Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP0059/21 Poplatok za odovzdané str.lístky Centrum podporných služieb 53243188 Ticket Service, s.r.o. 52005551 11,56 € 31.12.2021 12.01.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP0058/21 Poplatok za odovzdané str.lístky Centrum podporných služieb 53243188 Ticket Service, s.r.o. 52005551 57,66 € 31.12.2021 12.01.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP0060/21 Poplatok z preplatenia el.str.poukážok Centrum podporných služieb 53243188 GGFS s.r.o. 47079690 36,54 € 31.12.2021 12.01.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP0075/21 Odmena z výkupu str.lístkov Centrum podporných služieb 53243188 DOXX - stravné lístky s.r.o 36391000 94,54 € 29.12.2021 18.01.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP0056/21 Sprostredkovateľská provízia - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 18,17 € 27.12.2021 03.01.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0068/21 Služba GPS monitoring MAPON 1-12/2022 Centrum podporných služieb 53243188 gps systems s.r.o. 46613111 682,56 € 27.12.2021 14.01.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0069/21 Ostatné služby Centrum podporných služieb 53243188 Ing.Gabriel Erent - ERCOMP 33199108 93,60 € 27.12.2021 14.01.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP0074/21 Odmena z výkupu str.lístkov Centrum podporných služieb 53243188 DOXX - stravné lístky s.r.o 36391000 57,96 € 27.12.2021 18.01.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP0072/21 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 541,01 € 22.12.2021 16.01.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP0073/21 Odmena z výkupu str.lístkov Centrum podporných služieb 53243188 DOXX - stravné lístky s.r.o 36391000 40,12 € 22.12.2021 18.01.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0067/21 Právne služby Centrum podporných služieb 53243188 Hriadel & Heger, Advokátska kancelária s.r.o. 51643359 7 776,00 € 21.12.2021 14.01.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0066/21 oprava auta TT693FU Centrum podporných služieb 53243188 AUTOCOMODEX spol.s.r.o. 31443036 123,83 € 21.12.2021 14.01.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP0071/21 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 LUNYS, s.r.o. 36472549 95,01 € 20.12.2021 13.01.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0065/21 čistiace potreby Centrum podporných služieb 53243188 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava 31434193 1 049,38 € 20.12.2021 14.01.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0063/21 Tablet, notebook Lenovo 14 ks Centrum podporných služieb 53243188 Alza.sk, s.r.o. 36562939 17 353,66 € 17.12.2021 14.01.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0064/21 Kyocera TK-5150K, originalny toner, čierny Centrum podporných služieb 53243188 interNETmania SK s.r.o. 50462164 778,30 € 17.12.2021 14.01.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP0070/21 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 206,12 € 17.12.2021 16.01.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP0069/21 Plošinový vozík - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 74,87 € 17.12.2021 16.01.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0062/21 Seminár PAM Centrum podporných služieb 53243188 Solitea Vema a.s. 36237337 42,00 € 16.12.2021 14.01.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP0068/21 Spotreba materiálu - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 82,01 € 15.12.2021 16.01.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP0067/21 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 298,49 € 15.12.2021 16.01.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP0066/21 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 LUNYS, s.r.o. 36472549 21,98 € 14.12.2021 07.02.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP0048/21 odmena z výkupu str.lístkov Centrum podporných služieb 53243188 Ticket Service, s.r.o. 52005551 51,41 € 10.12.2021 03.01.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP0065/21 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 677,98 € 10.12.2021 16.01.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP0064/21 Školská krieda - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 1,98 € 10.12.2021 16.01.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP0046/21 Odmena z výkupu str.lístkov Centrum podporných služieb 53243188 DOXX - stravné lístky s.r.o 36391000 271,42 € 09.12.2021 03.01.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP0047/21 odmena z výkupu str.lístkov Centrum podporných služieb 53243188 Ticket Service, s.r.o. 52005551 6,34 € 09.12.2021 05.01.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB0061/21 Jednotka EXCLUSIVE - SET Centrum podporných služieb 53243188 Xmarton Slovakia s.r.o. 52627349 691,00 € 09.12.2021 14.01.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP0063/21 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 LUNYS, s.r.o. 36472549 72,50 € 09.12.2021 07.02.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP0062/21 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 314,91 € 08.12.2021 16.01.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 »