Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0049/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistiaci prostriedok RA 10 10 l - 3 ks, LD12 - 3ks v dohodnutej sume 217,71 Eur. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Gastrolux s.r.o. 36413186 0,00 € 03.06.2025 03.06.2025 Objednávka
0048/25 CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás toner HP 415 čierny 1 ks , žltý 2 ks , červený 2 ks, modrý 2 ks, tl. Epson 112 čierny 3 ks, modrá 2 ks, červená 2 ks, žltá 2 ks v dohodnutej sume 1100,90 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 0,00 € 28.05.2025 28.05.2025 Objednávka
DFB0215/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 317,10 € 28.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFB0216/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 094,94 € 28.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFB0214/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 486,09 € 28.05.2025 30.05.2025 Faktúra
Zmluva č. 17/2025/CSSŠo Kúpna zmluva Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 Rehak Interier S.r.o. 136 948,20 € 27.05.2025 29.05.2025 28.05.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
DFB0213/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 111,51 € 27.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFB0212/25 poplatok za internet Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Orange Slovensko 35697270 26,65 € 22.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFB0211/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 72,05 € 22.05.2025 30.05.2025 Faktúra
0047/25 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás na základe cenovej ponuky č.25CP1446 overenie váhy triedy presnosti III a IIII do 20kg v dohodnutej sume 44 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovenská legálna metrológia n.o. 37954521 0,00 € 21.05.2025 21.05.2025 Objednávka
DFB0209/25 pranie osobnej bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 3 495,29 € 20.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB0210/25 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 1 506,26 € 20.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB0206/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 849,65 € 19.05.2025 Faktúra
DFB0208/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 42,56 € 19.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB0207/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 476,88 € 19.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB0205/25 rohože Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 152,58 € 16.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB0204/25 služby BOZP III a IV/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bugár Ján Ing. 43865305 240,00 € 14.05.2025 28.05.2025 Faktúra
Zmluva č. 16/2025/CSSŠo Rámcová zmluva na dodanie tovaru Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD 31434193 1,00 € 13.05.2025 14.05.2025 13.05.2025 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ Zmluva
0046/25 CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás demontáž a montáž IT pripojenia - nová budova v dohodnutej sume 6142,08 € Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 0,00 € 13.05.2025 16.05.2025 Objednávka
DFB0200/25 prezúvanie pneumatík 2 vozidlá Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pneuservis - Ľuboš Tóth 41870891 34,43 € 13.05.2025 28.05.2025 Faktúra