Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 28/2025/CSSŠo Zmluva o dielo Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 KOVOR s.r.o. 36279005 9 003,15 € 08.08.2025 25.08.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
0070/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás zhotovenie pergoly v dohodnutej sume 9003,15€. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KOVOR s.r.o. 36279005 0,00 € 07.08.2025 08.08.2025 Objednávka
DFB0331/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 1 921,49 € 07.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0332/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 128,17 € 07.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0330/25 odber KO 7/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 ecol Trade 45956839 36,29 € 07.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0333/25 servisné a revízne činnosti 8/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 362,85 € 07.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFB0328/25 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 815,24 € 05.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0329/25 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 31,98 € 05.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0325/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 459,36 € 05.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0326/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 798,98 € 05.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0327/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 469,19 € 05.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0323/25 mobil 7/2025,parkovné Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 154,03 € 05.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0324/25 telefónne poplatky 7/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 9,67 € 05.08.2025 12.08.2025 Faktúra
Zmluva č. 23/2025/CSSŠo Zmluva o poskytovaní služieb - služba Business Internet Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,00 € 04.08.2025 06.08.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
0069/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kancelárske potreby v dohodnutej sume 31,98 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 0,00 € 04.08.2025 07.08.2025 Objednávka
Zmluva č. 24/2025/CSSŠo Zmluva o nájme IP koncového zariadenia Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,00 € 04.08.2025 07.08.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 25/2025/CSSŠo Dohoda o voliteľnom volacom programe Magenta Office Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,00 € 04.08.2025 07.08.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
DFB0321/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 824,20 € 04.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0320/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 152,27 € 04.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0322/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 464,37 € 04.08.2025 12.08.2025 Faktúra