Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0042/26 CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás servisné práce v dohodnutej sume 137,39 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 0,00 € 25.05.2026 26.05.2026 Objednávka
0041/26 CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás atrament do tlačiarne Epson 664 2 ks čierny v dohodnutej sume 27,36 € Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 0,00 € 25.05.2026 26.05.2026 Objednávka
0039/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás čistenie vnútornej kanalizácie v dohodnutej sume 273,31 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KANAL M.P.S s.r.o 35710357 0,00 € 22.05.2026 22.05.2026 Objednávka
0040/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kompletné vyčerpanie a vyčistenie lapača tukov v dohodnutej sume 624,47 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KANAL M.P.S s.r.o 35710357 0,00 € 22.05.2026 25.05.2026 Objednávka
0038/26 CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás atrament Epson 112 čierny -2ks ,toner HP 415 čierny - 1 ks ,a toner Xerox 3330- 1ks v dohodnutej sume 326 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 0,00 € 21.05.2026 21.05.2026 Objednávka
0037/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás servis vozidla Škoda Roomster ,emisnú kontrolu a STK v dohodnutej sume 428,15 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Autoprofit s.r.o. 36239763 0,00 € 13.05.2026 18.05.2026 Objednávka
26DFBV0187 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 2 255,27 € 13.05.2026 18.05.2026 Faktúra
26DFBV0186 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 320,96 € 13.05.2026 18.05.2026 Faktúra
26DFBV0188 vyúčtovanie elektrina 4/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 1 039,70 € 13.05.2026 18.05.2026 Faktúra
26DFBV0184 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 996,37 € 12.05.2026 18.05.2026 Faktúra
26DFBV0185 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 196,59 € 12.05.2026 18.05.2026 Faktúra
26DFBV0181 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 186,83 € 12.05.2026 18.05.2026 Faktúra
26DFBV0180 odber KO 42026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 ecol Trade 45956839 39,24 € 12.05.2026 18.05.2026 Faktúra
26DFBV0182 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 507,63 € 12.05.2026 18.05.2026 Faktúra
26DFBV0183 servisné a revízne činnosti 5/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 467,40 € 12.05.2026 18.05.2026 Faktúra
26DFBV0179 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o 35801484 89,22 € 07.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0178 potraviny BZL Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 FINSTRA s.r.o. 35722401 40,78 € 07.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0177 pranie a žehlenie bielizne Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RIO-IPO s.r.o. 34120629 538,74 € 05.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0168 vývoz fekálií ČOV Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Masaryk Pavol 40218015 92,25 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0172 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 778,56 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra