Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0019/23 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastnej požiadavky. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 805,50 € 02.05.2023 09.05.2023 Objednávka
0020/23 Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky podľa vlastnej požiadavky. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 526,93 € 02.05.2023 09.05.2023 Objednávka
DFB0155/23 služby pevnej siete 04/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 101,04 € 01.05.2023 22.05.2023 Faktúra
DFB0154/23 ZPB II - telekom. služby 04/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,00 € 01.05.2023 22.05.2023 Faktúra
DFB0153/23 služby mobilnej siete 04/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.05.2023 22.05.2023 Faktúra
DFO0030/23 vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 4/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. Daniel Krutý, MSc. 34736930 387,50 € 30.04.2023 19.05.2023 Faktúra
DFB0148/23 služby v oblasti BOZP Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 IPBOZ s.r.o. 48330418 40,00 € 30.04.2023 22.05.2023 Faktúra
DFB0147/23 co -služby v oblasti krízového riadenia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 IPBOZ s.r.o. 48330418 35,00 € 30.04.2023 22.05.2023 Faktúra
DFB0152/23 elektrická energia 04/2023 - vyúčtovanie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 55,95 € 30.04.2023 22.05.2023 Faktúra
DFB0141/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 660,52 € 30.04.2023 22.05.2023 Faktúra
0018/23 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku oboch výťahov. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 OTIS Výťahy, spol. s.r.o. 35683929 0,00 € 28.04.2023 06.05.2023 Objednávka
DFO0027/23 vlastné prostriedky - nákup oblečenia pre PSS CSS Rohov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 L2W,s.r.o 52756319 1 179,53 € 28.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFO0026/23 vlastné prostriedky - nákup oblečenia pre PSS CSS Rohov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 L2W,s.r.o 52756319 467,63 € 28.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFB0149/23 odber kuchynského odpadu 04/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 EKOHEAT s.r.o. 46023909 93,60 € 28.04.2023 22.05.2023 Faktúra
DFB0140/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 520,90 € 28.04.2023 22.05.2023 Faktúra
DFB0139/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 387,82 € 27.04.2023 22.05.2023 Faktúra
DFB0133/23 oprava kamerového systému - budova nový pavilón Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 KELCOM INTERNATIONAL, spol. s r. o. 31105742 1 206,00 € 26.04.2023 22.05.2023 Faktúra
DFB0142/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 346,55 € 26.04.2023 22.05.2023 Faktúra
DFB0132/23 plyn 05/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 560,00 € 25.04.2023 12.05.2023 Faktúra
DFB0131/23 teplo 05/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 12 158,62 € 25.04.2023 12.05.2023 Faktúra