Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0287 voda II.Q.2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Obecný úrad Šoporňa 00306207 359,92 € 16.07.2026 21.07.2026 Faktúra
26DFBV0285 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 75,60 € 15.07.2026 21.07.2026 Faktúra
26DFBV0286 výroba a montáž hl.žalúzií a hl.sieťok Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Fy. Žaluzie s.r.o. 36843563 2 300,10 € 15.07.2026 21.07.2026 Faktúra
26DFBV0279 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 441,45 € 14.07.2026 21.07.2026 Faktúra
26DFBV0280 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 607,06 € 14.07.2026 21.07.2026 Faktúra
26DFBV0281 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 69,43 € 14.07.2026 21.07.2026 Faktúra
26DFBV0282 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 227,83 € 14.07.2026 21.07.2026 Faktúra
26DFBV0283 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 174,17 € 14.07.2026 21.07.2026 Faktúra
26DFBV0284 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 718,19 € 14.07.2026 21.07.2026 Faktúra
26DFBV0278 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 347,70 € 14.07.2026 21.07.2026 Faktúra
26DFBV0275 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 875,94 € 13.07.2026 21.07.2026 Faktúra
26DFBV0276 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 239,69 € 13.07.2026 21.07.2026 Faktúra
26DFBV0277 vyúčtovanie elektrina 6/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 788,51 € 13.07.2026 21.07.2026 Faktúra
26DFBV0274 oprava tlačiarní, PC Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM tes, s.r.o. 31415237 226,81 € 09.07.2026 13.07.2026 Faktúra
26DFBV0269 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 1 756,60 € 08.07.2026 13.07.2026 Faktúra
26DFBV0267 servis vozidla Volkswagen Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Autoprofit s.r.o. 36239763 792,55 € 08.07.2026 13.07.2026 Faktúra
26DFBV0273 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 213,96 € 08.07.2026 13.07.2026 Faktúra
26DFBV0270 služby OPP II.Q.2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAROŠ MIČÁNI 50107712 450,00 € 08.07.2026 13.07.2026 Faktúra
26DFBV0271 služby BOZP II.Q.2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAROŠ MIČÁNI 50107712 400,00 € 08.07.2026 13.07.2026 Faktúra
26DFBV0272 tonery Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM tes, s.r.o. 31415237 515,90 € 08.07.2026 13.07.2026 Faktúra