Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0030/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás obrusovinu a batérie v dohodnutej sume 305,53 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 0,00 € 19.03.2026 26.03.2026 Objednávka
0029/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás plaketu Štrkovecká barónka v dohodnutej sume 44,10 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Vega - Takáč s.r.o. 44550359 0,00 € 17.03.2026 26.03.2026 Objednávka
0026/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 2 ks tonery HP 415-čierne v dohodnutej sume 220 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 0,00 € 16.03.2026 17.03.2026 Objednávka
0027/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kancelárske potreby v dohodnutej sume 297,66 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 0,00 € 16.03.2026 18.03.2026 Objednávka
0028/26 CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u V8s pracovné ooblečenie v dohodnutej sume 79,64 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pro- NIK s.r.o. 46239308 0,00 € 16.03.2026 24.03.2026 Objednávka
26DFBV0097 odber KO 22026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 ecol Trade 45956839 31,73 € 13.03.2026 27.03.2026 Faktúra
0025/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás ročný prístup v dohodnutej sume 265,68 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Poradca podnikatela sr.o. 31592503 0,00 € 12.03.2026 14.03.2026 Objednávka
26DFBV0094 čistiaci prostriedok do umývačky Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Gastrolux s.r.o. 36413186 88,56 € 12.03.2026 27.03.2026 Faktúra
26DFBV0095 materiál na opravu kosačky Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mountfield SK, s.r.o. 36377147 357,75 € 12.03.2026 27.03.2026 Faktúra
26DFBV0096 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 331,58 € 12.03.2026 27.03.2026 Faktúra
0024/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás náhradný materiál na opravu kosačky v dohodnutej sume 357,75 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mountfield SK, s.r.o. 36377147 0,00 € 11.03.2026 13.03.2026 Objednávka
26DFBV0093 čistiaci prostriedok konvektomat Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o 35801484 159,60 € 11.03.2026 27.03.2026 Faktúra
26DFBV0091 servisné a revízne činnosti 3/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 467,40 € 11.03.2026 27.03.2026 Faktúra
26DFBV0092 vyúčtovanie elektrina 2/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 1 545,74 € 11.03.2026 27.03.2026 Faktúra
0023/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás vodoinštalačné a murárske práce na základe cenovej ponuky - suma 6063,90 €. - zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác dokumentom: Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela. - zhotoviteľ doručí Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MONTUNION - Szocs Gejza 17549817 0,00 € 10.03.2026 12.03.2026 Objednávka
26DFBV0090 servis ČOV Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Dušan Furhoffer 53073321 290,20 € 10.03.2026 27.03.2026 Faktúra
0021/26 CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás opravu a servis ČOV v dohodnutej sume 290,20 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Dušan Furhoffer 53073321 0,00 € 09.03.2026 11.03.2026 Objednávka
0022/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistenie kanalizácie do ČOV - havarijný stav v dohodnutej sume 455,41 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KANAL M.P.S s.r.o 35710357 0,00 € 09.03.2026 11.03.2026 Objednávka
26DFBV0087 VSSR 2026 prístup Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Poradca podnikatela sr.o. 31592503 265,68 € 09.03.2026 27.03.2026 Faktúra
26DFBV0088 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 915,37 € 09.03.2026 27.03.2026 Faktúra