DFB0122/25 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
30,81 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/25 |
licenčná zmluva |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 272,50 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/25 |
výkon zodpovednej osoby v oblasti GDPR |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0020/25 |
Objednávame si u Vás opravu traktora 4K-14. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Žák Services, s.r.o. |
46058541 |
|
0,00 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0116/25 |
odvoz odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
127,93 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/25 |
prevádzka čističky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
639,60 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/25 |
obedy |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
329,00 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,53 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,83 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/25 |
PC, servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
558,05 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0029/25 |
vlastné prostriedky - nákup papúč pre 7.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
188,81 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/25 |
kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
1 030,25 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0017/25 |
Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa vlastnej požiadavky na základe cenovej ponuky zo dňa 27.3.2025. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 162,09 € |
02.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
0018/25 |
Objednávame si u Vás 1 kus Záhradný vozík so sklopnými bočnicami, nosnosť 400 kg, v celkovej sume 149,90 € s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
|
0,00 € |
02.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
0019/25 |
Objednávame si u Vás prečalúnenie sedačky z 1. oddelenia v celkovej sume 120,00 €. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Nemeček - čalúnníctvo |
14093529 |
|
0,00 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
DFO0028/25 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 17.3.-31.3.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
367,95 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/25 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
31,14 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/25 |
zastera, čiapka |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
131,50 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/25 |
výkon technika PO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
150,00 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |