Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0286/25 oprava tlačiarní Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 292,13 € 07.07.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB0285/25 servisné a revízne čiinosti 7/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 362,85 € 07.07.2025 22.07.2025 Faktúra
Zmluva č. 21/2025/CSSŠo Zmluva o dodávke a odbere tepla Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 1,00 € 04.07.2025 30.06.2027 07.07.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
0061/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás výmenu odpadovej nádoby tl. Epson, servis tlačiarne, výmena skenera ,inštaláciu tlačiarne v dohodnutej sume 292,13 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 0,00 € 04.07.2025 07.07.2025 Objednávka
0062/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kancelárske potreby v dohodnutej sume 109,10 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 0,00 € 04.07.2025 11.07.2025 Objednávka
DFB0281/25 paušál PZP 2.Q.2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PYROBOSS 36644048 73,80 € 04.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFB0284/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 2 342,47 € 04.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFB0282/25 mobil 6/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 145,55 € 04.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFB0283/25 telefónne poplatky 6/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 10,07 € 04.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFB0279/25 potraviny BZL Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 50,82 € 04.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFB0280/25 lieky 6/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 81,90 € 04.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFB0278/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 103,92 € 02.07.2025 18.07.2025 Faktúra
Zmluva č. 20/2025/CSSŠo Zmluva o refundácii nákladov za odber plynu Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 1,00 € 01.07.2025 07.07.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
DFB0274/25 skupinová supervízia Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 216,00 € 01.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFB0275/25 pranie a žehlnie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 738,98 € 01.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFB0277/25 služby GDPR 7/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 osobnyudaj.sk 50528041 43,05 € 01.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFB0272/25 služby CO 6/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 01.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFB0273/25 paušál servisu výťah 6/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONE s.r.o. 31359884 137,76 € 01.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFB0276/25 záloha elektrina 7/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 encare, s.r.o. 52302555 2 331,52 € 01.07.2025 18.07.2025 Faktúra
DFB0271/25 Pútnicky zájazd Cesta za vierou Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Awertravel s.r.o. 36235989 842,50 € 01.07.2025 18.07.2025 Faktúra