Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFS0001/25 vianočné posedenie Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 UNIM - LH 35939681 1 434,80 € 18.12.2025 24.12.2025 Faktúra
DFB0540/25 skupinová supervízia Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 216,00 € 17.12.2025 23.12.2025 Faktúra
DFB0539/25 seminár PAM 40.04 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Seyfor Vema 36237337 98,40 € 16.12.2025 23.12.2025 Faktúra
DFB0537/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Bohuš Šesták 44240104 1 085,62 € 15.12.2025 23.12.2025 Faktúra
DFB0538/25 zapojenie PC, wifi a setoboxu Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 256,95 € 15.12.2025 23.12.2025 Faktúra
DFB0535/25 paušál výťah 12/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONE s.r.o. 31359884 137,76 € 15.12.2025 23.12.2025 Faktúra
DFB0536/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 632,21 € 15.12.2025 23.12.2025 Faktúra
0120/25 CSS Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva skupinovú supervíziu v celkovej sume 216,-Eur. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 0,00 € 12.12.2025 18.12.2025 Objednávka
DFO0046/25 pedikérske a manikérske služby 11/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pucherová Edita 41727061 365,00 € 12.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB0532/25 materiálna údržbu Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Simona Korcová - Železiarstvo 44543107 483,16 € 12.12.2025 23.12.2025 Faktúra
DFB0534/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 137,80 € 12.12.2025 23.12.2025 Faktúra
DFB0533/25 zapojenie elek.sporáka,oprava osvetlenie Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Székházi Pavol 32343108 480,00 € 12.12.2025 23.12.2025 Faktúra
DFB0531/25 rozbor vody ČOV IV.Q.2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Sl.vodohospodársky podnik OZ Piešťany 36022047 41,44 € 11.12.2025 23.12.2025 Faktúra
DFB0529/25 vyúčtovanie elektrina 11/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 1 273,01 € 11.12.2025 23.12.2025 Faktúra
DFB0530/25 dochádzkové čipy, prenosný miniterminál s púzdrom Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 309,96 € 11.12.2025 23.12.2025 Faktúra
0119/25 CSS Šoporňa-Štrkovec si u Vás objednáva 3x lištu samolepiacu, zapojenie počítačov do siete, servisné práce, zapojenie AP Wifi, nastavenie setoboxu pre TV v celkovej sume 256,95 Eur. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 0,00 € 10.12.2025 17.12.2025 Objednávka
DFB0524/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 416,44 € 10.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB0525/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 889,09 € 10.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB0526/25 odber KO 11/2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 ecol Trade 45956839 33,09 € 10.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB0527/25 paušál PZS 4.Q.2025 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PYROBOSS 36644048 73,80 € 10.12.2025 19.12.2025 Faktúra