Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0528/25 oprava plastových okien a dverí Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy. Žaluzie s.r.o. 36843563 1 020,90 € 10.12.2025 23.12.2025 Faktúra
DFB0519/25 voda IV.Q.2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Obecný úrad Šoporňa 00306207 374,00 € 08.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB0520/25 služby PO IV.Q.2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAROŠ MIČÁNI 50107712 450,00 € 08.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB0521/25 služby BOZP 9-12/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAROŠ MIČÁNI 50107712 530,00 € 08.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB0523/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 50,72 € 08.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB0522/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 587,02 € 08.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFO0045/25 lieky 11/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 1 225,40 € 05.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB0517/25 potraviny BZL Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 42,72 € 05.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB0518/25 lieky 11/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 23,60 € 05.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB0513/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 2 109,46 € 04.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB0514/25 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 544,64 € 04.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB0515/25 mobil 11/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 150,68 € 04.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB0516/25 poplatok za internet, nájom,telefónne poplatky 11/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 611,36 € 04.12.2025 19.12.2025 Faktúra
0118/25 CSS Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva dodávku a montáž vertikálnych koľajníc v počte 3ks, dodávku a montáž Izolačných dvojskiel 2ks,výmenu kovania PVC vchodových dverí 1ks v celkovej sume 1020,90 Eur. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy. Žaluzie s.r.o. 36843563 0,00 € 03.12.2025 11.12.2025 Objednávka
DFB0512/25 seminár 26.-27.11.2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Navzájom lepší o.z 51564882 1 140,00 € 03.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0511/25 prenosné chemické WC Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DZL EXPRESS, s.r.o. 45507406 91,05 € 03.12.2025 18.12.2025 Faktúra
0116/25 CSS Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva dvojdňový zážitkový seminár s témou transparentná komunikácia v tíme dňa 26.-27.11.2025 pre 6 osôb v sume 1140,-Eur Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Navzájom lepší o.z 51564882 0,00 € 02.12.2025 11.12.2025 Objednávka
0117/25 CSS Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva výmenu svietidiel 25 ks, zapojenie elektrického sporáka, opravu vonkajšieho osvetlenia v celkovej sume 480.-Eur. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Székházi Pavol 32343108 0,00 € 02.12.2025 11.12.2025 Objednávka
DFB0510/25 pneumatiky zimné 4ks Peugeot,výmena pneumatík Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pneuservis - Ľuboš Tóth 41870891 418,08 € 02.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0507/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 64,71 € 02.12.2025 18.12.2025 Faktúra