranie osobnej bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 2 698,50 € 02.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0218/25 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 91,33 € 02.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0221/25 služby GDPR 62025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 osobnyudaj.sk 50528041 43,05 € 02.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0217/25 zber a likvidácia NO Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PolyStar s.r.o. 36552119 72,82 € 02.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0220/25 služby CO 5/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 02.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0222/25 paušál servisu výťah 5/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONE s.r.o. 31359884 137,76 € 02.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFO0016/25 strihanie PSS 5/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Chudáčik Štefan 22800611 392,00 € 30.05.2025 05.06.2025 Faktúra
0048/25 CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás toner HP 415 čierny 1 ks , žltý 2 ks , červený 2 ks, modrý 2 ks, tl. Epson 112 čierny 3 ks, modrá 2 ks, červená 2 ks, žltá 2 ks v dohodnutej sume 1100,90 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 0,00 € 28.05.2025 28.05.2025 Objednávka
DFB0215/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 317,10 € 28.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFB0216/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 094,94 € 28.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFB0214/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 486,09 € 28.05.2025 30.05.2025 Faktúra