Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0033/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás toner HP 415 1 ks žltý, 1 ks modrý , 1 ks červený v dohodnutej sume 405,90 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 RM-Tes, s.r.o., 31415237 0,00 € 09.04.2026 10.04.2026 Objednávka
0032/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás Sympózium Profesionálna opatrovateľská starostlivosť pre dve osoby dňa 14.4.2026 v dohodnutej sume 158 €. Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách 51216477 0,00 € 09.04.2026 10.04.2026 Objednávka
0031/26 CSS Šoporňa - Štrkovec objednáva u Vás kalové čerpadlo HCP a spojovací materiál v dohodnutej sume 339,31 € Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MAXTRA CONTROL s.r.o. 34106171 0,00 € 08.04.2026 09.04.2026 Objednávka
26DFBV0128 paušál výťah 3/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 KONE s.r.o. 31359884 137,76 € 01.04.2026 18.04.2026 Faktúra
26DFBV0127 služby GDPR 4/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 osobnyudaj.sk 50528041 43,05 € 01.04.2026 18.04.2026 Faktúra
26DFBV0126 služby CO 3/2026 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Magdolenova Jana Bc. 46680241 27,00 € 01.04.2026 18.04.2026 Faktúra
26DFBV0123 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 898,32 € 31.03.2026 18.04.2026 Faktúra
26DFBV0124 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 116,62 € 31.03.2026 18.04.2026 Faktúra
26DFBV0125 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 MABONEX SLOVAKIA 31428819 140,54 € 31.03.2026 18.04.2026 Faktúra
26DFBV0120 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 73,99 € 30.03.2026 18.04.2026 Faktúra
26DFBV0121 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 110,55 € 30.03.2026 18.04.2026 Faktúra
26DFBV0122 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 446,64 € 30.03.2026 18.04.2026 Faktúra
26DFBV0119 seminár PAM 41.01 Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,40 € 27.03.2026 18.04.2026 Faktúra
26DFBV0116 čistiace a hygienické potreby,ostatné VšM Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene: TATRACHEMA VD 31434193 3 413,56 € 25.03.2026 18.04.2026 Faktúra
26DFBV0118 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 104,95 € 25.03.2026 18.04.2026 Faktúra
26DFBV0117 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 529,53 € 25.03.2026 18.04.2026 Faktúra
26DFBV0112 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. 44240104 1 042,59 € 23.03.2026 31.03.2026 Faktúra
26DFBV0111 potraviny Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 PENAM SLOVAKIA 36283576 238,71 € 23.03.2026 31.03.2026 Faktúra
26DFBV0115 čistiaci prostriedok Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Marlus Group s.r.o. 31411304 115,00 € 23.03.2026 31.03.2026 Faktúra
26DFBV0109 OOPP ošatenie Centrum sociálnych služieb Šoporňa – Štrkovec 31824099 Pro- NIK s.r.o. 46239308 79,64 € 23.03.2026 31.03.2026 Faktúra