Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0393/24 služby PO III.Q.24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAROŠ MIČÁNI 50107712 250,00 € 30.09.2024 16.10.2024 Faktúra
DFB0404/24 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bugár Ján Ing. 43865305 120,00 € 30.09.2024 17.10.2024 Faktúra
DFB0398/24 odber KO 8-9/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 ecol Trade 45956839 101,28 € 30.09.2024 17.10.2024 Faktúra
DFB0402/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 247,90 € 30.09.2024 17.10.2024 Faktúra
DFB0403/24 dezinfekčný prostriedok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 NCH Slovakia 34096043 228,00 € 30.09.2024 17.10.2024 Faktúra
0087/24 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiace a hygienické potreby v dohodnutej sume 1365,58 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 0,00 € 27.09.2024 30.09.2024 Objednávka
0088/24 DSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás dezinfekčný prostriedok PC 103 4 x 5l v dohodnutej sume 190 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 NCH Slovakia 34096043 0,00 € 27.09.2024 30.09.2024 Objednávka
DFB0379/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 64,80 € 27.09.2024 01.10.2024 Faktúra
DFB0386/24 pranie a žehlenie bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 549,24 € 27.09.2024 11.10.2024 Faktúra
DFB0400/24 pranie a žehlenie osobnej bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 2 710,20 € 27.09.2024 17.10.2024 Faktúra
DFO0039/24 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 842,15 € 27.09.2024 18.10.2024 Faktúra
DFO0038/24 ošatenie PSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mária Laurová - LAUBER 30916399 4 480,04 € 26.09.2024 18.10.2024 Faktúra
DFB0378/24 tonery Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Sokrates systems s.r.o 51234122 68,40 € 25.09.2024 01.10.2024 Faktúra
DFB0377/24 tonery Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Sokrates systems s.r.o 51234122 100,50 € 25.09.2024 01.10.2024 Faktúra
DFB0375/24 seminár PAM 39.03 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Seyfor Vema 36237337 96,00 € 24.09.2024 30.09.2024 Faktúra
DFO0037/24 strihanie PSS 9/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Chudáčik Štefan 22800611 376,00 € 24.09.2024 01.10.2024 Faktúra
DFB0371/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 178,48 € 23.09.2024 26.09.2024 Faktúra
DFB0374/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 47,26 € 23.09.2024 26.09.2024 Faktúra
DFB0373/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 AGFOODS s.r.o. 34144579 246,63 € 23.09.2024 26.09.2024 Faktúra
DFB0372/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 189,08 € 23.09.2024 26.09.2024 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »