Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 16/2025/CSSRo Prenájom parciel za účelom zriadenia parkovacej plochy Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov 00655546 COOP Jednota 168891 219,60 € 08.10.2025 31.12.2030 09.10.2025 PhDr. Monika Knezovičová, PhD. riaditeľka zariadenia Zmluva
DFB0394/25 prevádzka čističky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PURECO s. r. o. 44373228 922,50 € 08.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0395/25 CO Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 IPBOZ s.r.o. 48330418 129,15 € 08.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0396/25 BOZP Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 IPBOZ s.r.o. 48330418 147,60 € 08.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0390/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 22,00 € 07.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0391/25 nerezový policový vozík Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 B2Bpartner s.r.o. 44413467 134,07 € 07.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0392/25 obedy zamestnancov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA 34000992 2 649,74 € 07.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0393/25 obedy PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA 34000992 9 845,26 € 07.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0387/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,73 € 06.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0388/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,92 € 06.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0389/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 104,77 € 06.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0384/25 nerezový vozík , 2 ks regál Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 B2Bpartner s.r.o. 44413467 261,99 € 03.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0385/25 pracovné potreby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Pavol Jurkovič - Cammino 34474951 340,15 € 03.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0383/25 odborný seminár - Správa registratúry Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Asociácia správcov registratúry 37922190 99,00 € 03.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0373/25 GDPR Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 61,50 € 02.10.2025 06.10.2025 Faktúra
DFB0372/25 služby kybernetickej bezpečnosti Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,90 € 02.10.2025 06.10.2025 Faktúra
DFB0375/25 činnosť technika PO Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mária Masaryková 43579639 150,00 € 02.10.2025 06.10.2025 Faktúra
DFB0379/25 elektrická energia záloha 10/2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 1 141,00 € 02.10.2025 06.10.2025 Faktúra
DFB0382/25 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Milan Letovanec Lemax 17672562 230,45 € 02.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0378/25 ovocie, zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 905,14 € 02.10.2025 10.10.2025 Faktúra