Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0249/25 zapojenie PC a tlačiarne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 136,78 € 12.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFB0248/25 kontrola justáž,overenie meradiel Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 VÁHY PILÁT 50635841 519,06 € 12.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFB0244/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 063,72 € 11.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFB0245/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 111,17 € 11.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFB0246/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 AGFOODS s.r.o. 34144579 708,68 € 11.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFB0247/25 prevádzkový poriadok budova C Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 HACCP SUPPORT s.r.o. 31347738 1 327,17 € 11.06.2025 26.06.2025 Faktúra
0052/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kontrola 3 ks váh, a 3 ks teplomerov v dohodnutej sume 519,06 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 VÁHY PILÁT 50635841 0,00 € 10.06.2025 10.06.2025 Objednávka
0053/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás maľovanie stien v dohodnutej sume 1654,36 € Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Dušan Mesároš 41591887 0,00 € 10.06.2025 10.06.2025 Objednávka
0054/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás dodávku ,montáž obkladu a laminátovej podlahy v dohodnutej sume 5724,12 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Dušan Mesároš 41591887 0,00 € 10.06.2025 10.06.2025 Objednávka
0056/25 CSS Šoporňa - Štrkovec si u Vás objednáva servisné práce - zapojenie 3x PC, 2x tlačiareň v dohodnutej sume 136,78 Eur. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 0,00 € 10.06.2025 12.06.2025 Objednávka
0055/25 CSS Šoporňa - Štrkovec si u Vás objednáva kompletné vyčistenie lapača tukov v celkovej sume 637,46 Eur. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KANAL M.P.S s.r.o 35710357 0,00 € 10.06.2025 12.06.2025 Objednávka
0057/25 CSS Šoporňa - Štrkovec si u Vás objednáva demontáž a opravu PVC dverí, parapetov a PVC okien v celkovej sume 1 685,00Eur. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy. Žaluzie s.r.o. 36843563 0,00 € 10.06.2025 13.06.2025 Objednávka
DFO0020/25 pedikérske a manikérske služby 5/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pucherová Edita 41727061 356,60 € 10.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0242/25 čistiace a hygienické potreby,ostatné VšM Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD 31434193 1 319,25 € 10.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFB0243/25 kontrola účinnosti sterilizátora Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 AQUASECO s.r.o. 17335264 98,40 € 10.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFO0018/25 rohože Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 538,37 € 09.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFO0019/25 hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 1 236,89 € 09.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0239/25 vyúčtovanie elektrina 5/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 encare, s.r.o. 52302555 -945,75 € 09.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0238/25 VW oprava,STK,EK Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Autoprofit s.r.o. 36239763 639,18 € 09.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0237/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 49,83 € 09.06.2025 25.06.2025 Faktúra