DFB0184/24 |
mobil 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
114,00 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/24 |
služby CO 4/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/24 |
vyúčtovanie elektrina 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
826,43 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/24 |
služby BOZP 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bugár Ján Ing. |
43865305 |
|
120,00 € |
30.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
213,45 € |
29.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
79,35 € |
29.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Bohuš Šesták |
44240104 |
|
392,88 € |
29.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0205/24 |
lieky 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
120,74 € |
29.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0019/24 |
lieky 42024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MEMORARE s.r.o. |
36360228 |
|
1 381,66 € |
29.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0050/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás fleece vesty a bundy s logom 20 ks v dohodnutej sume 730,80€. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
0,00 € |
26.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0187/24 |
pranie a žehlenie bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
771,96 € |
26.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0049/24 |
DSS Šoporňa - Štrkovec na základe cenovej ponuky objednáva u Vás demontáž a montáž ponorného čerpadla v dohodnutej sume 3180 €. Výmena sa realizuje z dôvodu havarijného stavu pôvodného čerpadla. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KSB Čerpadlá a Armatúry spol.s.r.o |
31367445 |
|
0,00 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0169/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
149,97 € |
23.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/24 |
potraviny , VšM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba |
41843916 |
|
102,70 € |
23.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
2,72 € |
23.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
164,96 € |
23.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/24 |
výmena pneumatík |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
35,83 € |
23.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
266,69 € |
22.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/24 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Sokrates systems s.r.o |
51234122 |
|
648,00 € |
22.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0047/24 |
DSS Šoporňa Štrkovec objednáva u Vás prezutie pneumatík na vozidlách Škoda Roomster a VW Transport v dohodnutej sume 36 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Pneuservis - Ľuboš Tóth |
41870891 |
|
0,00 € |
18.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |