Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0331 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 261,13 € 27.08.2026 31.08.2026 Faktúra
26DFBV0334 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 694,80 € 27.08.2026 31.08.2026 Faktúra
26DFBV0337 atramentová tlačiareň Epson Eco Tank Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM tes, s.r.o. 31415237 430,50 € 27.08.2026 31.08.2026 Faktúra
26DFBV0333 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 282,21 € 27.08.2026 31.08.2026 Faktúra
26DFBV0336 oprava výťahu KONE budova A Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONE s.r.o. 31359884 66,17 € 27.08.2026 31.08.2026 Faktúra
26DFBV0332 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 334,53 € 27.08.2026 31.08.2026 Faktúra
26DFBV0335 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 377,44 € 27.08.2026 31.08.2026 Faktúra
26DFBV0338 maliarske práce archív Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Stanislav Garaj 40568547 2 200,00 € 27.08.2026 01.09.2026 Faktúra
0070/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás opravu výťahu v dohodnutej sume 66,17 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONE s.r.o. 31359884 0,00 € 21.08.2026 31.08.2026 Objednávka
0071/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás Atrament do tlačiarne Epson Eco Tank 6370 v dohodnutej sume 430,500 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM tes, s.r.o. 31415237 0,00 € 21.08.2026 31.08.2026 Objednávka
26DFBV0330 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 361,47 € 19.08.2026 31.08.2026 Faktúra
26DFBV0327 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 690,24 € 18.08.2026 27.08.2026 Faktúra
26DFBV0328 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 198,33 € 18.08.2026 27.08.2026 Faktúra
26DFBV0329 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 43,55 € 18.08.2026 27.08.2026 Faktúra
Zmluva č. 14/2026/CSSŠo Zmluva o združenej dodávke elektriny Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 encare, s.r.o. 52302555 0,00 € 17.08.2026 20.08.2026 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ zariadenia Zmluva
26DFBV0325 vývoz fekálií ČOV Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Masaryk Pavol 40218015 92,25 € 17.08.2026 27.08.2026 Faktúra
26DFBV0326 školenie zamestnancov CO Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 50,00 € 17.08.2026 27.08.2026 Faktúra
26DFKV0002 dodávka a montáž 2 ks PVC vchodových dverí Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy. Žaluzie s.r.o. 36843563 5 296,07 € 17.08.2026 31.08.2026 Faktúra
0069/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás na základe CP maľovanie archívu v dohodnutej sume 2200 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Stanislav Garaj 40568547 0,00 € 17.08.2026 31.08.2026 Objednávka
26DFBV0324 čistenie vnútornej kanalizácie budova B prízemie Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KANAL M.P.S s.r.o 35710357 316,36 € 14.08.2026 27.08.2026 Faktúra