Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0036/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 1 bal. 10 ks umývacích kartuší do konvektomatu v dohodnutej 89,22 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o 35801484 0,00 € 30.04.2026 01.05.2026 Objednávka
0035/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás vývoz fekálií v dohodnutej sume 92,25 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Masaryk Pavol 40218015 0,00 € 29.04.2026 01.05.2026 Objednávka
26DFBV0162 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 464,41 € 27.04.2026 01.05.2026 Faktúra
0034/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiaci prostriedok do umývačky riadu RA 10 4 bal. v dohodnutej sume 157,44 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Gastrolux s.r.o. 36413186 0,00 € 24.04.2026 25.04.2026 Objednávka
26DFBV0161 materiál na opravu, DHM Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Simona Korcová - Železiarstvo 44543107 153,64 € 23.04.2026 30.04.2026 Faktúra
26DFBV0160 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 74,40 € 22.04.2026 30.04.2026 Faktúra
26DFBV0159 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 368,34 € 22.04.2026 30.04.2026 Faktúra
26DFBV0158 poplatok za internet Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Orange Slovensko 35697270 26,65 € 21.04.2026 30.04.2026 Faktúra
26DFBV0157 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 772,74 € 20.04.2026 30.04.2026 Faktúra
26DFBV0156 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 439,57 € 20.04.2026 30.04.2026 Faktúra
26DFBV0155 voda I.Q.2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Obecný úrad Šoporňa 00306207 278,96 € 17.04.2026 30.04.2026 Faktúra
26DFBV0154 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 427,06 € 17.04.2026 30.04.2026 Faktúra
26DFBV0152 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 014,13 € 15.04.2026 30.04.2026 Faktúra
26DFBV0153 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 80,70 € 15.04.2026 30.04.2026 Faktúra
26DFBV0149 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 220,40 € 14.04.2026 30.04.2026 Faktúra
26DFBV0150 servisné a revízne činnosti 4/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 467,40 € 14.04.2026 30.04.2026 Faktúra
26DFBV0151 vyúčtovanie elektrina 3/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 1 340,94 € 14.04.2026 30.04.2026 Faktúra
26DFBV0145 služby PO za I.Q.2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAROŠ MIČÁNI 50107712 450,00 € 13.04.2026 29.04.2026 Faktúra
26DFBV0146 služby BOZP I.Q.2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAROŠ MIČÁNI 50107712 400,00 € 13.04.2026 29.04.2026 Faktúra
26DFBV0148 tonery Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 405,90 € 13.04.2026 30.04.2026 Faktúra