Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB260126 Internet Moravský Svätý Ján - dobropis Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 -660,51 € 10.04.2026 11.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260109 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 6 450,69 € 08.04.2026 11.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260112 Spojovací a vodoinštalačný materiál. Centrum podporných služieb 53243188 Železiarstvo TGR, s.r.o. 52116433 581,08 € 08.04.2026 11.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP260018 Služby technika PO a BOZP - 1.kvartál 2026 dľa zmluvy o poskytovaní služieb č.28/01/2026 Centrum podporných služieb 53243188 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 184,50 € 08.04.2026 11.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260114 Náklady na energie a služby od 1.3.2026 - 31.3.2026 dľa zmluvy o výpožičke priestorov zo dňa 1.4.2025 Centrum podporných služieb 53243188 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 350,48 € 08.04.2026 11.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260110 Spotrebný materiál Centrum podporných služieb 53243188 DREVANA, s.r.o. 36246557 600,05 € 08.04.2026 11.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260117 Balík služieb (CREDIT MINI 3) na portáli www.profesia.sk od 31.3.2026-30.3.2027 Centrum podporných služieb 53243188 Alma Career Slovakia s. r. o. 35800861 490,77 € 08.04.2026 11.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP260017 Dodávka elektriny 4/2026 (Starohájska, TT - Parkovací dom) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 393,75 € 08.04.2026 11.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260113 Dodávka elektriny 4/2026 (Starohájska, TT a Zavarská, TT) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 1 329,33 € 08.04.2026 11.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260115 Prevádzka IT infraštruktúry v rozsahu 40 užívateľov 3/2026 Centrum podporných služieb 53243188 Invidia Solutions, a.s. 46041958 3 444,00 € 08.04.2026 11.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260116 Dodanie licencií a bezpečnostného softvéru - Microsoft 365 Microsoft Business Premium - mesačný poplatok, Bitdefender Enterprise - bezpečnostný software mesačný poplatok Centrum podporných služieb 53243188 Invidia Solutions, a.s. 46041958 2 065,17 € 08.04.2026 11.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260111 GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 3/2026 Centrum podporných služieb 53243188 Commander Services s.r.o. 51183455 29,15 € 08.04.2026 11.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260106 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Gymnázium Ladislava Novomeského 00160342 4 042,31 € 31.03.2026 09.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260102 Čistiace a hygienické potreby Centrum podporných služieb 53243188 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava 31434193 934,87 € 31.03.2026 09.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260105 Elektroinštalačný materiál Centrum podporných služieb 53243188 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 317,30 € 31.03.2026 09.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260107 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 18 610,42 € 31.03.2026 09.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260108 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica 00160369 8 316,89 € 31.03.2026 09.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260103 Seminár PAM 41.01 - Online (SR) 26.03.2026 Centrum podporných služieb 53243188 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,40 € 31.03.2026 09.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260104 Toner do tlačiarne 4ks Centrum podporných služieb 53243188 Ing. Peter Švec - ATIS 11838132 78,72 € 31.03.2026 09.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260101 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 6 323,72 € 30.03.2026 09.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260099 Dobropis za vyúčtovanie úhrad spojených s nákladmi za prevádzku predmetu výpožičky k faktúram 26VFPC0037, 26VFPC0128, 26VFPC0196 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 -7,38 € 26.03.2026 14.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260100 Dobropis za vyúčtovanie úhrad spojených s nákladmi za prevádzku predmetu výpožičky k faktúram 20250679, 20250680, 2025757, 2025836, 20250920 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 -28,29 € 26.03.2026 14.04.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260092 Chladnička Candy, Mikrovlnná rúra Beko, Kávovar De Longhi Magnifica, rýchlovarná kanvica Centrum podporných služieb 53243188 NAY a.s. 35739487 807,50 € 24.03.2026 25.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260098 Dvere biele 3 ks Centrum podporných služieb 53243188 STAVAN plus, s.r.o. 51314215 150,00 € 24.03.2026 27.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260093 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda 00160130 3 032,56 € 24.03.2026 31.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260095 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta 00158984 1 929,20 € 24.03.2026 31.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260094 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 7 123,64 € 24.03.2026 31.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260096 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 2 283,06 € 24.03.2026 31.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260097 Dodávka tepla 2/2026 Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 431,41 € 24.03.2026 31.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260087 Ročný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE 1-12/2026 TT693FU Centrum podporných služieb 53243188 Xmarton Slovakia s.r.o. 52627349 129,00 € 19.03.2026 20.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra