Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0090/24 vlastné prostriedky - strihanie PSS 8/2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová 46040340 666,00 € 31.08.2024 23.09.2024 Faktúra
DFB0311/24 základné potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 1 014,58 € 31.08.2024 24.09.2024 Faktúra
DFB0320/24 odvoz kuchynského odpadu Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 EKOHEAT s.r.o. 46023909 132,60 € 30.08.2024 17.09.2024 Faktúra
DFB0326/24 odber vzoriek, odborný dohľad ČOV Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PURECO s. r. o. 44373228 960,00 € 30.08.2024 18.09.2024 Faktúra
DFB0312/24 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 763,87 € 30.08.2024 24.09.2024 Faktúra
DFB0314/24 čerstvé ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová 33815836 995,67 € 30.08.2024 24.09.2024 Faktúra
DFB0317/24 mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 462,21 € 28.08.2024 24.09.2024 Faktúra
DFB0316/24 mrazené potraviny a vajcia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 710,19 € 28.08.2024 24.09.2024 Faktúra
0078/24 Objednávame si u Vás: Kompletné vyberanie kalu z troch nádrží Následne práca vysokotlakovým čistením Po vyčistení nános dezinfekcie na celú nádrž,vysokotlaké čistenie Konečný nános dezinfekcie na steny aj strop Kontrola a čistenie potrubia, potrubie sa Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Martin Horinka 46607986 0,00 € 27.08.2024 03.09.2024 Objednávka
DFO0086/24 vlastné prostriedky - elektronika pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 219,00 € 27.08.2024 07.09.2024 Faktúra
0077/24 Objednávame si u Vás: - opravu tlačiarne na ekonomickom úseku a v kancelárií NB - zakúpenie tlačiarne HP Laser Pro podľa prílohy Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. František Jankovič - Sinet 35494085 0,00 € 26.08.2024 03.09.2024 Objednávka
DFB0301/24 čistenie studne Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Martin Horinka 46607986 735,00 € 22.08.2024 28.08.2024 Faktúra
DFB0306/24 chlieb a pekárenské výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 599,99 € 22.08.2024 17.09.2024 Faktúra
0074/24 Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky č. CN2408211 a súpisu prác - dvere do vane STANDARD 2 ks v celkovej sume 3 900,00 € Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 CA - PLAST, spol. s r.o. 36396133 0,00 € 21.08.2024 22.08.2024 Objednávka
0075/24 Objednávame si u Vás vyčistenie studne. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Martin Horinka 46607986 0,00 € 21.08.2024 23.08.2024 Objednávka
0076/24 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku prenosných elektrospotrebičov v ZPB I a ZPB II v podporovanom bývaní v Senici. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PV partners s.r.o. 50913204 0,00 € 21.08.2024 23.08.2024 Objednávka
DFB0297/24 sušič, sušiak, kôš,... Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. 36275824 96,00 € 21.08.2024 28.08.2024 Faktúra
DFO0085/24 vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 7.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 662,92 € 21.08.2024 03.09.2024 Faktúra
DFO0084/24 vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 6.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 405,29 € 21.08.2024 03.09.2024 Faktúra
DFO0083/24 vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 5.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 395,83 € 21.08.2024 03.09.2024 Faktúra