Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0073/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás opravu výťahu Elvyt v dohodnutej sume 444,65 € Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 0,00 € 27.08.2025 29.08.2025 Objednávka
0072/25 CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás čistiaci prostriedok do umývačky riadu RM 10/RM -Rinse oplach. 5 ks v dohodnutej sume 199,26 € Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Gastrolux s.r.o. 36413186 0,00 € 15.08.2025 26.08.2025 Objednávka
Zmluva č. 27/2025/CSSŠo Zmluva o dielo č. 25/048 Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 ARES, spol. s r.o. 31363822 9 081,09 € 12.08.2025 20.08.2025 19.08.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 26/2025/CSSŠo Dodatok č. 3 k Rámcovej dohode na nákup a dodanie Mäsa a mäsových výrobkov Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 0,00 € 11.08.2025 11.08.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
DFB0335/25 pobyt Chorvátsko 220825- 310825 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 ALEX TRANS - AP, občianske združenie 54339642 1 180,00 € 11.08.2025 14.08.2025 Faktúra
0071/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás organizovanie výletu, stretnutie kultúrnych a duchovných aktivít v Chorvátsku od 22.8.2025 -31.8.2025 pre 2 osoby v dohodnutej sume 1180 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 ALEX TRANS - AP, občianske združenie 54339642 0,00 € 08.08.2025 12.08.2025 Objednávka
DFB0334/25 vyúčtovanie elektrina 7/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 encare, s.r.o. 52302555 -522,53 € 08.08.2025 15.08.2025 Faktúra
Zmluva č. 28/2025/CSSŠo Zmluva o dielo Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 KOVOR s.r.o. 36279005 9 003,15 € 08.08.2025 25.08.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
0070/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás zhotovenie pergoly v dohodnutej sume 9003,15€. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KOVOR s.r.o. 36279005 0,00 € 07.08.2025 08.08.2025 Objednávka
DFB0331/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 1 921,49 € 07.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0332/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 128,17 € 07.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0330/25 odber KO 7/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 ecol Trade 45956839 36,29 € 07.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0333/25 servisné a revízne činnosti 8/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 362,85 € 07.08.2025 14.08.2025 Faktúra
DFB0328/25 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 815,24 € 05.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0329/25 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 31,98 € 05.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0325/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 459,36 € 05.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0326/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 798,98 € 05.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0327/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 469,19 € 05.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0323/25 mobil 7/2025,parkovné Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 154,03 € 05.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0324/25 telefónne poplatky 7/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 9,67 € 05.08.2025 12.08.2025 Faktúra