Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0203 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 102,27 € 28.05.2026 01.06.2026 Faktúra
0043/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kancelárske potreby v dohodnutej sume 102,27 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 M.I.-Papier,M.Ivancik 35201142 0,00 € 27.05.2026 28.05.2026 Objednávka
26DFBV0201 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 59,69 € 27.05.2026 01.06.2026 Faktúra
26DFBV0202 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 021,16 € 27.05.2026 01.06.2026 Faktúra
26DFBV0197 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 191,00 € 26.05.2026 01.06.2026 Faktúra
26DFBV0200 servis tlačiarní Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 137,39 € 26.05.2026 01.06.2026 Faktúra
26DFBV0198 tonery Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 353,35 € 26.05.2026 01.06.2026 Faktúra
26DFBV0199 čistenie lapača tukov Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KANAL M.P.S s.r.o 35710357 624,47 € 26.05.2026 01.06.2026 Faktúra
0042/26 CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás servisné práce v dohodnutej sume 137,39 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 0,00 € 25.05.2026 26.05.2026 Objednávka
0041/26 CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás atrament do tlačiarne Epson 664 2 ks čierny v dohodnutej sume 27,36 € Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 0,00 € 25.05.2026 26.05.2026 Objednávka
26DFBV0196 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 387,99 € 25.05.2026 01.06.2026 Faktúra
0039/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistenie vnútornej kanalizácie v dohodnutej sume 273,31 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KANAL M.P.S s.r.o 35710357 0,00 € 22.05.2026 22.05.2026 Objednávka
0040/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kompletné vyčerpanie a vyčistenie lapača tukov v dohodnutej sume 624,47 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KANAL M.P.S s.r.o 35710357 0,00 € 22.05.2026 25.05.2026 Objednávka
26DFBV0195 čistenie vnútornej kanalizácie Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KANAL M.P.S s.r.o 35710357 273,31 € 22.05.2026 27.05.2026 Faktúra
26DFBV0194 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 270,84 € 22.05.2026 27.05.2026 Faktúra
0038/26 CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás atrament Epson 112 čierny -2ks ,toner HP 415 čierny - 1 ks ,a toner Xerox 3330- 1ks v dohodnutej sume 326 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 0,00 € 21.05.2026 21.05.2026 Objednávka
26DFBV0193 poplatok za internet Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Orange Slovensko 35697270 26,65 € 20.05.2026 27.05.2026 Faktúra
26DFBV0192 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 408,11 € 20.05.2026 27.05.2026 Faktúra
Zmluva č. 10/2026/CSSŠo Rámcová zmluva na dodanie čistiacich a hygienických prostriedkov Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD 31434193 0,00 € 20.05.2026 01.06.2026 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ zariadenia Zmluva
26DFBV0191 STK,EK,servis vozidla Roomster Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Autoprofit s.r.o. 36239763 428,14 € 19.05.2026 27.05.2026 Faktúra