Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB260076 Čistiace a hygienické potreby Centrum podporných služieb 53243188 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava 31434193 1 389,17 € 16.03.2026 25.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260068 Internet DSS Zavarská, TT Centrum podporných služieb 53243188 DATASYS - edoma.net s.r.o. 36254525 25,00 € 16.03.2026 25.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260070 Náklady na energie a služby od 1.2.2026 - 28.2.2026 dľa zmluvy o výpožičke priestorov zo dňa 1.4.2025 Centrum podporných služieb 53243188 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 350,48 € 16.03.2026 25.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260069 Deratizačné a dezinfekčné práce v objektoch TTSK - kuchyňa+jedáleň, Starohájska 10, Trnava Centrum podporných služieb 53243188 W - DDD, s.r.o. 44286465 504,30 € 16.03.2026 25.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP260013 Deratizačné a dezinfekčné práce v objektoch Parkovací dom, Starohájska 9/A, Trnava Centrum podporných služieb 53243188 W - DDD, s.r.o. 44286465 369,00 € 16.03.2026 25.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP260014 Servis a kontrola vzduchotechniky a klimatizačných zariadení - Parkovací dom, Starohájska 9/A, Trnava Centrum podporných služieb 53243188 TM VzduchTech s. r. o. 55726259 817,95 € 16.03.2026 25.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260074 Dodanie licencií a bezpečnostného softvéru - Microsoft 365 Microsoft Business Premium - mesačný poplatok, Bitdefender Enterprise - bezpečnostný software mesačný poplatok Centrum podporných služieb 53243188 Invidia Solutions, a.s. 46041958 2 065,17 € 16.03.2026 25.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260075 Prevádzka IT infraštruktúry v rozsahu 40 užívateľov 2/2026 Centrum podporných služieb 53243188 Invidia Solutions, a.s. 46041958 3 444,00 € 16.03.2026 25.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0044/26 Objednávame u Vás: Centrum podporných služieb 53243188 NAY a.s. 35739487 807,50 € 13.03.2026 14.03.2026 Objednávka
0043/26 Objednávame u Vás: - aplikačné a systémové konzultácie - Svetlana Ivanová Cena: 43,05 EUR Centrum podporných služieb 53243188 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 0,00 € 12.03.2026 14.03.2026 Objednávka
0042/26 Objednávame u Vás: - vysávač Kärcher V-17/6/20 Cena: 145,00 EUR Centrum podporných služieb 53243188 KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 43967663 0,00 € 11.03.2026 14.03.2026 Objednávka
DFB260065 Daňové centrum - ročný prístup Centrum podporných služieb 53243188 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 499,38 € 10.03.2026 11.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP260010 Dodávka a odber tepla Parkovací dom. Centrum podporných služieb 53243188 STEFE Trnava, s. r. o. 36277215 489,87 € 10.03.2026 11.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260062 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 4 997,67 € 10.03.2026 17.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260063 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 00891568 2 874,42 € 10.03.2026 17.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260064 Dodávka elektriny 3/2026 (Starohájska, TT a Zavarská, TT - vysporiadanie zálohy) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 -30,00 € 10.03.2026 17.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP260011 Dodávka elektriny 2/2026 (Starohájska, TT - Parkovací dom - vysporiadanie zálohy) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 7,95 € 10.03.2026 17.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260067 GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 2/2026 Centrum podporných služieb 53243188 Commander Services s.r.o. 51183455 29,15 € 10.03.2026 17.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP260012 Servis rolovacej mreže v Parkovacom dome Centrum podporných služieb 53243188 TECHNIK Security, spol. s r.o. 36220388 317,00 € 10.03.2026 25.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
Zmluva č. 17/2026/CPS Zmluva o nájme a servisnom zabezpečení tlačových zariadení Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava 53243188 Z + M servis a. s. 44195591 0,00 € 09.03.2026 09.03.2030 09.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ CPS Zmluva