Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0184/24 mobil 4/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 114,00 € 30.04.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0177/24 služby CO 4/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 30.04.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0181/24 vyúčtovanie elektrina 4/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 826,43 € 30.04.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0199/24 služby BOZP 4/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bugár Ján Ing. 43865305 120,00 € 30.04.2024 27.05.2024 Faktúra
DFB0174/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 213,45 € 29.04.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0176/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 79,35 € 29.04.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0175/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 392,88 € 29.04.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0205/24 lieky 4/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MEMORARE s.r.o. 36360228 120,74 € 29.04.2024 27.05.2024 Faktúra
DFO0019/24 lieky 42024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MEMORARE s.r.o. 36360228 1 381,66 € 29.04.2024 27.05.2024 Faktúra
0050/24 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás fleece vesty a bundy s logom 20 ks v dohodnutej sume 730,80€. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 0,00 € 26.04.2024 29.04.2024 Objednávka
DFB0187/24 pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 771,96 € 26.04.2024 21.05.2024 Faktúra
0049/24 DSS Šoporňa - Štrkovec na základe cenovej ponuky objednáva u Vás demontáž a montáž ponorného čerpadla v dohodnutej sume 3180 €. Výmena sa realizuje z dôvodu havarijného stavu pôvodného čerpadla. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KSB Čerpadlá a Armatúry spol.s.r.o 31367445 0,00 € 23.04.2024 23.04.2024 Objednávka
DFB0169/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 149,97 € 23.04.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0170/24 potraviny , VšM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba 41843916 102,70 € 23.04.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0172/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 2,72 € 23.04.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0171/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 164,96 € 23.04.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0173/24 výmena pneumatík Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pneuservis - Ľuboš Tóth 41870891 35,83 € 23.04.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0166/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 266,69 € 22.04.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB0167/24 tonery Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Sokrates systems s.r.o 51234122 648,00 € 22.04.2024 14.05.2024 Faktúra
0047/24 DSS Šoporňa Štrkovec objednáva u Vás prezutie pneumatík na vozidlách Škoda Roomster a VW Transport v dohodnutej sume 36 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pneuservis - Ľuboš Tóth 41870891 0,00 € 18.04.2024 19.04.2024 Objednávka