Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0498/25 supervízia a konzultačná činnosť Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mentavia s. r. o. 57148970 132,00 € 09.12.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0499/25 nábytkové úchytky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Andrej Šiška 50253468 62,50 € 09.12.2025 11.12.2025 Faktúra
DFO0111/25 vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 11/2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 BADAS-FYZIO s. r. o. 56009917 495,00 € 08.12.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0493/25 prevádzka čističky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PURECO s. r. o. 44373228 922,50 € 08.12.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0497/25 pohrebné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Technické služby, a.s. 36228443 988,71 € 08.12.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0491/25 telefon Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 22,00 € 08.12.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0494/25 predplatné Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenská pošta, a.s. 36631124 40,68 € 08.12.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0492/25 činnosť technika PO Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mária Masaryková 43579639 150,00 € 08.12.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0495/25 bezlepkové potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 42,74 € 08.12.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0490/25 vývoz a likvidácia kalu Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 ČOV servis s.r.o. 50350099 984,00 € 08.12.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0488/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,92 € 05.12.2025 09.12.2025 Faktúra
DFB0489/25 údržba sušičky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 ELOS - servis s.r.o. 47575930 305,04 € 05.12.2025 11.12.2025 Faktúra
DFB0485/25 PVC Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 HARIMO s.r.o. 51653176 321,60 € 04.12.2025 08.12.2025 Faktúra
DFB0483/25 BOZP Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 IPBOZ s.r.o. 48330418 147,60 € 04.12.2025 08.12.2025 Faktúra
DFB0484/25 CO Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 IPBOZ s.r.o. 48330418 129,15 € 04.12.2025 08.12.2025 Faktúra
DFB0486/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 98,49 € 04.12.2025 09.12.2025 Faktúra
DFB0487/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,72 € 04.12.2025 09.12.2025 Faktúra
0112/25 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastnej požiadavky -kúpelňovú rohož a obrusy. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAŠ 17771226 0,00 € 04.12.2025 10.12.2025 Objednávka
0113/25 Objednávame si u Vás kuchynský tovar podľa vlastnej požiadavky. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. 36275824 472,40 € 04.12.2025 11.12.2025 Objednávka
Zmluva č. 19/2025/CSSRo Nákup a predaj mäsa a mäsových výrobkov 1.1-31.12.2026 Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov 00655546 SVAMAN s. r. o. 31103511 32 725,84 € 03.12.2025 31.12.2026 03.12.2025 PhDr. Monika Knezovičová, PhD. riaditeľka zariadenia Zmluva