Faktúra č. DFB220120

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum podporných služieb
  • IČO: 53243188
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB220120
  • Popis fakturovaného plnenia: Savo, jar, sáčky do koša, vrecia, utierky, toaletný papier, ..
  • Dátum doručenia: 06.10.2022
  • Celková hodnota: 1 023,71 €
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť