| 0078/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás inštaláciu tlačiarne 3x PC, servisné práce v dohodnutej sume 184,87 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
0,00 € |
21.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0077/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás školenie - Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd v zariadeniach soc. služieb v dňoch 22.9 2026 a 29.9.2026 v dohodnutej sume 2000 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
EduDitabo s.r.o. |
56628226 |
|
0,00 € |
18.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0368 |
pranie a žehlenie bielizne |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RIO-IPO s.r.o. |
34120629 |
|
331,85 € |
16.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0369 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
622,55 € |
16.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0076/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás upratovací vozík č.403003 v dohodnutej sume 156,21 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
B2B partner |
44413467 |
|
0,00 € |
14.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0367 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
137,51 € |
14.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0365 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
289,10 € |
14.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0366 |
zber a likvidácia NO |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
106,21 € |
14.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0363 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
274,51 € |
11.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0364 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
MABONEX SLOVAKIA |
31428819 |
|
1 023,88 € |
11.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0075/26 |
CSS Šoporňa- Štrkovec objednáva u Vás kancelárske potreby v dohodnutej sume 137,51 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
M.I.-Papier,M.Ivancik |
35201142 |
|
0,00 € |
10.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0361 |
servisné a revízne činnosti 9/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
467,40 € |
10.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0362 |
vyúčtovanie elektrina 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
693,41 € |
10.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0360 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
59,40 € |
09.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0358 |
odber KO 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
ecol Trade |
45956839 |
|
34,81 € |
08.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0359 |
Projekt MPSVaR relexačné pomôcky-bublinový valec,kotúčový projektor,4 ks kotúče |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DiakoninO s. r. o. |
54031150 |
|
2 064,00 € |
08.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0073/26 |
CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás relaxačné pomôcky- 1 ks bublinkový valec, 1 ks kotúčový projektor, 4 ks kotúč do projektorov v dohodnutej sume 2064 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DiakoninO s. r. o. |
54031150 |
|
0,00 € |
07.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0074/26 |
CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás skartovačku Fellowes AutoMax 350 C a atramentovú tlačiareň Epson Eco Tank L6370 v dohodnutej sume 1332,0 €. |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
0,00 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0356 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
893,68 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0357 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec |
31824099 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
497,42 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |