Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 14/2026/CSSŠo Zmluva o združenej dodávke elektriny Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 encare, s.r.o. 52302555 0,00 € 17.08.2026 20.08.2026 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ zariadenia Zmluva
0067/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás vývoz fekálií v dohodnutej sume 92,25 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Masaryk Pavol 40218015 0,00 € 13.08.2026 14.08.2026 Objednávka
0068/26 CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás čistenie kanalizácie vysokým tlakom v dohodnutej sume 316,36 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KANAL M.P.S s.r.o 35710357 0,00 € 13.08.2026 14.08.2026 Objednávka
26DFBV0323 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 280,67 € 12.08.2026 18.08.2026 Faktúra
26DFBV0321 servisné a revízne činnosti 8/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 467,40 € 12.08.2026 18.08.2026 Faktúra
26DFBV0322 vyúčtovanie elektrina 7/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 946,73 € 12.08.2026 18.08.2026 Faktúra
26DFBV0316 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 390,67 € 10.08.2026 14.08.2026 Faktúra
26DFBV0317 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 227,73 € 10.08.2026 14.08.2026 Faktúra
26DFBV0312 tonery Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM tes, s.r.o. 31415237 43,80 € 10.08.2026 14.08.2026 Faktúra
26DFBV0318 oprava tlačiarne Epson Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM tes, s.r.o. 31415237 106,03 € 10.08.2026 14.08.2026 Faktúra
26DFBV0313 zdravotné potreby Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 27,70 € 10.08.2026 14.08.2026 Faktúra
26DFBV0314 potraviny BZL Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 40,13 € 10.08.2026 14.08.2026 Faktúra
26DFBV0315 lieky 7/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 12,65 € 10.08.2026 14.08.2026 Faktúra
26DFBV0320 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 630,58 € 10.08.2026 18.08.2026 Faktúra
26DFBV0319 potraviny, VšM Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba 41843916 111,68 € 10.08.2026 18.08.2026 Faktúra
26DFBV0307 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 1 894,99 € 07.08.2026 14.08.2026 Faktúra
26DFBV0308 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 274,33 € 07.08.2026 14.08.2026 Faktúra
26DFBV0311 odber KO 7/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 ecol Trade 45956839 45,88 € 07.08.2026 14.08.2026 Faktúra
26DFBV0309 poplatok za internet, nájom,telefónne poplatky 7/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 624,93 € 07.08.2026 14.08.2026 Faktúra
26DFBV0310 mobil 7/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 158,67 € 07.08.2026 14.08.2026 Faktúra