Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0045/26 CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás vstupné konzultácie ,obhliadku priestorov , prevádzkový poriadok na Budovu B, školenie zamestnancov a odovzdanie dokumentácie v dohodnutej sume 1 333,32 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 HACCP SUPPORT s.r.o. 31347738 0,00 € 03.06.2026 04.06.2026 Objednávka
0047/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás Pútnicky zájazd pre 4 osoby " Cesty za Vierou Macedónsko -Grécko" dňa18.7 2026 - 23.7.2026 v dohodnutej sume 2 388,00 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Awertravel s.r.o. 36235989 0,00 € 03.06.2026 08.06.2026 Objednávka
0044/26 CSS Šoporňa - Štrkovec na základe cenovej ponuky -CP 1260377 objednáva u Vás Mixér 350 Ultra v dohodnutej sume 804,17 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM Gastro-JAZ 34153004 0,00 € 02.06.2026 04.06.2026 Objednávka
26DFBV0209 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 369,37 € 02.06.2026 08.06.2026 Faktúra
26DFBV0213 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 294,59 € 02.06.2026 08.06.2026 Faktúra
26DFBV0210 potraviny BZL Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 25,24 € 02.06.2026 08.06.2026 Faktúra
26DFBV0211 testy Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 23,20 € 02.06.2026 08.06.2026 Faktúra
26DFBV0212 lieky 5/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 115,00 € 02.06.2026 08.06.2026 Faktúra
26DFBV0208 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 774,95 € 01.06.2026 08.06.2026 Faktúra
26DFBV0206 paušál výťah 5/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONE s.r.o. 31359884 143,27 € 01.06.2026 08.06.2026 Faktúra
26DFBV0205 služby GDPR 6/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 osobnyudaj.sk 50528041 43,05 € 01.06.2026 08.06.2026 Faktúra
26DFBV0207 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 413,97 € 01.06.2026 08.06.2026 Faktúra
26DFBV0204 služby CO 5/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 01.06.2026 08.06.2026 Faktúra
26DFBV0203 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 102,27 € 28.05.2026 01.06.2026 Faktúra
0046/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás prezutie 3 ks vozidiel, nákup 4 ks pneumatík v dohodnutej sume 341,79 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pneuservis - Ľuboš Tóth 41870891 0,00 € 28.05.2026 08.06.2026 Objednávka
0048/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás skupinovú supervíziu v dohodnutej sume 232, 0 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 0,00 € 28.05.2026 08.06.2026 Objednávka
0043/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kancelárske potreby v dohodnutej sume 102,27 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 0,00 € 27.05.2026 28.05.2026 Objednávka
26DFBV0201 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 59,69 € 27.05.2026 01.06.2026 Faktúra
26DFBV0202 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 021,16 € 27.05.2026 01.06.2026 Faktúra
26DFBV0197 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 191,00 € 26.05.2026 01.06.2026 Faktúra