Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 16/2025/CSSŠo Rámcová zmluva na dodanie tovaru Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD 31434193 1,00 € 13.05.2025 14.05.2025 13.05.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 15/2025/CSSŠo Zmluva o dielo Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 DUMAX, s.r.o. 55975909 54 113,79 € 05.05.2025 06.05.2025 05.05.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
DFB0189/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 128,00 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0187/25 telefónne poplatky 4/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 9,97 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0188/25 mobil 4/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 145,55 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
Zmluva č. 14/2025/CSSŠo Kúpna zmluva Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 Begam Spol S.r.o. 36 800,00 € 02.05.2025 03.05.2025 02.05.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
0045/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás vypracovanie prevádzkového poriadku a štandardov pre ubytovacie zariadenie, práčovňu a administratívu - Budova C, v dohodnutej sume 1327,17 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 HACCP SUPPORT s.r.o. 31347738 0,00 € 02.05.2025 02.05.2025 Objednávka
0044/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás na základe CP opravu výťahu v dohodnutej sume 936,03 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 0,00 € 02.05.2025 02.05.2025 Objednávka
DFB0186/25 záloha elektrina 52025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 encare, s.r.o. 52302555 2 331,52 € 02.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0185/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 1 965,37 € 02.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0183/25 pranie osobnej bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 2 792,47 € 02.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0184/25 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 816,84 € 02.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0181/25 služby GDPR 5/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 osobnyudaj.sk 50528041 43,05 € 02.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0180/25 služby CO 4/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 02.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFB0182/25 paušál servisu výťah 4/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONE s.r.o. 31359884 137,76 € 02.05.2025 14.05.2025 Faktúra
0043/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás na základe CP 1 ks rohož 85x50, 1 ks 85 x 40 v dohodnutej sume 152,58 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 0,00 € 29.04.2025 30.04.2025 Objednávka
DFB0178/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 78,04 € 29.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0179/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 155,05 € 29.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0177/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 94,16 € 29.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0175/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 298,12 € 28.04.2025 05.05.2025 Faktúra