Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 3/2026/CSSRo Zmluva o spolupráci so zariadením sociálnych služieb Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov 00655546 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 00681156 0,00 € 27.02.2026 03.09.2028 02.03.2026 PhDr. Monika Knezovičová, PhD. riaditeľka zariadenia Zmluva
0018/26 Objednávame si u Vás 2 ks krycie plachty. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Lubor Dubšík - TIREX 35294396 0,00 € 26.02.2026 04.03.2026 Objednávka
0017/26 Objednávame si u Vás zasklenie okna-dvojsklo na 5. oddelení na základe cenovej ponuky CPS7097 zo dňa 24.2.2026. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 TASTE Miroslav Včelka - 11739011 0,00 € 24.02.2026 27.02.2026 Objednávka
DFB0057/26 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 21,74 € 23.02.2026 03.03.2026 Faktúra
DFO0018/26 vlastné prostriedky - doobjednanie kávy pre 3 oddelenia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 176,23 € 19.02.2026 26.02.2026 Faktúra
0016/26 Objednávame si u Vás výsadbu na nádvorí v CSS Rohov: 1. jedľa kórejská 1ks 65,00/1ks 65,00 2. smrek Picea alberta globe 12ks 12,00/1ks 144,00 3. dráč thunbergov Atropurpurea 7ks 8,00/1ks 56,00 4. bršlen japonský 13ks 8,00/1ks 104,00 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ing. Alena Vrbová 36092941 0,00 € 18.02.2026 25.02.2026 Objednávka
0015/26 Objednávame si u Vás dezinsekciu celého priestoru v Novom pavilóne. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Karol Bauml-Chemiko 35495545 0,00 € 16.02.2026 21.02.2026 Objednávka
DFB0054/26 Seminár "Konsolidovaná účtovaná závierka" Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 119,00 € 13.02.2026 20.02.2026 Faktúra
DFO0017/26 vlastné prostriedky - nákup kávy pre PSS na 3 mesiace Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 1 505,26 € 12.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0049/26 el. energia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 1 422,93 € 11.02.2026 20.02.2026 Faktúra
DFO0014/26 vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 01/2026 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 BADAS-FYZIO s. r. o. 56009917 495,00 € 10.02.2026 14.02.2026 Faktúra
DFO0015/26 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 4 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 156,28 € 10.02.2026 14.02.2026 Faktúra
DFO0016/26 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 5 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 39,95 € 10.02.2026 14.02.2026 Faktúra
DFB0047/26 obedy zamestnancov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 GASEMA, s. r. o. 43842216 196,00 € 10.02.2026 20.02.2026 Faktúra
0014/26 Objednávame si u Vás dušu a plášť na vlečku štvorkolky. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 M-MAS, s.r.o. 47179350 0,00 € 09.02.2026 14.02.2026 Objednávka
DFO0011/26 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 6 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 235,19 € 09.02.2026 14.02.2026 Faktúra
DFO0010/26 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 3 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 401,26 € 09.02.2026 14.02.2026 Faktúra
DFO0012/26 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 10 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 296,05 € 09.02.2026 14.02.2026 Faktúra
DFO0013/26 vlastné prostriedky - doplatky na lieky 17.1.-31.1.2026 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 361,87 € 09.02.2026 14.02.2026 Faktúra
DFB0046/26 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 34,51 € 09.02.2026 17.02.2026 Faktúra