DFB0041/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
365,64 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/25 |
telefónne poplatky 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
10,69 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/25 |
mobil 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
118,90 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0014/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás zdravotné rukavice 90 balení v dohodnutej sume 584,50 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
03.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0031/25 |
vývoz fekálií ČOV |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
92,25 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
2 050,88 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
85,00 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/25 |
služby GDPR 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
111,95 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
314,29 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/25 |
služby CO 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/25 |
záloha elektrina 22025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 326,06 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
118,40 € |
28.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/25 |
seminár PAM 40.00 24.01.2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
98,40 € |
28.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0013/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás vývoz fekálií v dohodnutej sume 90 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Masaryk Pavol |
40218015 |
|
0,00 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0025/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
888,65 € |
27.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
406,79 € |
27.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0012/25 |
CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás opravu konvektomatu v dohodnutej sume 163,79 € |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
0,00 € |
13.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
0011/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiace prostriedky do umývačky riadu v dohodnutej sume 169,74€. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gastrolux s.r.o. |
36413186 |
|
0,00 € |
07.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 1/2025/DSSŠo |
Servisná zmluva |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa - Štrkovec 10, Šoporňa, Galanta |
31824099 |
KONE S.r.o. |
|
|
0,00 € |
01.01.2025 |
01.01.2025 |
|
02.01.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |