Zmluva č. 31/2025/CSSŠo |
Dodatok č. 4 k Rámcovej dohode na nákup a dodanie Mäsa a mäsových výrobkov |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
50606344 |
|
1,00 € |
10.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
0087/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiace prostriedky RA 10l- 3 ks, LD 12 -2ks v dohodnutej sume 209,01 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Gastrolux s.r.o. |
36413186 |
|
0,00 € |
10.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
0085/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás 2 balenia -10CRP10B-EN:STANDARD FCRP FIA v dohodnutej sume 112,20€. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
0,00 € |
09.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
0086/25 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás zaškolenie kuchárok v dohodnutej sume 184,50 € |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
09.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 30/2025/CSSŠo |
Kúpna zmluva č. 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta |
31824099 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
18 150,00 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Mgr. Mária Tóthová |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0411/25 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
647,60 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0412/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
82,51 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0413/25 |
lieky 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
54,50 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0414/25 |
potraviny BZL |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
FINSTRA s.r.o. |
35722401 |
|
45,61 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0408/25 |
služby GDPR 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
43,05 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0409/25 |
paušál výťah 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
137,76 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0407/25 |
služby CO 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Magdolenova Jana Bc. |
46680241 |
|
27,00 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0401/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
614,97 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0402/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
187,47 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0403/25 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM-Tes, s.r.o., |
31415237 |
|
245,30 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0406/25 |
servis kotlovej techniky ATAG st.kotolňa |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
GB Slovakia |
36565563 |
|
535,05 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0405/25 |
seminár PAM 40.23 26092025 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
98,40 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0404/25 |
servis ČOV |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Dušan Furhoffer |
53073321 |
|
726,20 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0398/25 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
315,00 € |
29.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0399/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
109,78 € |
29.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |