| Zmluva o spolupráci pri akceptovaní produktov | Zmluva o spolupráci pri akceptovaní produktov | Centrum podporných služieb | 53243188 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | Iné | 0,00 € | 01.11.2021 | 01.11.2020 |  | 31.10.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Zmluva | 
    | DFP0007/21 | Odmena za sprostredkovanie dodania str.služieb | Centrum podporných služieb | 53243188 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 |  | 2,23 € | 31.10.2021 |  |  | 07.02.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFP0006/21 | Poplatok z preplatenia el.strav.poukážok | Centrum podporných služieb | 53243188 | GGFS s.r.o. | 47079690 |  | 8,48 € | 31.10.2021 |  |  | 07.02.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | 2021-38-OÚ | Zmluva o zverení majetku do správy č. 2021-38-OÚ | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Iné | 0,00 € | 29.10.2021 |  |  | 29.10.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Zmluva | 
    | DFP0018/21 | Spotreba materialu | Centrum podporných služieb | 53243188 | METRO Casch &Carry SR s.r.o. | 45952671 |  | 161,34 € | 29.10.2021 |  |  | 21.12.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFP0017/21 | Potraviny - reštaurácia | Centrum podporných služieb | 53243188 | METRO Casch &Carry SR s.r.o. | 45952671 |  | 102,31 € | 29.10.2021 |  |  | 21.12.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFP0016/21 | Potraviny - reštaurácia | Centrum podporných služieb | 53243188 | METRO Casch &Carry SR s.r.o. | 45952671 |  | 688,62 € | 29.10.2021 |  |  | 21.12.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFP0005/21 | Oprava Škoda fabia TT 143 CY | Centrum podporných služieb | 53243188 | ALDY Trnava a.s. | 36229971 |  | 187,38 € | 29.10.2021 |  |  | 21.12.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFP0008/21 | Bateria drez, flex.hadica | Centrum podporných služieb | 53243188 | Železiarstvo TGR, s.r.o. | 52116433 |  | 58,50 € | 29.10.2021 |  |  | 07.02.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFP0019/21 | Potraviny  - reštauácia | Centrum podporných služieb | 53243188 | METRO Casch &Carry SR s.r.o. | 45952671 |  | 205,45 € | 27.10.2021 |  |  | 21.12.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFP0004/21 | Prevod kreditov  spoločnosti Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Centrum podporných služieb | 53243188 | SMS TTSK s.r.o. | 36851523 |  | 11 070,61 € | 25.10.2021 |  |  | 07.02.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFP0015/21 | Potraviny - reštaurácia | Centrum podporných služieb | 53243188 | METRO Casch &Carry SR s.r.o. | 45952671 |  | 702,47 € | 22.10.2021 |  |  | 21.12.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFP0014/21 | Spotreba materiálu - reštaurácia | Centrum podporných služieb | 53243188 | METRO Casch &Carry SR s.r.o. | 45952671 |  | 115,01 € | 20.10.2021 |  |  | 21.12.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFP0013/21 | Potraviny - reštaurácia | Centrum podporných služieb | 53243188 | METRO Casch &Carry SR s.r.o. | 45952671 |  | 106,18 € | 20.10.2021 |  |  | 21.12.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFP0012/21 | Potraviny - reštaurácia | Centrum podporných služieb | 53243188 | METRO Casch &Carry SR s.r.o. | 45952671 |  | 575,63 € | 15.10.2021 |  |  | 21.12.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFP0011/21 | Potraviny - reštaurácia | Centrum podporných služieb | 53243188 | METRO Casch &Carry SR s.r.o. | 45952671 |  | 1 076,57 € | 11.10.2021 |  |  | 21.12.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFP0002/21 | Zostatok zásob na prevádzke Reštauráciu pod župou k 1.10.2021 | Centrum podporných služieb | 53243188 | SMS TTSK s.r.o. | 36851523 |  | 1 784,82 € | 11.10.2021 |  |  | 05.01.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFP0001/21 | Dodávka potravín a čistiacich prostriedkov pre Reštauráciu pod župou. | Centrum podporných služieb | 53243188 | SMS TTSK s.r.o. | 36851523 |  | 1 254,69 € | 11.10.2021 |  |  | 05.01.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFB0048/21 | služby mzdového softvéru | Centrum podporných služieb | 53243188 | Solitea Vema a.s. | 36237337 |  | 10,80 € | 08.10.2021 |  |  | 19.10.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFB0049/21 | čistiace prostriedky | Centrum podporných služieb | 53243188 | Tatrachema, výrobné družstvo Trnava | 31434193 |  | 460,97 € | 06.10.2021 |  |  | 07.02.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra |