Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 23/2025/CSSŠo Zmluva o poskytovaní služieb - služba Business Internet Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,00 € 04.08.2025 06.08.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
0069/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kancelárske potreby v dohodnutej sume 31,98 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 0,00 € 04.08.2025 07.08.2025 Objednávka
Zmluva č. 24/2025/CSSŠo Zmluva o nájme IP koncového zariadenia Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,00 € 04.08.2025 07.08.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 25/2025/CSSŠo Dohoda o voliteľnom volacom programe Magenta Office Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,00 € 04.08.2025 07.08.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
DFB0321/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 824,20 € 04.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0320/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 152,27 € 04.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0322/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 464,37 € 04.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0319/25 záloha elektrina 8/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 encare, s.r.o. 52302555 2 331,52 € 04.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0316/25 služby GDPR 8/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 osobnyudaj.sk 50528041 43,05 € 01.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0317/25 paušál servisu výťah 7/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONE s.r.o. 31359884 137,76 € 01.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0315/25 služby v oblasti CO 7/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 01.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0314/25 montáž vodovodných batérií a sifónov Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Ákos Gyalog 51931478 820,00 € 30.07.2025 02.08.2025 Faktúra
Zmluva č. 22/2025/CSSŠo Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 10.05.2023 Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. 35801484 56 949,00 € 29.07.2025 30.07.2025 29.07.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
DFB0313/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 75,84 € 28.07.2025 02.08.2025 Faktúra
DFB0312/25 čistiace a hygienické potreby,ostatné VšM Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD 31434193 638,10 € 25.07.2025 02.08.2025 Faktúra
0068/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás montáž vodovod. batérií a sifónov v dohodnutej sume 820€. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Ákos Gyalog 51931478 0,00 € 23.07.2025 31.07.2025 Objednávka
DFB0311/25 OOPP pracovná obuv Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pro- NIK s.r.o. 46239308 135,42 € 23.07.2025 02.08.2025 Faktúra
0067/25 CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás montáž vodovod. batérií a sifónov - nová budova v dohodnutej sume 820 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Meszaros Stefan-Voda UK 37517872 0,00 € 22.07.2025 26.07.2025 Objednávka
DFB0308/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 725,03 € 22.07.2025 02.08.2025 Faktúra
DFB0309/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 250,35 € 22.07.2025 02.08.2025 Faktúra