0038/25 |
Objednávame si u Vás:
- tieniaca sieť 90% zelená 1,8x10 m - 10 kusov
- napínací drôt zelený 3,5mm a 78 m - 7 kusov
- kliešte, úchytky, spony |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PLOTY SKALA, s. r. o. |
46614478 |
|
385,36 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DFO0043/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 8 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
286,58 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0044/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 9 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
406,82 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0175/25 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
838,69 € |
21.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0174/25 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
28,07 € |
21.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0041/25 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.5.-16.5.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 352,15 € |
21.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0039/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 2 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
358,94 € |
19.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0040/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 10 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
325,40 € |
19.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0038/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 1 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
356,53 € |
16.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0173/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0034/25 |
Objednávame si u Vás supervíziu na deň 7.7.2025. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
0,00 € |
15.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
0035/25 |
Objednávame si u Vás supervíziu na deň 12.8.2025. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
0,00 € |
15.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
0036/25 |
Objednávame si u Vás supervíziu na deň 21.10.2025. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
0,00 € |
15.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
0037/25 |
Objednávame si u Vás supervíziu na deň 5.12.2025. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
0,00 € |
15.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DFO0037/25 |
vlastné prostriedky -072025/Invázia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
INVAZIA s.r.o. |
53544111 |
|
595,50 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0032/25 |
Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie v objekte NB. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PCG Servis, s. r. o. |
44188013 |
|
0,00 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
0033/25 |
Objednávame si u Vás supertvíziu na deň 23.5.2025. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
0,00 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0172/25 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
21,07 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0031/25 |
Objednávame si u Vás opravu pojazdovej kosačky ALKO na základe telefonickej cenovej ponuky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELPOS, s.r.o. |
44414871 |
|
0,00 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0167/25 |
vyúčtovanie el. energie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-371,20 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |