Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 29/2025/CSSŠo Zmluva o združenej dodávke elektriny Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 0,00 € 12.09.2025 12.09.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
0080/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 2 ks prenosný miniterminál OPN 2500, 2 ks púzdro v dohodnutej sume 447,72 € Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 IReSoft s.r.o. 26297850 0,00 € 11.09.2025 13.09.2025 Objednávka
0079/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 5 ks -6kg hasiaci prístroj práškový v dohodnutej sume 263,84 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 0,00 € 10.09.2025 13.09.2025 Objednávka
0074/25 CSS Šoporňa - Štrkovec inštalácia certifikátov v PC pre prístup na internet v dohodnutej sume 109,08 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 0,00 € 03.09.2025 05.09.2025 Objednávka
0075/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás toner HP 415 A čierny 1 ks, a žltý 1 ks v dohodnutej sume 245,30€. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 0,00 € 03.09.2025 05.09.2025 Objednávka
0076/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás maliarske potreby v dohodnutej sume 283,5 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Lapoš Gabriel - FARBY LAKY 32364181 0,00 € 03.09.2025 09.09.2025 Objednávka
0077/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás oblečenie pre PSS Kisztner v dohodnutej sume 377,20 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Phuong Ngo Van 34304665 0,00 € 03.09.2025 09.09.2025 Objednávka
0078/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás obrusovinu a batérie Energizer v dohodnutej sume 160,88 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 0,00 € 03.09.2025 09.09.2025 Objednávka
DFB0369/25 potraviny BZL Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 50,46 € 03.09.2025 13.09.2025 Faktúra
DFB0370/25 lieky 8/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 67,90 € 03.09.2025 13.09.2025 Faktúra
DFB0367/25 mobil 8/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 150,68 € 03.09.2025 13.09.2025 Faktúra
DFB0368/25 telefónne poplatky 8/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 9,38 € 03.09.2025 13.09.2025 Faktúra
DFB0366/25 oprava výťahu hlavná budova Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 444,65 € 03.09.2025 13.09.2025 Faktúra
DFB0363/25 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 497,66 € 02.09.2025 13.09.2025 Faktúra
DFB0364/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 131,57 € 02.09.2025 13.09.2025 Faktúra
DFB0365/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 862,01 € 02.09.2025 13.09.2025 Faktúra
DFB0359/25 služby GDPR 9/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 osobnyudaj.sk 50528041 43,05 € 02.09.2025 13.09.2025 Faktúra
DFB0361/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 149,03 € 02.09.2025 13.09.2025 Faktúra
DFB0360/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 601,67 € 02.09.2025 13.09.2025 Faktúra
DFB0362/25 zber a likvidácia NO Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PolyStar s.r.o. 36552119 100,37 € 02.09.2025 13.09.2025 Faktúra