DFB0227/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
791,81 € |
21.07.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0059/22 |
vlastné prostriedky - doprava PSS 11.7.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ľudmila Držíková |
40202232 |
|
235,20 € |
20.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0219/22 |
4. oddelenie, maliarske a natieračské práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Vladimír Hučko, maliarske a natieračské práce |
33038562 |
|
4 307,00 € |
20.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0221/22 |
oprava nákladného výťahu - kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, spol. s.r.o. |
35683929 |
|
346,20 € |
20.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0220/22 |
odborná prehliadka výťahu - osobného |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, spol. s.r.o. |
35683929 |
|
216,00 € |
20.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/22 |
ZPB II - vybavenie kuchynské, všeobecný materiál, elektro |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
840,50 € |
20.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0222/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
321,67 € |
20.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0247/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
776,34 € |
20.07.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0230/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
269,97 € |
20.07.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0234/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
753,72 € |
20.07.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0058/22 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 1.-15.7.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
795,13 € |
18.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0224/22 |
4. oddelenie elektromontážne práce - 3411,66, opravy a údržba elektromontážne práce - ostatné 988,80 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
4 400,46 € |
18.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0213/22 |
skriňa buk - 3ks, 4. oddlenie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
990,00 € |
14.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0042/22 |
Objednávame si u Vás softewrové práce. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
0,00 € |
13.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Objednávka |
0037/22 |
Objednávame si u Vás skladanie a montáž nábytku-kuchynská linka na 4. odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MK-DREVOMONT, Milan Kadlečík |
40766705 |
|
0,00 € |
12.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Objednávka |
0038/22 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu do ZPB II. v Senici:
- 4 ks vankúš
- 4 ks paplón
- 4 ks povlečenie- set
- 8 ks plachta na matrac 90x200x20 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Viera Mikičová, MITEX-V |
34786082 |
|
0,00 € |
12.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Objednávka |
0039/22 |
Objednávame si u Vás kuchynský tovar podľa vlastného výberu do ZPB v Senici. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
0,00 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Objednávka |
0040/22 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu do ZPB v Senici. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
840,50 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Objednávka |
0041/22 |
Objednávame si u Vás elektroniku podľa vlastného výberu do ZPB v Senici. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KH TRADING spol. s.r.o. |
34139273 |
|
0,00 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Objednávka |
DFO0057/22 |
vlastné prostriedky-káva pre PSS na 7/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
630,05 € |
12.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
|
|
Faktúra |