Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0274 oprava tlačiarní, PC Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM tes, s.r.o. 31415237 226,81 € 09.07.2026 13.07.2026 Faktúra
26DFBV0269 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 1 756,60 € 08.07.2026 13.07.2026 Faktúra
26DFBV0267 servis vozidla Volkswagen Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Autoprofit s.r.o. 36239763 792,55 € 08.07.2026 13.07.2026 Faktúra
26DFBV0273 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 213,96 € 08.07.2026 13.07.2026 Faktúra
26DFBV0270 služby OPP II.Q.2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAROŠ MIČÁNI 50107712 450,00 € 08.07.2026 13.07.2026 Faktúra
26DFBV0271 služby BOZP II.Q.2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAROŠ MIČÁNI 50107712 400,00 € 08.07.2026 13.07.2026 Faktúra
26DFBV0272 tonery Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM tes, s.r.o. 31415237 515,90 € 08.07.2026 13.07.2026 Faktúra
26DFBV0268 odber KO 6/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 ecol Trade 45956839 31,00 € 08.07.2026 13.07.2026 Faktúra
0058/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás servisné práce v dohodnutej sume 226,81 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 0,00 € 07.07.2026 08.07.2026 Objednávka
26DFBV0262 servisné a revízne činnosti 7/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 467,40 € 07.07.2026 09.07.2026 Faktúra
0059/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás na základe CP okenné žalúzie a sieťky do špecializovaného zariadenia a kancelárie v dohodnutej sume 2300,10 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy. Žaluzie s.r.o. 36843563 0,00 € 07.07.2026 13.07.2026 Objednávka
26DFBV0264 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 140,32 € 07.07.2026 13.07.2026 Faktúra
26DFBV0265 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 195,25 € 07.07.2026 13.07.2026 Faktúra
26DFBV0263 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 453,43 € 07.07.2026 13.07.2026 Faktúra
26DFBV0266 paušál PZP II.Q.2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PYROBOSS 36644048 73,80 € 07.07.2026 13.07.2026 Faktúra
0056/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás toner do tlačiarne HP 415 A 1 ks čierny, 1 ks červený, 1 ks žltý, 1 ks modrý v dohodnutej sume 515,90 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 0,00 € 06.07.2026 07.07.2026 Objednávka
0057/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kancelárske potreby v dohodnutej sume 213,96 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 0,00 € 06.07.2026 07.07.2026 Objednávka
0055/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás servis vozidla Volkswagen v dohodnutej sume 792,55 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Autoprofit s.r.o. 36239763 0,00 € 06.07.2026 07.07.2026 Objednávka
26DFBV0260 potraviny BZL Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 56,39 € 06.07.2026 09.07.2026 Faktúra
26DFBV0261 lieky 6/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 55,35 € 06.07.2026 09.07.2026 Faktúra