Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0052/26 CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás 2 balenia -10 CRP 10B-EN: STANDARD FCRP FIA v dohodnutej sume 112,20 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Eurolab Lambda a.s. 35869429 0,00 € 18.06.2026 18.06.2026 Objednávka
0051/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás dodávku a výmenu radiátora , ventilov v dohodnutej sume 817,95 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MONTUNION - Szocs Gejza 17549817 0,00 € 18.06.2026 18.06.2026 Objednávka
26DFBV0238 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 397,04 € 16.06.2026 22.06.2026 Faktúra
26DFBV0236 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 329,47 € 16.06.2026 22.06.2026 Faktúra
26DFBV0237 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 75,82 € 16.06.2026 22.06.2026 Faktúra
Zmluva č. 11/2026/CSSŠo Zmluva o poskytovaní supervízie Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 Kollárovič Peter, Mgr. 0,00 € 15.06.2026 15.06.2026 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ zariadenia Zmluva
0050/26 CSS Šoporňa-Štrkovec objednáva u Vás na základe cenovej ponuky QUO -1509480-L4B5/0 umývací stroj BR 35/12 C Bp Pack Promo AKCIA v dohodnutej sume 4 428,02 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KARCHER s.r.o 43967663 0,00 € 15.06.2026 15.06.2026 Objednávka
Zmluva č. 12/2026/CSSŠo Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 0,00 € 15.06.2026 22.06.2026 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ zariadenia Zmluva
26DFBV0234 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 703,30 € 15.06.2026 22.06.2026 Faktúra
26DFBV0233 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 239,10 € 15.06.2026 22.06.2026 Faktúra
26DFBV0235 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 606,01 € 15.06.2026 22.06.2026 Faktúra
26DFBV0232 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 153,71 € 11.06.2026 22.06.2026 Faktúra
26DFBV0231 vyúčtovanie elektrina 5/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 869,84 € 11.06.2026 22.06.2026 Faktúra
26DFBV0225 vývoz fekálií ČOV Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Masaryk Pavol 40218015 92,25 € 10.06.2026 16.06.2026 Faktúra
26DFBV0228 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 490,21 € 10.06.2026 16.06.2026 Faktúra
26DFBV0229 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 504,61 € 10.06.2026 16.06.2026 Faktúra
26DFBV0230 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 635,74 € 10.06.2026 16.06.2026 Faktúra
26DFBV0227 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 394,81 € 10.06.2026 16.06.2026 Faktúra
26DFBV0226 servisné a revízne činnosti 6/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 467,40 € 10.06.2026 16.06.2026 Faktúra
26DFBV0224 skupinová supervízia Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 232,00 € 08.06.2026 16.06.2026 Faktúra