Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0041/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 365,64 € 04.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB0038/25 telefónne poplatky 1/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 10,69 € 04.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB0039/25 mobil 1/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 118,90 € 04.02.2025 28.02.2025 Faktúra
0014/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás zdravotné rukavice 90 balení v dohodnutej sume 584,50 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 0,00 € 03.02.2025 06.02.2025 Objednávka
DFB0031/25 vývoz fekálií ČOV Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Masaryk Pavol 40218015 92,25 € 03.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB0030/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 2 050,88 € 03.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB0033/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 85,00 € 03.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB0029/25 služby GDPR 2/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 osobnyudaj.sk 50528041 43,05 € 03.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB0034/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 111,95 € 03.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB0035/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 314,29 € 03.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB0028/25 služby CO 1/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 03.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB0032/25 záloha elektrina 22025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 encare, s.r.o. 52302555 2 326,06 € 03.02.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB0027/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 118,40 € 28.01.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB0026/25 seminár PAM 40.00 24.01.2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Seyfor Vema 36237337 98,40 € 28.01.2025 28.02.2025 Faktúra
0013/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás vývoz fekálií v dohodnutej sume 90 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Masaryk Pavol 40218015 0,00 € 27.01.2025 30.01.2025 Objednávka
DFB0025/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 888,65 € 27.01.2025 28.02.2025 Faktúra
DFB0024/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 406,79 € 27.01.2025 28.02.2025 Faktúra
0012/25 CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás opravu konvektomatu v dohodnutej sume 163,79 € Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o 35801484 0,00 € 13.01.2025 30.01.2025 Objednávka
0011/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiace prostriedky do umývačky riadu v dohodnutej sume 169,74€. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Gastrolux s.r.o. 36413186 0,00 € 07.01.2025 30.01.2025 Objednávka
Zmluva č. 1/2025/DSSŠo Servisná zmluva Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa - Štrkovec 10, Šoporňa, Galanta 31824099 KONE S.r.o. 0,00 € 01.01.2025 01.01.2025 02.01.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva