DFP0059/21 |
Poplatok za odovzdané str.lístky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
11,56 € |
31.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP0058/21 |
Poplatok za odovzdané str.lístky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
57,66 € |
31.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP0060/21 |
Poplatok z preplatenia el.str.poukážok |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
36,54 € |
31.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP0075/21 |
Odmena z výkupu str.lístkov |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DOXX - stravné lístky s.r.o |
36391000 |
|
94,54 € |
29.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP0056/21 |
Sprostredkovateľská provízia - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
18,17 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB0068/21 |
Služba GPS monitoring MAPON 1-12/2022 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
gps systems s.r.o. |
46613111 |
|
682,56 € |
27.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB0069/21 |
Ostatné služby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ing.Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
93,60 € |
27.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP0074/21 |
Odmena z výkupu str.lístkov |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DOXX - stravné lístky s.r.o |
36391000 |
|
57,96 € |
27.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP0072/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
541,01 € |
22.12.2021 |
|
|
16.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP0073/21 |
Odmena z výkupu str.lístkov |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DOXX - stravné lístky s.r.o |
36391000 |
|
40,12 € |
22.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB0067/21 |
Právne služby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Hriadel & Heger, Advokátska kancelária s.r.o. |
51643359 |
|
7 776,00 € |
21.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB0066/21 |
oprava auta TT693FU |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AUTOCOMODEX spol.s.r.o. |
31443036 |
|
123,83 € |
21.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP0071/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
95,01 € |
20.12.2021 |
|
|
13.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB0065/21 |
čistiace potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 049,38 € |
20.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB0063/21 |
Tablet, notebook Lenovo 14 ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
17 353,66 € |
17.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB0064/21 |
Kyocera TK-5150K, originalny toner, čierny |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
778,30 € |
17.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP0070/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
206,12 € |
17.12.2021 |
|
|
16.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP0069/21 |
Plošinový vozík - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
74,87 € |
17.12.2021 |
|
|
16.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB0062/21 |
Seminár PAM |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Solitea Vema a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
16.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP0068/21 |
Spotreba materiálu - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
82,01 € |
15.12.2021 |
|
|
16.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP0067/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
298,49 € |
15.12.2021 |
|
|
16.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP0066/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
21,98 € |
14.12.2021 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP0048/21 |
odmena z výkupu str.lístkov |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
51,41 € |
10.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP0065/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
677,98 € |
10.12.2021 |
|
|
16.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP0064/21 |
Školská krieda - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1,98 € |
10.12.2021 |
|
|
16.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP0046/21 |
Odmena z výkupu str.lístkov |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DOXX - stravné lístky s.r.o |
36391000 |
|
271,42 € |
09.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP0047/21 |
odmena z výkupu str.lístkov |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
6,34 € |
09.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB0061/21 |
Jednotka EXCLUSIVE - SET |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Xmarton Slovakia s.r.o. |
52627349 |
|
691,00 € |
09.12.2021 |
|
|
14.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP0063/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
72,50 € |
09.12.2021 |
|
|
07.02.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFP0062/21 |
Potraviny - reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
METRO Casch &Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
314,91 € |
08.12.2021 |
|
|
16.01.2022 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |