Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0073/26 CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás relaxačné pomôcky- 1 ks bublinkový valec, 1 ks kotúčový projektor, 4 ks kotúč do projektorov v dohodnutej sume 2064 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DiakoninO s. r. o. 54031150 0,00 € 07.09.2026 08.09.2026 Objednávka
0072/26 CSS Šoporňa Štrkovec objednáva u Vás opravu kuchynskej váhy TECS 960/150Z v dohodnutej sume 129,15 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Eurováhy, s.r.o. 47590777 0,00 € 28.08.2026 02.09.2026 Objednávka
Zmluva č. 15/2026/CSSŠo Zmluva o servise Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 ARES, spol. s r.o. 31363822 0,00 € 28.08.2026 28.08.2029 08.09.2026 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ zariadenia Zmluva
26DFBV0331 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 261,13 € 27.08.2026 31.08.2026 Faktúra
26DFBV0334 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 694,80 € 27.08.2026 31.08.2026 Faktúra
26DFBV0337 atramentová tlačiareň Epson Eco Tank Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM tes, s.r.o. 31415237 430,50 € 27.08.2026 31.08.2026 Faktúra
26DFBV0333 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 282,21 € 27.08.2026 31.08.2026 Faktúra
26DFBV0336 oprava výťahu KONE budova A Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONE s.r.o. 31359884 66,17 € 27.08.2026 31.08.2026 Faktúra
26DFBV0332 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 334,53 € 27.08.2026 31.08.2026 Faktúra
26DFBV0335 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 377,44 € 27.08.2026 31.08.2026 Faktúra
26DFBV0338 maliarske práce archív Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Stanislav Garaj 40568547 2 200,00 € 27.08.2026 01.09.2026 Faktúra
0070/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás opravu výťahu v dohodnutej sume 66,17 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONE s.r.o. 31359884 0,00 € 21.08.2026 31.08.2026 Objednávka
0071/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás Atrament do tlačiarne Epson Eco Tank 6370 v dohodnutej sume 430,500 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM tes, s.r.o. 31415237 0,00 € 21.08.2026 31.08.2026 Objednávka
26DFBV0330 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 361,47 € 19.08.2026 31.08.2026 Faktúra
26DFBV0327 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 690,24 € 18.08.2026 27.08.2026 Faktúra
26DFBV0328 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 198,33 € 18.08.2026 27.08.2026 Faktúra
26DFBV0329 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 43,55 € 18.08.2026 27.08.2026 Faktúra
Zmluva č. 14/2026/CSSŠo Zmluva o združenej dodávke elektriny Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 encare, s.r.o. 52302555 0,00 € 17.08.2026 20.08.2026 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ zariadenia Zmluva
26DFBV0325 vývoz fekálií ČOV Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Masaryk Pavol 40218015 92,25 € 17.08.2026 27.08.2026 Faktúra
26DFBV0326 školenie zamestnancov CO Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 50,00 € 17.08.2026 27.08.2026 Faktúra