Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0079/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás toner HP 415 -1ks čierny, 1ks červený ,1ks žltý v dohodnutej sume 380,60 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM tes, s.r.o. 31415237 0,00 € 28.09.2026 29.09.2026 Objednávka
26DFBV0374 oprava tlačiarne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM tes, s.r.o. 31415237 184,87 € 22.09.2026 29.09.2026 Faktúra
26DFBV0372 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 278,63 € 22.09.2026 29.09.2026 Faktúra
26DFBV0375 upratovací vozík Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 B2B partner 44413467 156,21 € 22.09.2026 29.09.2026 Faktúra
0078/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás inštaláciu tlačiarne 3x PC, servisné práce v dohodnutej sume 184,87 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM tes, s.r.o. 31415237 0,00 € 21.09.2026 22.09.2026 Objednávka
26DFBV0370 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 819,82 € 21.09.2026 29.09.2026 Faktúra
26DFBV0371 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 556,27 € 21.09.2026 29.09.2026 Faktúra
0077/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás školenie - Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd v zariadeniach soc. služieb v dňoch 22.9 2026 a 29.9.2026 v dohodnutej sume 2000 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 EduDitabo s.r.o. 56628226 0,00 € 18.09.2026 21.09.2026 Objednávka
26DFBV0368 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 331,85 € 16.09.2026 22.09.2026 Faktúra
26DFBV0369 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 622,55 € 16.09.2026 22.09.2026 Faktúra
0076/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás upratovací vozík č.403003 v dohodnutej sume 156,21 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 B2B partner 44413467 0,00 € 14.09.2026 14.09.2026 Objednávka
26DFBV0367 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 137,51 € 14.09.2026 22.09.2026 Faktúra
26DFBV0365 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 289,10 € 14.09.2026 22.09.2026 Faktúra
26DFBV0366 zber a likvidácia NO Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PolyStar s.r.o. 36552119 106,21 € 14.09.2026 22.09.2026 Faktúra
26DFBV0363 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 274,51 € 11.09.2026 22.09.2026 Faktúra
26DFBV0364 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 023,88 € 11.09.2026 22.09.2026 Faktúra
0075/26 CSS Šoporňa- Štrkovec objednáva u Vás kancelárske potreby v dohodnutej sume 137,51 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 0,00 € 10.09.2026 11.09.2026 Objednávka
26DFBV0361 servisné a revízne činnosti 9/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 467,40 € 10.09.2026 22.09.2026 Faktúra
26DFBV0362 vyúčtovanie elektrina 8/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 693,41 € 10.09.2026 22.09.2026 Faktúra
26DFBV0360 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 59,40 € 09.09.2026 22.09.2026 Faktúra