Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0122/25 bezlepkové potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 30,81 € 07.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0119/25 licenčná zmluva Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 272,50 € 07.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0121/25 výkon zodpovednej osoby v oblasti GDPR Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 61,50 € 07.04.2025 11.04.2025 Faktúra
0020/25 Objednávame si u Vás opravu traktora 4K-14. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Žák Services, s.r.o. 46058541 0,00 € 04.04.2025 11.04.2025 Objednávka
DFB0116/25 odvoz odpadu Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 EKOHEAT s.r.o. 46023909 127,93 € 04.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0113/25 prevádzka čističky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PURECO s. r. o. 44373228 639,60 € 04.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0115/25 obedy Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 GASEMA, s. r. o. 43842216 329,00 € 04.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0112/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,53 € 04.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0117/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,73 € 04.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0118/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 99,83 € 04.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0114/25 PC, servisné práce Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. František Jankovič - Sinet 35494085 558,05 € 04.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFO0029/25 vlastné prostriedky - nákup papúč pre 7.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bohuš Šesták-Veľkosklad 46740295 188,81 € 03.04.2025 08.04.2025 Faktúra
DFB0111/25 kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Milan Letovanec Lemax 17672562 1 030,25 € 03.04.2025 11.04.2025 Faktúra
0017/25 Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa vlastnej požiadavky na základe cenovej ponuky zo dňa 27.3.2025. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 1 162,09 € 02.04.2025 02.04.2025 Objednávka
0018/25 Objednávame si u Vás 1 kus Záhradný vozík so sklopnými bočnicami, nosnosť 400 kg, v celkovej sume 149,90 € s DPH. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MADMAT s.r.o. 36364398 0,00 € 02.04.2025 03.04.2025 Objednávka
0019/25 Objednávame si u Vás prečalúnenie sedačky z 1. oddelenia v celkovej sume 120,00 €. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Nemeček - čalúnníctvo 14093529 0,00 € 02.04.2025 04.04.2025 Objednávka
DFO0028/25 vlastné prostriedky - doplatky za lieky 17.3.-31.3.2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 367,95 € 02.04.2025 07.04.2025 Faktúra
DFB0105/25 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 31,14 € 02.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0106/25 zastera, čiapka Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Pavol Jurkovič - Cammino 34474951 131,50 € 02.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0109/25 výkon technika PO Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mária Masaryková 43579639 150,00 € 02.04.2025 11.04.2025 Faktúra