Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0038/25 poskytovanie služieb v oblasti kybernetieckej bezpečnosti Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,90 € 10.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFB0039/25 Výkon zospovednej osoby - ochrana osobných údajov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 61,50 € 10.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFO0005/25 vlastné prostiedky - doplatky za lieky 18.1.-31.1.2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 996,51 € 10.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFO0006/25 vlastné prostiedky - prepravná služba pre PSS na mesiac 01/2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica 00416002 32,10 € 10.02.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0036/25 bezlepkové potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 17,71 € 10.02.2025 20.02.2025 Faktúra
DFB0040/25 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 685,31 € 10.02.2025 07.03.2025 Faktúra
DFB0035/25 kuchynský odpad Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 EKOHEAT s.r.o. 46023909 183,89 € 07.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFB0034/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 19,48 € 07.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFO0004/25 vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS za mesiac 1/2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 BADAS-FYZIO s. r. o. 56009917 705,00 € 06.02.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0033/25 obedy zamestnancov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 GASEMA, s. r. o. 43842216 224,00 € 06.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFB0032/25 mobil Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,84 € 05.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFB0030/25 softwarové práce Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. František Jankovič - Sinet 35494085 278,07 € 05.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFB0025/25 poplatok za vystavenie faktúry v papierovej forme Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bratislavska vod.spolocno 35850370 6,00 € 04.02.2025 12.02.2025 Faktúra
DFB0026/25 elektrická energia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 encare, s.r.o. 52302555 2 765,59 € 04.02.2025 12.02.2025 Faktúra
DFB0027/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 100,43 € 04.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFB0029/25 telek. služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,73 € 04.02.2025 14.02.2025 Faktúra
DFB0028/25 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 210,59 € 04.02.2025 20.02.2025 Faktúra
DFB0024/25 chlieb a pekárenské výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 502,00 € 04.02.2025 28.02.2025 Faktúra
0004/25 Objednávame si u Vás jarnú deratizáciu celého objektu CSS Rohov. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Karol Bauml-Chemiko 35495545 0,00 € 03.02.2025 07.02.2025 Objednávka
DFB0020/25 mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 528,93 € 03.02.2025 28.02.2025 Faktúra