Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0489/24 pranie osobnej bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 2 632,20 € 29.11.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB0490/24 pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 682,56 € 29.11.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB0503/24 výroba a montáž bezbariérovej nájazdovej rampy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pavol Sobotovič 41219791 7 500,00 € 29.11.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB0478/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 165,89 € 28.11.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0479/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 756,93 € 28.11.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0493/24 OOPP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 1 234,29 € 28.11.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB0477/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 131,13 € 27.11.2024 09.12.2024 Faktúra
0118/24 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás dodávku a montáž okna S8000IQ v dohodnutej sume 969,10€. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy. Žaluzie s.r.o. 36843563 0,00 € 27.11.2024 09.12.2024 Objednávka
0117/24 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás na základe CP Veká a gastronádoby v dohodnutej sume 140,28 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o 35801484 0,00 € 26.11.2024 26.11.2024 Objednávka
DFB0476/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 19,44 € 26.11.2024 09.12.2024 Faktúra
DFB0475/24 strihanie PSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Chudáčik Štefan 22800611 64,00 € 26.11.2024 09.12.2024 Faktúra
DFO0048/24 strihanie PSS 11/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Chudáčik Štefan 22800611 392,00 € 26.11.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0474/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 225,95 € 25.11.2024 09.12.2024 Faktúra
DFB0473/24 kuchynské pracovné dosky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM Gastro-JAZ 34153004 73,75 € 25.11.2024 09.12.2024 Faktúra
0116/24 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiace a hygienické potreby v dohodnutej sume 2404,74 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 0,00 € 22.11.2024 25.11.2024 Objednávka
DFB0472/24 čistiace a hygienické potreby , VšM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 2 404,74 € 22.11.2024 09.12.2024 Faktúra
DFB0471/24 oprava TV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Parom s. r. o. 47562269 150,00 € 22.11.2024 09.12.2024 Faktúra
DFB0470/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 59,17 € 22.11.2024 09.12.2024 Faktúra
DFO0047/24 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 1 292,53 € 21.11.2024 19.12.2024 Faktúra
DFO0045/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 113,76 € 20.11.2024 03.12.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »