Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0062/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiaci prostriedok do umývačky riadu - RA 10 -6ks v dohodnutej sume 236,16 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Gastrolux s.r.o. 36413186 0,00 € 27.07.2026 28.07.2026 Objednávka
26DFBV0287 voda II.Q.2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Obecný úrad Šoporňa 00306207 359,92 € 16.07.2026 21.07.2026 Faktúra
26DFBV0285 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 75,60 € 15.07.2026 21.07.2026 Faktúra
26DFBV0286 výroba a montáž hl.žalúzií a hl.sieťok Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy. Žaluzie s.r.o. 36843563 2 300,10 € 15.07.2026 21.07.2026 Faktúra
26DFBV0279 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 441,45 € 14.07.2026 21.07.2026 Faktúra
26DFBV0280 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 607,06 € 14.07.2026 21.07.2026 Faktúra
26DFBV0281 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 69,43 € 14.07.2026 21.07.2026 Faktúra
26DFBV0282 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 227,83 € 14.07.2026 21.07.2026 Faktúra
26DFBV0283 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 174,17 € 14.07.2026 21.07.2026 Faktúra
26DFBV0284 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 718,19 € 14.07.2026 21.07.2026 Faktúra
26DFBV0278 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 347,70 € 14.07.2026 21.07.2026 Faktúra
26DFBV0275 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 875,94 € 13.07.2026 21.07.2026 Faktúra
26DFBV0276 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 239,69 € 13.07.2026 21.07.2026 Faktúra
26DFBV0277 vyúčtovanie elektrina 6/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 788,51 € 13.07.2026 21.07.2026 Faktúra
26DFBV0274 oprava tlačiarní, PC Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM tes, s.r.o. 31415237 226,81 € 09.07.2026 13.07.2026 Faktúra
26DFBV0269 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 1 756,60 € 08.07.2026 13.07.2026 Faktúra
26DFBV0267 servis vozidla Volkswagen Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Autoprofit s.r.o. 36239763 792,55 € 08.07.2026 13.07.2026 Faktúra
26DFBV0273 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 213,96 € 08.07.2026 13.07.2026 Faktúra
26DFBV0270 služby OPP II.Q.2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAROŠ MIČÁNI 50107712 450,00 € 08.07.2026 13.07.2026 Faktúra
26DFBV0271 služby BOZP II.Q.2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAROŠ MIČÁNI 50107712 400,00 € 08.07.2026 13.07.2026 Faktúra