Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0056/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás toner do tlačiarne HP 415 A 1 ks čierny, 1 ks červený, 1 ks žltý, 1 ks modrý v dohodnutej sume 515,90 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 0,00 € 06.07.2026 07.07.2026 Objednávka
0057/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kancelárske potreby v dohodnutej sume 213,96 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 0,00 € 06.07.2026 07.07.2026 Objednávka
0055/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás servis vozidla Volkswagen v dohodnutej sume 792,55 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Autoprofit s.r.o. 36239763 0,00 € 06.07.2026 07.07.2026 Objednávka
26DFBV0249 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 711,36 € 29.06.2026 01.07.2026 Faktúra
26DFBV0250 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 463,89 € 29.06.2026 01.07.2026 Faktúra
26DFBV0248 program 5P teambuilding 10.-11.6.2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Navzájom lepší o.z 51564882 750,00 € 25.06.2026 30.06.2026 Faktúra
26DFBV0247 dodávka a výmena radiátora Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MONTUNION - Szocs Gejza 17549817 817,95 € 25.06.2026 30.06.2026 Faktúra
Zmluva č. 13/2026/CSSŠo Zmluva o dielo Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 FY. ŽALUZIE s.r.o. 36843563 0,00 € 23.06.2026 24.06.2026 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ zariadenia Zmluva
26DFBV0243 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 362,88 € 23.06.2026 29.06.2026 Faktúra
26DFBV0244 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 581,29 € 23.06.2026 29.06.2026 Faktúra
26DFBV0245 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 161,11 € 23.06.2026 29.06.2026 Faktúra
26DFBV0242 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 386,46 € 23.06.2026 29.06.2026 Faktúra
26DFBV0246 oprava ČOV Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Dušan Furhoffer 53073321 310,00 € 23.06.2026 29.06.2026 Faktúra
0053/26 CSS Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva servis ČOV TOPAS výmena displeja do riadiacej jednotky v celkovej sume 310,-Eur. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Dušan Furhoffer 53073321 0,00 € 22.06.2026 25.06.2026 Objednávka
0054/26 CSS Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva dvojdňový rozvojový program 5P pre zamestnancov v celkovej sume 750,00 Eur. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Navzájom lepší o.z 51564882 0,00 € 22.06.2026 25.06.2026 Objednávka
26DFBV0240 CRP testy Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Eurolab Lambda a.s. 35869429 115,35 € 22.06.2026 29.06.2026 Faktúra
26DFBV0241 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 508,25 € 22.06.2026 29.06.2026 Faktúra
0052/26 CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás 2 balenia -10 CRP 10B-EN: STANDARD FCRP FIA v dohodnutej sume 112,20 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Eurolab Lambda a.s. 35869429 0,00 € 18.06.2026 18.06.2026 Objednávka
0051/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás dodávku a výmenu radiátora , ventilov v dohodnutej sume 817,95 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MONTUNION - Szocs Gejza 17549817 0,00 € 18.06.2026 18.06.2026 Objednávka
26DFBV0239 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 255,85 € 18.06.2026 29.06.2026 Faktúra