Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0101/25 CSS Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva dodávku a montáž nového merača tepla v sume 529,63 Eur. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAGNA TEPLO 46189289 0,00 € 03.11.2025 05.11.2025 Objednávka
0102/25 CSS Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva opravu osvetlenia, montáž zásuviek k anténam, výmenu svietidiel, demontáž elektrického pripojenia v provizórnej kuchyni počas rekonštrukcie v celkovej sume 1 480.-Eur. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Székházi Pavol 32343108 0,00 € 03.11.2025 12.11.2025 Objednávka
0103/25 CSS Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva demontáž a montáž pneumatík na dvoch vozidlách , vyváženie a nákup 4 ks pneumatík Matador Nordicca 215/65 R16 C v celkovej sume 480,30 Eur. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pneuservis - Ľuboš Tóth 41870891 0,00 € 03.11.2025 15.11.2025 Objednávka
DFB0462/25 vývoz fekálií ČOV Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Masaryk Pavol 40218015 92,25 € 03.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0460/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 768,01 € 03.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0461/25 oprava konvektomatu Lainox Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o 35801484 284,94 € 03.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0458/25 služby GDPR 11/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 osobnyudaj.sk 50528041 43,05 € 03.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0457/25 paušál servisu výťah 10/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONE s.r.o. 31359884 137,76 € 03.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0459/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 496,63 € 03.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0456/25 služby CO 10/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 03.11.2025 15.11.2025 Faktúra
0100/25 CSS Šoporňa - Štrkovec si u Vás objednáva Vývoz fekálií z ČOV v sume 92,25 Eur. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Masaryk Pavol 40218015 0,00 € 31.10.2025 04.11.2025 Objednávka
DFB0455/25 rohož Iron Horse 200x250 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 394,46 € 30.10.2025 15.11.2025 Faktúra
0099/25 CSS Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva Opravu konvektomatu v sume 284,94 Eur. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o 35801484 0,00 € 29.10.2025 04.11.2025 Objednávka
DFO0040/25 potraviny PSS Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 321,10 € 29.10.2025 07.11.2025 Faktúra
DFB0452/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 158,93 € 28.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFB0453/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 782,31 € 28.10.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0454/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 99,31 € 28.10.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0451/25 Program podpory zdravia, 10z10 Piešťany Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Navzájom lepší o.z 51564882 1 300,00 € 27.10.2025 31.10.2025 Faktúra
DFB0450/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 514,69 € 27.10.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0449/25 čistiace a hygienické potreby,ostatné VšM Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD 31434193 1 634,48 € 24.10.2025 15.11.2025 Faktúra