Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0225/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 1 307,76 € 24.06.2025 17.07.2025 Faktúra
Zmluva č. 8/2025/CSSRo Zmluva o dodávke a odbere tepla Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 178 617,60 € 23.06.2025 30.06.2027 23.06.2025 PhDr. Monika Knezovičová, PhD. riaditeľka zariadenia Zmluva
0045/25 Objednávame si u Vás pozáručný servis na okno na 3. odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 ESOPLAST SK s.r.o. 45330638 0,00 € 23.06.2025 24.06.2025 Objednávka
DFB0224/25 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 1 009,41 € 20.06.2025 17.07.2025 Faktúra
DFB0222/25 BOZP Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 IPBOZ s.r.o. 48330418 147,60 € 19.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0223/25 CO Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 IPBOZ s.r.o. 48330418 129,15 € 19.06.2025 24.06.2025 Faktúra
0044/25 Objednávame si u Vás 4 kusy pneumatiky na VW Caravella s príslušnou prácou na deň 24.6.2025 o 12,OO hod. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Pneuservis Kopecky Jozef 11738863 0,00 € 18.06.2025 20.06.2025 Objednávka
DFK0002/25 inžinierska činnosti AŠZ v obci Dojč Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ing. Viliam Michálek, PhD. 50272616 4 500,00 € 17.06.2025 03.07.2025 Faktúra
DFB0219/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Orange Slovensko 35697270 20,50 € 16.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0220/25 kosenie pozemku s mulčovaním Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Jakub Beles - Arbo 51404257 350,00 € 16.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFO0054/25 vlastné prostriedky - nákup sirupov pre PSS 1-10. odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 1 461,46 € 16.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0221/25 čerstvé ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 777,58 € 16.06.2025 03.07.2025 Faktúra
DFB0216/25 stavebné práce Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MGS PLUS SK, s. r. o. 50639153 1 055,34 € 12.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFO0052/25 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 7 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 828,02 € 12.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFO0053/25 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 6 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 524,34 € 12.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFB0214/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 884,57 € 12.06.2025 03.07.2025 Faktúra
DFB0215/25 mlieko, mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 538,49 € 12.06.2025 03.07.2025 Faktúra
DFB0218/25 chlieb a pekárenské výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 704,88 € 12.06.2025 03.07.2025 Faktúra
DFB0217/25 drogistický tovar Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 820,99 € 12.06.2025 03.07.2025 Faktúra
DFB0213/25 vyšetrenie vzorky vody Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 00610933 116,50 € 11.06.2025 18.06.2025 Faktúra