DFO0090/24 |
vlastné prostriedky - strihanie PSS 8/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
666,00 € |
31.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0311/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 014,58 € |
31.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0320/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
132,60 € |
30.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0326/24 |
odber vzoriek, odborný dohľad ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
960,00 € |
30.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0312/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
763,87 € |
30.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0314/24 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
995,67 € |
30.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0317/24 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
462,21 € |
28.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0316/24 |
mrazené potraviny a vajcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
710,19 € |
28.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0078/24 |
Objednávame si u Vás:
Kompletné vyberanie kalu z troch nádrží
Následne práca vysokotlakovým čistením
Po vyčistení nános dezinfekcie na celú nádrž,vysokotlaké čistenie
Konečný nános dezinfekcie na steny aj strop
Kontrola a čistenie potrubia, potrubie sa |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Horinka |
46607986 |
|
0,00 € |
27.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
DFO0086/24 |
vlastné prostriedky - elektronika pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
219,00 € |
27.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0077/24 |
Objednávame si u Vás:
- opravu tlačiarne na ekonomickom úseku a v kancelárií NB
- zakúpenie tlačiarne HP Laser Pro podľa prílohy |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
0,00 € |
26.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0301/24 |
čistenie studne |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Horinka |
46607986 |
|
735,00 € |
22.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0306/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
599,99 € |
22.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0074/24 |
Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky č. CN2408211 a súpisu prác - dvere do vane STANDARD 2 ks v celkovej sume 3 900,00 € |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CA - PLAST, spol. s r.o. |
36396133 |
|
0,00 € |
21.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
0075/24 |
Objednávame si u Vás vyčistenie studne. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Horinka |
46607986 |
|
0,00 € |
21.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
0076/24 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku prenosných elektrospotrebičov v ZPB I a ZPB II v podporovanom bývaní v Senici. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
0,00 € |
21.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0297/24 |
sušič, sušiak, kôš,... |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
96,00 € |
21.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0085/24 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 7.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
662,92 € |
21.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0084/24 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 6.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
405,29 € |
21.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0083/24 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 5.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
395,83 € |
21.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |