Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0037/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás servis vozidla Škoda Roomster ,emisnú kontrolu a STK v dohodnutej sume 428,15 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Autoprofit s.r.o. 36239763 0,00 € 13.05.2026 18.05.2026 Objednávka
26DFBV0187 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 2 255,27 € 13.05.2026 18.05.2026 Faktúra
26DFBV0186 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 320,96 € 13.05.2026 18.05.2026 Faktúra
26DFBV0188 vyúčtovanie elektrina 4/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 1 039,70 € 13.05.2026 18.05.2026 Faktúra
26DFBV0184 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 996,37 € 12.05.2026 18.05.2026 Faktúra
26DFBV0185 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 196,59 € 12.05.2026 18.05.2026 Faktúra
26DFBV0181 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 186,83 € 12.05.2026 18.05.2026 Faktúra
26DFBV0180 odber KO 42026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 ecol Trade 45956839 39,24 € 12.05.2026 18.05.2026 Faktúra
26DFBV0182 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 507,63 € 12.05.2026 18.05.2026 Faktúra
26DFBV0183 servisné a revízne činnosti 5/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 467,40 € 12.05.2026 18.05.2026 Faktúra
26DFBV0179 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o 35801484 89,22 € 07.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0178 potraviny BZL Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 40,78 € 07.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0177 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 538,74 € 05.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0168 vývoz fekálií ČOV Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Masaryk Pavol 40218015 92,25 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0172 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 778,56 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0174 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 304,38 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0171 paušál výťah 4/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONE s.r.o. 31359884 143,27 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0173 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 510,66 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0167 služby CO 4/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0175 poplatok za internet, nájom,telefónne poplatky 4/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 615,97 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra