Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 13/2025/CSSRo prevod hnuteľnej veci - drevo Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov 00655546 Vach Peter 138,00 € 18.09.2025 19.09.2025 PhDr. Monika Knezovičová, PhD. riaditeľka Zmluva
0078/25 Objednávame si u Vás kalendáre, diáre a kancelárske potreby. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Milan Letovanec Lemax 17672562 0,00 € 16.09.2025 18.09.2025 Objednávka
0077/25 Objednávame si u Vás jesennú deratizáciu v objekte CSS Rohov. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Karol Bauml-Chemiko 35495545 0,00 € 16.09.2025 18.09.2025 Objednávka
DFB0353/25 telefon Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Orange Slovensko 35697270 20,50 € 16.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFB0349/25 tlačiareň a servisné práce Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. František Jankovič - Sinet 35494085 508,06 € 12.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DFB0348/25 tonery Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. František Jankovič - Sinet 35494085 874,00 € 12.09.2025 19.09.2025 Faktúra
0075/25 Objednávame si u Vás vývoz elektro odpadu. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Technické služby, a.s. 36228443 0,00 € 11.09.2025 11.09.2025 Objednávka
0076/25 Objednávame si u Vás demontáž a montáž oplotenia v parku CSS Rohov na základe cenovej ponuky - škodová udalosť. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 UNITECH Group Sk, s.r.o. 45382051 0,00 € 11.09.2025 16.09.2025 Objednávka
DFB0345/25 dezinsekcia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Karol Bauml-Chemiko 35495545 684,00 € 11.09.2025 19.09.2025 Faktúra
0074/25 Objednávame si u Vás batériu so sprchou do kuchyne na základe cenovej ponuky č. POV2500003 v celkovej sume 304,00 € s DPH. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MLjet s.r.o. 46888241 0,00 € 10.09.2025 11.09.2025 Objednávka
DFB0343/25 kolo - duša Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 M-MAS, s.r.o. 47179350 25,06 € 09.09.2025 12.09.2025 Faktúra
DFO0082/25 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 3 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 439,47 € 09.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFO0083/25 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 4 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 587,07 € 09.09.2025 17.09.2025 Faktúra
Zmluva č. 12/2025/CSSRo kufríkový šijací stroj Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov 00655546 Vrbovská Dana 50,00 € 09.09.2025 09.09.2025 19.09.2025 PhDr. Knezovičová Monika, PhD. riaditeľka Zmluva
DFB0341/25 elektrina - vyúčtovacia faktúra Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 encare, s.r.o. 52302555 -1 111,14 € 09.09.2025 19.09.2025 Faktúra
0073/25 Objednávame si u Vás opravu radiátorov na 1. oddelení. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Šimlinger, spol. s.r.o. 31417141 0,00 € 08.09.2025 11.09.2025 Objednávka
DFB0340/25 bezlepkové potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 28,42 € 08.09.2025 12.09.2025 Faktúra
DFO0080/25 vlastné prostriedky - nákup nákup kávy pre PSS na mesiace 8,9,10/2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 2 591,11 € 08.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFO0081/25 vlastné prostriedky - nákup oblečenia pre PSS 7 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 568,59 € 08.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0332/25 mrazená zelenina, ryby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 206,68 € 05.09.2025 10.09.2025 Faktúra