Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0067/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás vývoz fekálií v dohodnutej sume 92,25 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Masaryk Pavol 40218015 0,00 € 13.08.2026 14.08.2026 Objednávka
0068/26 CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás čistenie kanalizácie vysokým tlakom v dohodnutej sume 316,36 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KANAL M.P.S s.r.o 35710357 0,00 € 13.08.2026 14.08.2026 Objednávka
26DFBV0323 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 280,67 € 12.08.2026 18.08.2026 Faktúra
26DFBV0321 servisné a revízne činnosti 8/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 467,40 € 12.08.2026 18.08.2026 Faktúra
26DFBV0322 vyúčtovanie elektrina 7/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 946,73 € 12.08.2026 18.08.2026 Faktúra
26DFBV0316 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 390,67 € 10.08.2026 14.08.2026 Faktúra
26DFBV0317 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 227,73 € 10.08.2026 14.08.2026 Faktúra
26DFBV0312 tonery Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM tes, s.r.o. 31415237 43,80 € 10.08.2026 14.08.2026 Faktúra
26DFBV0318 oprava tlačiarne Epson Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM tes, s.r.o. 31415237 106,03 € 10.08.2026 14.08.2026 Faktúra
26DFBV0313 zdravotné potreby Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 27,70 € 10.08.2026 14.08.2026 Faktúra
26DFBV0314 potraviny BZL Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 40,13 € 10.08.2026 14.08.2026 Faktúra
26DFBV0315 lieky 7/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 12,65 € 10.08.2026 14.08.2026 Faktúra
26DFBV0320 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 630,58 € 10.08.2026 18.08.2026 Faktúra
26DFBV0319 potraviny, VšM Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Tanka Imrich ml. Cukrárska výroba 41843916 111,68 € 10.08.2026 18.08.2026 Faktúra
26DFBV0307 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 1 894,99 € 07.08.2026 14.08.2026 Faktúra
26DFBV0308 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 274,33 € 07.08.2026 14.08.2026 Faktúra
26DFBV0311 odber KO 7/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 ecol Trade 45956839 45,88 € 07.08.2026 14.08.2026 Faktúra
26DFBV0309 poplatok za internet, nájom,telefónne poplatky 7/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 624,93 € 07.08.2026 14.08.2026 Faktúra
26DFBV0310 mobil 7/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 158,67 € 07.08.2026 14.08.2026 Faktúra
0066/26 CSS Šoporňa- Štrkovec objednáva u Vás opravu tlačiarne Epson Maintenance Box L 151 v dohodnutej sume 106,03€. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM tes, s.r.o. 31415237 0,00 € 06.08.2026 10.08.2026 Objednávka