Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0112 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 1 042,59 € 23.03.2026 31.03.2026 Faktúra
26DFBV0111 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 238,71 € 23.03.2026 31.03.2026 Faktúra
26DFBV0115 čistiaci prostriedok Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Marlus Group s.r.o. 31411304 115,00 € 23.03.2026 31.03.2026 Faktúra
26DFBV0109 OOPP ošatenie Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pro- NIK s.r.o. 46239308 79,64 € 23.03.2026 31.03.2026 Faktúra
26DFBV0113 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 519,34 € 23.03.2026 31.03.2026 Faktúra
26DFBV0110 plaketa Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Vega - Takáč s.r.o. 44550359 44,10 € 23.03.2026 31.03.2026 Faktúra
26DFBV0114 všeobecný materiál Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 305,53 € 23.03.2026 31.03.2026 Faktúra
0030/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás obrusovinu a batérie v dohodnutej sume 305,53 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONZUM Ľuboš Žilka 34646710 0,00 € 19.03.2026 26.03.2026 Objednávka
26DFBV0107 poplatok za internet Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Orange Slovensko 35697270 26,65 € 19.03.2026 31.03.2026 Faktúra
26DFBV0108 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 59,70 € 19.03.2026 31.03.2026 Faktúra
26DFBV0106 tonery Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 220,00 € 19.03.2026 31.03.2026 Faktúra
26DFBV0105 vyhotovenie Ohlasenia o odpade Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PolyStar s.r.o. 36552119 59,04 € 18.03.2026 31.03.2026 Faktúra
0029/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás plaketu Štrkovecká barónka v dohodnutej sume 44,10 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Vega - Takáč s.r.o. 44550359 0,00 € 17.03.2026 26.03.2026 Objednávka
26DFBV0104 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 456,33 € 17.03.2026 31.03.2026 Faktúra
26DFBV0103 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 297,66 € 17.03.2026 31.03.2026 Faktúra
26DFBV0100 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 178,55 € 17.03.2026 31.03.2026 Faktúra
26DFBV0101 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 790,44 € 17.03.2026 31.03.2026 Faktúra
26DFBV0102 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 69,42 € 17.03.2026 31.03.2026 Faktúra
0026/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 2 ks tonery HP 415-čierne v dohodnutej sume 220 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 0,00 € 16.03.2026 17.03.2026 Objednávka
0027/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kancelárske potreby v dohodnutej sume 297,66 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 0,00 € 16.03.2026 18.03.2026 Objednávka