Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0415/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 59,66 € 17.10.2024 29.10.2024 Faktúra
DFB0414/24 PC a servisný ukon Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Sokrates systems s.r.o 51234122 818,84 € 16.10.2024 29.10.2024 Faktúra
0094/24 DSS Šoporňa _ Štrkovec objednáva u Vás rekvalifikačný kurz Mzdy a personalistika v termíne od 23.11.2024 do 15.12.2024 v dohodnutej sume 219 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Agentúra JASPIS s.r.o. 35944889 0,00 € 15.10.2024 16.10.2024 Objednávka
DFB0410/24 kurz Mzdy a personalistika Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Agentúra JASPIS s.r.o. 35944889 219,00 € 15.10.2024 29.10.2024 Faktúra
DFB0408/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 294,56 € 15.10.2024 29.10.2024 Faktúra
DFB0412/24 pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 671,64 € 15.10.2024 29.10.2024 Faktúra
DFB0411/24 pranie a žehlenie osobnej bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 2 585,04 € 15.10.2024 29.10.2024 Faktúra
DFB0406/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 181,00 € 14.10.2024 29.10.2024 Faktúra
DFB0409/24 obuv OOPP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 112,37 € 14.10.2024 29.10.2024 Faktúra
DFB0407/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 40,19 € 14.10.2024 29.10.2024 Faktúra
DFB0413/24 rozbor vody ČOV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany 36022047 40,43 € 14.10.2024 29.10.2024 Faktúra
DFB0426/24 tréningový seminár 5P a 10z10 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Navzájom lepší o.z 51564882 1 290,00 € 14.10.2024 04.11.2024 Faktúra
DFK0015/24 stavebné práce 9/2024 Prístavba AB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Metrostav Slovakia a. s. 47144190 8 438,41 € 11.10.2024 Faktúra
0093/24 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás obuv BNN Meadow 2 páry v dohodnutej sume 112,37 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 0,00 € 10.10.2024 15.10.2024 Objednávka
DFO0041/24 pedikérske a manikérske služby 9/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pucherová Edita 41727061 337,00 € 10.10.2024 29.10.2024 Faktúra
DFK0018/24 Projektová dokumentácia interiéru DSS SO01,SO02 prístavby AB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Architektonické štúdio s.r.o. 36271454 11 712,00 € 10.10.2024 09.12.2024 Faktúra
0092/24 DSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás na základe CP vytvorenie HCCP plánu pre novú kuchyňu v dohodnutej sume 1638 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 HACCP SUPPORT s.r.o. 31347738 0,00 € 09.10.2024 10.10.2024 Objednávka
DFB0401/24 servisné a revízne činnosti 10/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 342,00 € 09.10.2024 17.10.2024 Faktúra
Zmluva č. 15/2024/DSSŠo Dodatok č.1 k Rámcovej dohode zo dňa 7.2.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa Štrkovec, 925 52 Šoporňa 31824099 Mabonex Piešťany 31428819 33 363,77 € 08.10.2024 11.10.2024 10.10.2024 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
DFB0399/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 86,39 € 08.10.2024 17.10.2024 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »