DFB0489/24 |
pranie osobnej bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
2 632,20 € |
29.11.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0490/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
682,56 € |
29.11.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0503/24 |
výroba a montáž bezbariérovej nájazdovej rampy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pavol Sobotovič |
41219791 |
|
7 500,00 € |
29.11.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0478/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
165,89 € |
28.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0479/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
756,93 € |
28.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0493/24 |
OOPP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
1 234,29 € |
28.11.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0477/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
131,13 € |
27.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0118/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás dodávku a montáž okna S8000IQ v dohodnutej sume 969,10€. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Fy. Žaluzie s.r.o. |
36843563 |
|
0,00 € |
27.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
0117/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás na základe CP Veká a gastronádoby v dohodnutej sume 140,28 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o |
35801484 |
|
0,00 € |
26.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0476/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
19,44 € |
26.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0475/24 |
strihanie PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
64,00 € |
26.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0048/24 |
strihanie PSS 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Chudáčik Štefan |
22800611 |
|
392,00 € |
26.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0474/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
225,95 € |
25.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0473/24 |
kuchynské pracovné dosky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM Gastro-JAZ |
34153004 |
|
73,75 € |
25.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0116/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiace a hygienické potreby v dohodnutej sume 2404,74 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
0,00 € |
22.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0472/24 |
čistiace a hygienické potreby , VšM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
2 404,74 € |
22.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0471/24 |
oprava TV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Parom s. r. o. |
47562269 |
|
150,00 € |
22.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0470/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
59,17 € |
22.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0047/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONZUM Ľuboš Žilka |
34646710 |
|
1 292,53 € |
21.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0045/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
113,76 € |
20.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |