Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0074/26 Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky č. 03426 A zo dňa 6.5.2026: - mimoriadnu kontrolu textilného roletového požiarneho uzáveru Cena: 1834.00 EUR bez DPH Centrum podporných služieb 53243188 KBK fire, spol. s r.o. 36423068 0,00 € 14.05.2026 24.04.2026 Objednávka
0087/26 Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky č. 23/2026: - odstránenie nedostatkov po opakovanej úradnej skúške (výmena oleja) Cena: 2185,72 EUR s DPH Centrum podporných služieb 53243188 ELVYT spol. s r.o. 31419143 0,00 € 14.05.2026 14.05.2026 Objednávka
0086/26 Objednávame u Vás: Centrum podporných služieb 53243188 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava 31434193 1 530,44 € 13.05.2026 13.05.2026 Objednávka
0080/26 Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštálácie - prevádzka Bistro u mäsiara, Starohájska 10, Trnava na základe cenovej ponuky P-2026-04-01 zo dňa 2.4.2026 v sume 3 444,00 Centrum podporných služieb 53243188 ETT s.r.o. 45892091 0,00 € 07.05.2026 07.05.2026 Objednávka
0079/26 Objednávame si u Vás sieťky na okná v zmysle ponuky č. 024 zo dňa 5.5.2026 + montáž v celkovej cene 421,68 EUR Centrum podporných služieb 53243188 SUNMONT SK, s.r.o. 36546402 0,00 € 07.05.2026 07.05.2026 Objednávka
DFB260145 Čistiace a hygienické potreby Centrum podporných služieb 53243188 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava 31434193 69,00 € 07.05.2026 19.05.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260147 Zmluva o výpožičke priestorov - náklady spojené s prevádzkou predmetu výpožičky za obdobie máj 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 1 397,28 € 07.05.2026 19.05.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260150 Náklady na energie a služby od 1.4.2026 - 30.4.2026 dľa zmluvy o výpožičke priestorov zo dňa 1.4.2025 Centrum podporných služieb 53243188 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 556,36 € 07.05.2026 19.05.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260146 Inštalácia tlačiarne Epson WF EM Centrum podporných služieb 53243188 Z + M servis a. s. 44195591 123,00 € 07.05.2026 19.05.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260148 Prevádzka IT infraštruktúry v rozsahu 40 užívateľov 4/2026 Centrum podporných služieb 53243188 Invidia Solutions, a.s. 46041958 3 444,00 € 07.05.2026 19.05.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260149 Dodanie licencií a bezpečnostného softvéru - Microsoft 365 Microsoft Business Premium - mesačný poplatok, Bitdefender Enterprise - bezpečnostný software mesačný poplatok Centrum podporných služieb 53243188 Invidia Solutions, a.s. 46041958 2 065,17 € 07.05.2026 19.05.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260144 Toner do tlačiarne 1ks Centrum podporných služieb 53243188 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 96,60 € 06.05.2026 19.05.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260143 Poplatky za telekomunikačné služby 4/2026 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 226,96 € 05.05.2026 07.05.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260142 Dodávka elektriny 5/2026 (Starohájska, TT a Zavarská, TT) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 1 329,33 € 05.05.2026 07.05.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0082/26 Objednávame u Vás: - Inštaláciu tlačiarne Epson Cena: 123,00 EUR Centrum podporných služieb 53243188 Z + M servis a. s. 44195591 0,00 € 05.05.2026 11.05.2026 Objednávka
DFP260023 Dodávka elektriny 5/2026 (Starohájska, TT - Parkovací dom) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 393,75 € 05.05.2026 14.05.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0078/26 Objednávame u Vás: Centrum podporných služieb 53243188 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava 31434193 69,00 € 30.04.2026 01.05.2026 Objednávka
DFB260141 elektroinštalačný materiál Centrum podporných služieb 53243188 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 140,97 € 30.04.2026 05.05.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260140 Prenájom - odvlhčovač 21.4.2026-24.4.2026 Centrum podporných služieb 53243188 BESTRENT s. r. o. 46492712 150,06 € 30.04.2026 05.05.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0084/26 Objednávame u Vás: - pneuservis LETO 2026 Cena: 360,54 EUR Centrum podporných služieb 53243188 ALDY Trnava, a.s. 36229971 0,00 € 30.04.2026 11.05.2026 Objednávka