Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0034/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiaci prostriedok do umývačky riadu RA 10 4 bal. v dohodnutej sume 157,44 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Gastrolux s.r.o. 36413186 0,00 € 24.04.2026 25.04.2026 Objednávka
0033/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás toner HP 415 1 ks žltý, 1 ks modrý , 1 ks červený v dohodnutej sume 405,90 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 0,00 € 09.04.2026 10.04.2026 Objednávka
0032/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás Sympózium Profesionálna opatrovateľská starostlivosť pre dve osoby dňa 14.4.2026 v dohodnutej sume 158 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách 51216477 0,00 € 09.04.2026 10.04.2026 Objednávka
0031/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kalové čerpadlo HCP a spojovací materiál v dohodnutej sume 339,31 € Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAXTRA CONTROL s.r.o. 34106171 0,00 € 08.04.2026 09.04.2026 Objednávka
26DFBV0134 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 677,77 € 07.04.2026 23.04.2026 Faktúra
26DFBV0131 potraviny, VšM Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba 41843916 123,55 € 07.04.2026 23.04.2026 Faktúra
26DFBV0132 potraviny BZL Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 49,81 € 07.04.2026 23.04.2026 Faktúra
26DFBV0133 lieky 3/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 43,95 € 07.04.2026 23.04.2026 Faktúra
26DFBV0135 mobil 3/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 152,67 € 07.04.2026 23.04.2026 Faktúra
26DFBV0136 poplatok za internet, nájom,telefónne poplatky 3/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 623,35 € 07.04.2026 23.04.2026 Faktúra
26DFBV0129 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 311,56 € 02.04.2026 23.04.2026 Faktúra
26DFBV0130 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 331,93 € 02.04.2026 23.04.2026 Faktúra
26DFBV0128 paušál výťah 3/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONE s.r.o. 31359884 137,76 € 01.04.2026 18.04.2026 Faktúra
26DFBV0127 služby GDPR 4/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 osobnyudaj.sk 50528041 43,05 € 01.04.2026 18.04.2026 Faktúra
26DFBV0126 služby CO 3/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 01.04.2026 18.04.2026 Faktúra
26DFBV0123 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 898,32 € 31.03.2026 18.04.2026 Faktúra
26DFBV0124 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 116,62 € 31.03.2026 18.04.2026 Faktúra
26DFBV0125 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 140,54 € 31.03.2026 18.04.2026 Faktúra
26DFBV0120 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 73,99 € 30.03.2026 18.04.2026 Faktúra
26DFBV0121 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 110,55 € 30.03.2026 18.04.2026 Faktúra