Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 11/2026/CSSŠo Zmluva o poskytovaní supervízie Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec, Šoporňa-Štrkovec 10, Galanta 31824099 Kollárovič Peter, Mgr. 0,00 € 15.06.2026 15.06.2026 Mgr. Mária Tóthová riaditeľ zariadenia Zmluva
0050/26 CSS Šoporňa-Štrkovec objednáva u Vás na základe cenovej ponuky QUO -1509480-L4B5/0 umývací stroj BR 35/12 C Bp Pack Promo AKCIA v dohodnutej sume 4 428,02 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KARCHER s.r.o 43967663 0,00 € 15.06.2026 15.06.2026 Objednávka
26DFBV0225 vývoz fekálií ČOV Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Masaryk Pavol 40218015 92,25 € 10.06.2026 16.06.2026 Faktúra
26DFBV0228 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 490,21 € 10.06.2026 16.06.2026 Faktúra
26DFBV0229 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 504,61 € 10.06.2026 16.06.2026 Faktúra
26DFBV0230 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 635,74 € 10.06.2026 16.06.2026 Faktúra
26DFBV0227 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 394,81 € 10.06.2026 16.06.2026 Faktúra
26DFBV0226 servisné a revízne činnosti 6/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 467,40 € 10.06.2026 16.06.2026 Faktúra
26DFBV0224 skupinová supervízia Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 232,00 € 08.06.2026 16.06.2026 Faktúra
26DFBV0222 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 74,40 € 08.06.2026 16.06.2026 Faktúra
26DFBV0221 mixér MP 350 Ultra Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM Gastro-JAZ 34153004 804,17 € 08.06.2026 16.06.2026 Faktúra
26DFBV0223 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 539,22 € 08.06.2026 16.06.2026 Faktúra
26DFBV0219 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Mäsovýroba PATA 50606344 1 731,34 € 05.06.2026 15.06.2026 Faktúra
26DFBV0220 výmena pneumatík 3 vozidlá, 4 ks nové pneumatiky Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pneuservis - Ľuboš Tóth 41870891 341,79 € 05.06.2026 16.06.2026 Faktúra
0049/26 CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás vývoz fekálií v dohodnutej sume 92,25 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Masaryk Pavol 40218015 0,00 € 04.06.2026 10.06.2026 Objednávka
26DFBV0215 odber KO 52026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 ecol Trade 45956839 27,68 € 04.06.2026 15.06.2026 Faktúra
26DFBV0216 poplatok za internet, nájom,telefónne poplatky 5/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 610,77 € 04.06.2026 15.06.2026 Faktúra
26DFBV0217 mobil 5/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Slovak Telekom a.s. 35763469 152,67 € 04.06.2026 15.06.2026 Faktúra
26DFBV0218 Pútnický zájazd Cesta za vierou Macedónsko-Grécko 18072026 23072026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Awertravel s.r.o. 36235989 2 388,00 € 04.06.2026 15.06.2026 Faktúra
0045/26 CSS Šoporňa -Štrkovec objednáva u Vás vstupné konzultácie ,obhliadku priestorov , prevádzkový poriadok na Budovu B, školenie zamestnancov a odovzdanie dokumentácie v dohodnutej sume 1 333,32 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 HACCP SUPPORT s.r.o. 31347738 0,00 € 03.06.2026 04.06.2026 Objednávka