Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFK0003/25 Faktúra za minichladničky Electrolux a chladnička Gorenje. Centrum podporných služieb 53243188 Alza.sk, s.r.o. 36562939 631,37 € 31.10.2025 08.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFK0005/25 Faktúra za kúpu parkovacieho domu + osvetlenie + pozemok a za pozemky v Galante. Centrum podporných služieb 53243188 Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 1 684 570,20 € 30.10.2025 13.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250266 Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 1 141,53 € 27.10.2025 08.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250265 Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Gymnázium Ladislava Novomeského 00160342 2 021,15 € 24.10.2025 08.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250263 Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 00596256 3 261,67 € 23.10.2025 08.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250261 Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda 00160130 1 516,28 € 23.10.2025 08.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250262 Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 2 498,84 € 23.10.2025 08.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250282 Faktúra za dodanie a montáž kovania na vstupnú bránu. Centrum podporných služieb 53243188 Peter Lang - Langstav 47895870 100,00 € 23.10.2025 08.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250269 Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 1 157,61 € 21.10.2025 30.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250264 Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 00596299 2 886,60 € 21.10.2025 30.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250267 Faktúra za maliarske a opravné práce. Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 00351997 854,00 € 20.10.2025 08.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250272 Faktúra za dodávku tepla 09/2025, vodné a stočné za 07-09/2025, zrážky 07-09/2025, daň za 2025. Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 1 457,89 € 17.10.2025 30.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250273 Faktúra za prenájom kotolne za 01.08.-05.10.2025. Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 711,40 € 17.10.2025 30.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250271 Faktúra za pracovné oblečenie. Centrum podporných služieb 53243188 Lukáš Minarovič 43617603 1 955,73 € 17.10.2025 30.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250275 Faktúra za poskytnutie práva na aktuálne verzie 10-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 24,72 € 15.10.2025 30.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250260 Faktúra za výpožičku nebytových priestorov za obdobie 01.09.-30.09.2025. Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 00351997 773,72 € 15.10.2025 30.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250270 Faktúra za prenájom 07-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 3 647,12 € 13.10.2025 30.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250278 Faktúra za pečiatky (5ks). Centrum podporných služieb 53243188 Artea No1, s.r.o. 36221830 154,98 € 13.10.2025 30.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250245 Faktúra za právne služby. Centrum podporných služieb 53243188 Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. 47257211 2 103,30 € 10.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250246 Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta 00160156 4 267,85 € 09.10.2025 23.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250259 Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 3 303,95 € 09.10.2025 23.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250279 Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 3 059,34 € 09.10.2025 30.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250281 Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri 00655538 908,89 € 09.10.2025 30.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250277 Faktúra za kancelársky papier. Centrum podporných služieb 53243188 KOHI-MARKET SK s.r.o. 44796064 120,25 € 09.10.2025 30.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250280 Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 00891568 1 437,21 € 09.10.2025 30.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250274 Faktúra za odvoz odpadovej vody. Centrum podporných služieb 53243188 Marián Emrich 35295091 276,75 € 09.10.2025 30.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250276 Faktúra za aplikačné a systémové konzultácie. Centrum podporných služieb 53243188 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 50,43 € 09.10.2025 30.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250247 Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda 00891649 964,60 € 08.10.2025 23.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250243 Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany 00160318 2 773,53 € 06.10.2025 22.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250244 Poplatok za poskytovanie služby mVL - odoslanie VL 7-9/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 24,76 € 06.10.2025 22.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra