Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0076/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás upratovací vozík č.403003 v dohodnutej sume 156,21 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 B2B partner 44413467 0,00 € 14.09.2026 14.09.2026 Objednávka
0075/26 CSS Šoporňa- Štrkovec objednáva u Vás kancelárske potreby v dohodnutej sume 137,51 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 0,00 € 10.09.2026 11.09.2026 Objednávka
26DFBV0358 odber KO 8/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 ecol Trade 45956839 34,81 € 08.09.2026 11.09.2026 Faktúra
0073/26 CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás relaxačné pomôcky- 1 ks bublinkový valec, 1 ks kotúčový projektor, 4 ks kotúč do projektorov v dohodnutej sume 2064 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DiakoninO s. r. o. 54031150 0,00 € 07.09.2026 08.09.2026 Objednávka
0074/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás skartovačku Fellowes AutoMax 350 C a atramentovú tlačiareň Epson Eco Tank L6370 v dohodnutej sume 1332,0 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM tes, s.r.o. 31415237 0,00 € 07.09.2026 09.09.2026 Objednávka
26DFBV0356 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 893,68 € 07.09.2026 11.09.2026 Faktúra
26DFBV0357 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 497,42 € 07.09.2026 11.09.2026 Faktúra
26DFBV0353 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 2 129,16 € 04.09.2026 11.09.2026 Faktúra
26DFBV0351 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 254,73 € 04.09.2026 11.09.2026 Faktúra
26DFBV0352 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 45,45 € 04.09.2026 11.09.2026 Faktúra
26DFBV0354 mobil 8/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 152,67 € 04.09.2026 11.09.2026 Faktúra
26DFBV0355 poplatok za internet, nájom,telefónne poplatky 8/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 614,48 € 04.09.2026 11.09.2026 Faktúra
26DFBV0346 potraviny BZL Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 49,49 € 02.09.2026 10.09.2026 Faktúra
26DFBV0347 lieky 8/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 48,00 € 02.09.2026 10.09.2026 Faktúra
26DFBV0350 oprava plošinovej váhy Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Eurováhy, s.r.o. 47590777 129,15 € 02.09.2026 11.09.2026 Faktúra
26DFBV0348 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 305,68 € 02.09.2026 11.09.2026 Faktúra
26DFBV0349 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 484,03 € 02.09.2026 11.09.2026 Faktúra
26DFBV0344 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 309,88 € 01.09.2026 10.09.2026 Faktúra
26DFBV0345 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 79,91 € 01.09.2026 10.09.2026 Faktúra
26DFBV0341 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 887,41 € 01.09.2026 10.09.2026 Faktúra