Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0429/25 CRP testy Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Eurolab Lambda a.s. 35869429 115,35 € 13.10.2025 24.10.2025 Faktúra
DFB0428/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 484,69 € 13.10.2025 24.10.2025 Faktúra
Zmluva č. 31/2025/CSSŠo Dodatok č. 4 k Rámcovej dohode na nákup a dodanie Mäsa a mäsových výrobkov Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 1,00 € 10.10.2025 10.10.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
0087/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiace prostriedky RA 10l- 3 ks, LD 12 -2ks v dohodnutej sume 209,01 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Gastrolux s.r.o. 36413186 0,00 € 10.10.2025 14.10.2025 Objednávka
DFB0425/25 služby PO III.Q.2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAROŠ MIČÁNI 50107712 450,00 € 10.10.2025 23.10.2025 Faktúra
DFB0423/25 odber KO 9/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 ecol Trade 45956839 29,52 € 10.10.2025 23.10.2025 Faktúra
DFB0426/25 vyúčtovanie elektrina od 15092025 do 300925 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 1 009,85 € 10.10.2025 23.10.2025 Faktúra
DFB0424/25 paušál PZS 3.Q.2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PYROBOSS 36644048 73,80 € 10.10.2025 23.10.2025 Faktúra
DFB0427/25 voda III.Q.2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Obecný úrad Šoporňa 00306207 280,72 € 10.10.2025 24.10.2025 Faktúra
0085/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 2 balenia -10CRP10B-EN:STANDARD FCRP FIA v dohodnutej sume 112,20€. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Eurolab Lambda a.s. 35869429 0,00 € 09.10.2025 11.10.2025 Objednávka
0086/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás zaškolenie kuchárok v dohodnutej sume 184,50 € Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 0,00 € 09.10.2025 11.10.2025 Objednávka
DFB0422/25 servisné a revízne činnosti 10/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 362,85 € 09.10.2025 23.10.2025 Faktúra
DFB0421/25 rozbor vody ČOV III.Q.2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany 36022047 41,44 € 08.10.2025 23.10.2025 Faktúra
DFB0419/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 2 435,95 € 07.10.2025 23.10.2025 Faktúra
DFB0420/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 70,92 € 07.10.2025 23.10.2025 Faktúra
DFO0039/25 pedikérske a manikérske služby 9/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pucherová Edita 41727061 349,00 € 07.10.2025 24.10.2025 Faktúra
DFB0416/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 565,90 € 06.10.2025 23.10.2025 Faktúra
DFB0417/25 mobil 9/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 150,68 € 06.10.2025 23.10.2025 Faktúra
DFB0418/25 poplatok za internet, nájom,telefónne poplatky 9,10/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 1 658,52 € 06.10.2025 23.10.2025 Faktúra
DFB0415/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 839,36 € 03.10.2025 23.10.2025 Faktúra