Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Dodatok č. 4 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - vypracovanie projektovej dokumentácie ZPB Dojč Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov 00655546 ADIZ atelier s.r.o. 52045650 3 059,34 € 09.07.2025 10.07.2025 PhDr. Monika Knezovičová, PhD. riaditeľka zariadenia Zmluva
DFB0255/25 prezutie pneumatík Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Pneuservis Kopecky Jozef 11738863 532,00 € 08.07.2025 11.07.2025 Faktúra
0050/25 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Objednávku prosíme ponechať otvorenú do 31.7.3025. Ďakujme Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bytservis- UM s.r.o. 0106 0,00 € 07.07.2025 11.07.2025 Objednávka
DFB0252/25 IS Cygnus - právo používania za obdobie 07-09/2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 272,50 € 07.07.2025 11.07.2025 Faktúra
0048/25 Objednávame si u Vás porezanie - nakrátenie spadnutého stromu a odvoz haluzoviny. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Technické služby, a.s. 36228443 0,00 € 04.07.2025 03.07.2025 Objednávka
0049/25 Objednávame si u Vás servis satelitného pripojenia na 10.oddelení. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 0,00 € 04.07.2025 07.07.2025 Objednávka
DFB0241/25 obedy zamestnancov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 GASEMA, s. r. o. 43842216 336,00 € 04.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0240/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 100,77 € 04.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0248/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,92 € 04.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0249/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,73 € 04.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0239/25 softwarové služby, laminovačka Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. František Jankovič - Sinet 35494085 167,06 € 03.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0238/25 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 3,35 € 02.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0237/25 služby GDPR Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 61,50 € 02.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0233/25 zvoz separovaného odpadu Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Technické služby, a.s. 36228443 111,44 € 01.07.2025 03.07.2025 Faktúra
DFB0231/25 oprava okna Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 ESOPLAST SK s.r.o. 45330638 73,80 € 01.07.2025 03.07.2025 Faktúra
DFB0232/25 činnosť technika PO Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mária Masaryková 43579639 150,00 € 01.07.2025 03.07.2025 Faktúra
DFB0234/25 zálohová faktúra za elektrinu Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 encare, s.r.o. 52302555 2 772,03 € 01.07.2025 03.07.2025 Faktúra
DFB0230/25 služby kybernetickej bezpečnosti Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,90 € 01.07.2025 03.07.2025 Faktúra
Zmluva č. 9/2025/CSSRo Zmluva o refundácii nákladov za odber plynu Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 15 722,46 € 01.07.2025 30.06.2027 04.07.2025 PhDr. Monika Knezovičová, PhD. riaditeľka zariadenia Zmluva
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 13/2018/DSSRo) Dodatok č. 4 k zmluve o nájme Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov 00655546 Centrum podporných služieb 53243188 3 059,34 € 30.06.2025 30.06.2027 04.07.2025 PhDr. Monika Knezovičová, PhD. riaditeľka zariadenia Zmluva