Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB260126 Internet Moravský Svätý Ján - dobropis Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 -660,51 € 10.04.2026 11.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260118 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 2 541,45 € 10.04.2026 15.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260123 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 6 607,90 € 10.04.2026 15.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260122 Oprava a údržba klimatizačnej jednotky v priestoroch reštaurácie na Starohájskej ul. v Trnave Centrum podporných služieb 53243188 PROFI KLÍMA, s.r.o. 35721642 231,24 € 10.04.2026 15.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260119 Poplatok za poskytovanie služby mVL - odoslanie VL 1-3/2026 Centrum podporných služieb 53243188 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 27,74 € 10.04.2026 15.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260120 Poplatky za telekomunikačné služby 3/2026 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 227,38 € 10.04.2026 15.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260121 Dodávka elektriny 3/2026 (Starohájska, TT a Zavarská, TT - vysporiadanie zálohy) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 40,31 € 10.04.2026 15.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP260020 Dodávka elektriny 3/2026 (Starohájska, TT - Parkovací dom - vysporiadanie zálohy) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 73,54 € 10.04.2026 15.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260124 Dodávka plynu Zavarská, TT Centrum podporných služieb 53243188 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 207,00 € 10.04.2026 15.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP260019 Dodávka a odber tepla Parkovací dom. Centrum podporných služieb 53243188 STEFE Trnava, s. r. o. 36277215 472,53 € 10.04.2026 15.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260109 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 6 450,69 € 08.04.2026 11.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260112 Spojovací a vodoinštalačný materiál. Centrum podporných služieb 53243188 Železiarstvo TGR, s.r.o. 52116433 581,08 € 08.04.2026 11.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP260018 Služby technika PO a BOZP - 1.kvartál 2026 dľa zmluvy o poskytovaní služieb č.28/01/2026 Centrum podporných služieb 53243188 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 184,50 € 08.04.2026 11.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260114 Náklady na energie a služby od 1.3.2026 - 31.3.2026 dľa zmluvy o výpožičke priestorov zo dňa 1.4.2025 Centrum podporných služieb 53243188 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 350,48 € 08.04.2026 11.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260110 Spotrebný materiál Centrum podporných služieb 53243188 DREVANA, s.r.o. 36246557 600,05 € 08.04.2026 11.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260117 Balík služieb (CREDIT MINI 3) na portáli www.profesia.sk od 31.3.2026-30.3.2027 Centrum podporných služieb 53243188 Alma Career Slovakia s. r. o. 35800861 490,77 € 08.04.2026 11.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP260017 Dodávka elektriny 4/2026 (Starohájska, TT - Parkovací dom) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 393,75 € 08.04.2026 11.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260113 Dodávka elektriny 4/2026 (Starohájska, TT a Zavarská, TT) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 1 329,33 € 08.04.2026 11.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260115 Prevádzka IT infraštruktúry v rozsahu 40 užívateľov 3/2026 Centrum podporných služieb 53243188 Invidia Solutions, a.s. 46041958 3 444,00 € 08.04.2026 11.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260116 Dodanie licencií a bezpečnostného softvéru - Microsoft 365 Microsoft Business Premium - mesačný poplatok, Bitdefender Enterprise - bezpečnostný software mesačný poplatok Centrum podporných služieb 53243188 Invidia Solutions, a.s. 46041958 2 065,17 € 08.04.2026 11.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260111 GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 3/2026 Centrum podporných služieb 53243188 Commander Services s.r.o. 51183455 29,15 € 08.04.2026 11.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260106 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Gymnázium Ladislava Novomeského 00160342 4 042,31 € 31.03.2026 09.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260102 Čistiace a hygienické potreby Centrum podporných služieb 53243188 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava 31434193 934,87 € 31.03.2026 09.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260105 Elektroinštalačný materiál Centrum podporných služieb 53243188 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 317,30 € 31.03.2026 09.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260107 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 18 610,42 € 31.03.2026 09.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260108 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica 00160369 8 316,89 € 31.03.2026 09.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260103 Seminár PAM 41.01 - Online (SR) 26.03.2026 Centrum podporných služieb 53243188 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,40 € 31.03.2026 09.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260104 Toner do tlačiarne 4ks Centrum podporných služieb 53243188 Ing. Peter Švec - ATIS 11838132 78,72 € 31.03.2026 09.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260101 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 6 323,72 € 30.03.2026 09.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260099 Dobropis za vyúčtovanie úhrad spojených s nákladmi za prevádzku predmetu výpožičky k faktúram 26VFPC0037, 26VFPC0128, 26VFPC0196 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 -7,38 € 26.03.2026 14.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra