Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0063/26 Dodanie kávy pre prijímateľky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 1 756,18 € 10.07.2026 22.07.2026 Faktúra
DFO0064/26 dodávka drogérie pre PSS na 3 mesiace Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 475,72 € 10.07.2026 31.07.2026 Faktúra
DFB0269/26 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 608,31 € 10.07.2026 14.08.2026 Faktúra
DFB0271/26 drogéria Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 1 596,72 € 10.07.2026 14.08.2026 Faktúra
DFB0266/26 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,72 € 09.07.2026 15.07.2026 Faktúra
DFB0267/26 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,92 € 09.07.2026 15.07.2026 Faktúra
DFB0268/26 pevná linka Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 99,80 € 09.07.2026 15.07.2026 Faktúra
Zmluva č. 11/2026/CSSRo Digitálne tlakomery Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov 00655546 Lekáreň Melissa, s.r.o. 36271934 104,00 € 08.07.2026 31.07.2026 10.07.2026 PhDr. Monika Knezovičová, PhD. riaditeľka zariadenia Zmluva
DFB0265/26 ovocie, zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová 33815836 798,60 € 08.07.2026 17.07.2026 Faktúra
DFB0264/26 strava zamestnanci Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 GASEMA, s. r. o. 43842216 168,00 € 08.07.2026 17.07.2026 Faktúra
DFO0062/26 poplatky za lieky PSS 19.06. - 30.06.2026 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 459,69 € 08.07.2026 22.07.2026 Faktúra
DFB0263/26 prevádzka ČOV Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PURECO s. r. o. 44373228 922,50 € 07.07.2026 17.07.2026 Faktúra
DFB0261/26 telefon Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 22,00 € 07.07.2026 17.07.2026 Faktúra
DFB0262/26 odber vzorky vody Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici 00611034 18,00 € 07.07.2026 23.07.2026 Faktúra
DFO0061/26 8 ks obedy 05.06.2026 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 24,40 € 06.07.2026 11.07.2026 Faktúra
DFO0060/26 vlastné prostriedky - prepravná služba PSS na mesiac 06/2026 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica 00416002 131,00 € 06.07.2026 11.07.2026 Faktúra
0075/26 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastnej požiadavky. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 1 596,72 € 06.07.2026 14.07.2026 Objednávka
DFB0260/26 opakovaná dezinsekcia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Asanačné služby s. r. o. 57477787 80,00 € 06.07.2026 15.07.2026 Faktúra
Zmluva č. 9/2026/CSSRo DZ - poskytnutie vecného daru - spotrebný tovar Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov 00655546 Promethea 37847473 487,07 € 03.07.2026 31.07.2026 03.07.2026 PhDr. Monika Knezovičová, PhD. riaditeľka zariadenia Zmluva
Zmluva č. 10/2026/CSSRo Darovacia zmluva - poskytnutie vecných darov - drevený stôl Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov 00655546 Pavleová Katarína 100,00 € 03.07.2026 31.07.2026 03.07.2026 PhDr. Monika Knezovičová, PhD. riaditeľka zariadenia Zmluva