DFO0054/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 5.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
358,42 € |
12.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0202/24 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
22,70 € |
12.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0201/24 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 031,93 € |
12.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0198/24 |
stavebné práce - žehliareň |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
2 149,20 € |
11.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/24 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
18,25 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 000,96 € |
10.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0197/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
600,02 € |
10.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0207/24 |
mrazené potraviny a vajcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
347,29 € |
10.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0206/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
624,98 € |
10.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0203/24 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
1 010,86 € |
10.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0204/24 |
supervízia a konzultačná činnosť |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
258,00 € |
07.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 13/2024/CSSRo |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,00 € |
06.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
DFO0048/24 |
vlastné prostriedky - sirup pre PSS 1,2,3 odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
56,10 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0194/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 14/2024/CSSRo |
Darovacia zmluva - 7 ks záclony |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
Šimandlová Dáša |
|
|
0,00 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
DFO0050/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 4.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
758,73 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0049/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogéria pre PSS 7.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
770,36 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/24 |
stravovanie zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
336,00 € |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0048/24 |
Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 056,63 € |
04.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
DFO0052/24 |
vlastné prostriedky - prepravná služba pre PSS za 5/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
115,70 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |