Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 13/2026/CSSŠo Zmluva o dielo Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 FY. ŽALUZIE s.r.o. 36843563 0,00 € 23.06.2026 24.06.2026 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ zariadenia Zmluva
0053/26 CSS Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva servis ČOV TOPAS výmena displeja do riadiacej jednotky v celkovej sume 310,-Eur. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Dušan Furhoffer 53073321 0,00 € 22.06.2026 25.06.2026 Objednávka
0054/26 CSS Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva dvojdňový rozvojový program 5P pre zamestnancov v celkovej sume 750,00 Eur. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Navzájom lepší o.z 51564882 0,00 € 22.06.2026 25.06.2026 Objednávka
0052/26 CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás 2 balenia -10 CRP 10B-EN: STANDARD FCRP FIA v dohodnutej sume 112,20 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Eurolab Lambda a.s. 35869429 0,00 € 18.06.2026 18.06.2026 Objednávka
0051/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás dodávku a výmenu radiátora , ventilov v dohodnutej sume 817,95 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MONTUNION - Szocs Gejza 17549817 0,00 € 18.06.2026 18.06.2026 Objednávka
26DFBV0238 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 397,04 € 16.06.2026 22.06.2026 Faktúra
26DFBV0236 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 329,47 € 16.06.2026 22.06.2026 Faktúra
26DFBV0237 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 75,82 € 16.06.2026 22.06.2026 Faktúra
Zmluva č. 11/2026/CSSŠo Zmluva o poskytovaní supervízie Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 Kollárovič Peter, Mgr. 0,00 € 15.06.2026 15.06.2026 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ zariadenia Zmluva
0050/26 CSS Šoporňa-Štrkovec objednáva u Vás na základe cenovej ponuky QUO -1509480-L4B5/0 umývací stroj BR 35/12 C Bp Pack Promo AKCIA v dohodnutej sume 4 428,02 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KARCHER s.r.o 43967663 0,00 € 15.06.2026 15.06.2026 Objednávka
Zmluva č. 12/2026/CSSŠo Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 0,00 € 15.06.2026 22.06.2026 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ zariadenia Zmluva
26DFBV0234 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 703,30 € 15.06.2026 22.06.2026 Faktúra
26DFBV0233 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 239,10 € 15.06.2026 22.06.2026 Faktúra
26DFBV0235 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 606,01 € 15.06.2026 22.06.2026 Faktúra
26DFBV0232 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 153,71 € 11.06.2026 22.06.2026 Faktúra
26DFBV0231 vyúčtovanie elektrina 5/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 869,84 € 11.06.2026 22.06.2026 Faktúra
26DFBV0225 vývoz fekálií ČOV Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Masaryk Pavol 40218015 92,25 € 10.06.2026 16.06.2026 Faktúra
26DFBV0228 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 490,21 € 10.06.2026 16.06.2026 Faktúra
26DFBV0229 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 504,61 € 10.06.2026 16.06.2026 Faktúra
26DFBV0230 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 635,74 € 10.06.2026 16.06.2026 Faktúra