Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0323/25 mobil 7/2025,parkovné Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 154,03 € 05.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0324/25 telefónne poplatky 7/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 9,67 € 05.08.2025 12.08.2025 Faktúra
Zmluva č. 23/2025/CSSŠo Zmluva o poskytovaní služieb - služba Business Internet Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,00 € 04.08.2025 06.08.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
0069/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kancelárske potreby v dohodnutej sume 31,98 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 0,00 € 04.08.2025 07.08.2025 Objednávka
Zmluva č. 24/2025/CSSŠo Zmluva o nájme IP koncového zariadenia Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,00 € 04.08.2025 07.08.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 25/2025/CSSŠo Dohoda o voliteľnom volacom programe Magenta Office Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,00 € 04.08.2025 07.08.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
DFB0321/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 824,20 € 04.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0320/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 152,27 € 04.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0322/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 464,37 € 04.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0319/25 záloha elektrina 8/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 encare, s.r.o. 52302555 2 331,52 € 04.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0316/25 služby GDPR 8/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 osobnyudaj.sk 50528041 43,05 € 01.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0317/25 paušál servisu výťah 7/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONE s.r.o. 31359884 137,76 € 01.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0315/25 služby v oblasti CO 7/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 01.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFK0007/25 nákup interiérového vybavenia Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Rehak interier s. r. o. 36283371 97 026,09 € 01.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0318/25 nákup interiérového vybavenia Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Rehak interier s. r. o. 36283371 39 922,11 € 01.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFK0006/25 technológia do práčovne Prístavba AB Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o 35801484 56 949,00 € 01.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0314/25 montáž vodovodných batérií a sifónov Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Ákos Gyalog 51931478 820,00 € 30.07.2025 02.08.2025 Faktúra
Zmluva č. 22/2025/CSSŠo Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 10.05.2023 Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. 35801484 56 949,00 € 29.07.2025 30.07.2025 29.07.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
DFB0313/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 75,84 € 28.07.2025 02.08.2025 Faktúra
DFB0312/25 čistiace a hygienické potreby,ostatné VšM Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD 31434193 638,10 € 25.07.2025 02.08.2025 Faktúra