DFB0172/22 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
3,24 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/22 |
odborná prehliadka elektro náradí, spotrebičov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
1 240,25 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0048/22 |
vlastné prostriedky -oblečenie pre PSS 5.+6.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
L2W,s.r.o |
52756319 |
|
308,90 € |
15.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0047/22 |
Vlastné prostriedky-nabíjačka na zdvihák, 3 ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
REVO-MAT, spol.s.r.o. |
36311847 |
|
315,61 € |
15.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/22 |
služby v oblasti BOZP 04-06/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
120,00 € |
15.06.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0020/22 |
Objednávame si u Vás elektroinštaláciu NP-4. oddelenie. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
0,00 € |
14.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
0021/22 |
Objednávame si u Vás opravu sociálnych zariadení v NP-4.oddelenie. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Šimlinger, spol. s.r.o. |
31417141 |
|
0,00 € |
14.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
0022/22 |
Objednávame si u Vás 10 kusov dverí s drevotrieskovou výplňou, kovaním, úpravou dverí, dovozom a montážou na základe cenovej ponuky v cene 1687,00 € na 4. oddelenie-NP. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Jana Šániková - SOLIDDOR |
44903961 |
|
0,00 € |
14.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
0023/22 |
Objednávame si u Vás maliarske a natieračské práce na základe cenovej ponuky na 4. oddelenie-NP. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Vladimír Hučko, maliarske a natieračské práce |
33038562 |
|
0,00 € |
14.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Objednávka |
0017/22 |
Objednávame si u Vás pokládku PVC spolu s prídavnými prácami a dopravou na 10. oddelenie - chodba na základe cenovej ponuky č. 90220800 na sumu 891,59 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKET |
37525557 |
|
0,00 € |
13.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
0018/22 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku vonkajšieho osvetlenia, plynomerovej skrine a elektrickej prípojky NN. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
LAMA LG, s. r. o. |
46141529 |
|
0,00 € |
13.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Objednávka |
0019/22 |
Objednávame si u Vás individuálnu supervíziu, skupinovú supervíziu a supervíziu organizácie od 1.9.2022. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
0,00 € |
13.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0173/22 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
163,68 € |
11.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0046/22 |
vlastné prostriedky-drogéria 9.a10.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 262,14 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
822,88 € |
10.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0185/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
462,32 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
427,65 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
11,31 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0168/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
654,70 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
192,44 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |