DFB0249/25 |
zapojenie PC a tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
136,78 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0248/25 |
kontrola justáž,overenie meradiel |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VÁHY PILÁT |
50635841 |
|
519,06 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0244/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 063,72 € |
11.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0245/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
111,17 € |
11.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0246/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGFOODS s.r.o. |
34144579 |
|
708,68 € |
11.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0247/25 |
prevádzkový poriadok budova C |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
HACCP SUPPORT s.r.o. |
31347738 |
|
1 327,17 € |
11.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0052/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kontrola 3 ks váh, a 3 ks teplomerov v dohodnutej sume 519,06 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
VÁHY PILÁT |
50635841 |
|
0,00 € |
10.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
0053/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás maľovanie stien v dohodnutej sume 1654,36 € |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dušan Mesároš |
41591887 |
|
0,00 € |
10.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
0054/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás dodávku ,montáž obkladu a laminátovej podlahy v dohodnutej sume 5724,12 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dušan Mesároš |
41591887 |
|
0,00 € |
10.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
0056/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec si u Vás objednáva servisné práce - zapojenie 3x PC, 2x tlačiareň v dohodnutej sume 136,78 Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
0,00 € |
10.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
0055/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec si u Vás objednáva kompletné vyčistenie lapača tukov v celkovej sume 637,46 Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KANAL M.P.S s.r.o |
35710357 |
|
0,00 € |
10.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
0057/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec si u Vás objednáva demontáž a opravu PVC dverí, parapetov a PVC okien v celkovej sume 1 685,00Eur. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
0,00 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
DFO0020/25 |
pedikérske a manikérske služby 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pucherová Edita |
41727061 |
|
356,60 € |
10.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0242/25 |
čistiace a hygienické potreby,ostatné VšM |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD |
31434193 |
|
1 319,25 € |
10.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/25 |
kontrola účinnosti sterilizátora |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
98,40 € |
10.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0018/25 |
rohože |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
538,37 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0019/25 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 236,89 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0239/25 |
vyúčtovanie elektrina 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-945,75 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0238/25 |
VW oprava,STK,EK |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Autoprofit s.r.o. |
36239763 |
|
639,18 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0237/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
49,83 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |