Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP220390 Poplatok z preplatenia el.strav.poukážok Centrum podporných služieb 53243188 GGFS s.r.o. 47079690 4,41 € 31.12.2022 12.01.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220387 Doména podzupou.sk platba rok - predĺženie 11.01.2023-10.01.2024 Centrum podporných služieb 53243188 EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. 36485161 14,75 € 31.12.2022 12.01.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220388 Dodávka elektriny 12/2022 (vysporiadanie zálohy) Centrum podporných služieb 53243188 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 512,85 € 31.12.2022 25.01.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220199 Dodávka elektriny 12/2022 (vysporiadanie zálohy) Centrum podporných služieb 53243188 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -44,39 € 31.12.2022 15.02.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220400 Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 12/2022 Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 380,35 € 31.12.2022 16.02.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220197 Jesenná odborná servisná prehliadka a údržba vzt a klimatizačných zariadení Toshiba v budove ÚTTSK, Starohájska 10, TT Centrum podporných služieb 53243188 KMKLIMA s.r.o. 44855222 3 408,00 € 30.12.2022 15.02.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220198 Jesenná odborná servisná prehliadka a údržba vzt a klimatizačných zariadení Toshiba v budove internátu na Študentskej v bytoch č.2,3,4. Centrum podporných služieb 53243188 KMKLIMA s.r.o. 44855222 444,00 € 30.12.2022 18.07.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220196 Servis el.zabezpečovacieho systému v objekte: Centrum podporných služieb Centrum podporných služieb 53243188 LEDAR s.r.o. 50867806 67,20 € 30.12.2022 18.07.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0088/22 Objednávame u Vás: - Popisovač Brother s kufríkom Cena: 61,50 EUR s DPH Centrum podporných služieb 53243188 Emil Holeš KH Technik 22695389 0,00 € 29.12.2022 11.01.2023 Objednávka
DFB220192 Popisovač Brother s kufríkom Centrum podporných služieb 53243188 Emil Holeš KH Technik 22695389 61,50 € 29.12.2022 12.01.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220195 elektroinštalačný materiál Centrum podporných služieb 53243188 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 266,47 € 29.12.2022 18.07.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0090/22 Objednávame u Vás: - ročný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE Cena: 118,80 EUR Centrum podporných služieb 53243188 Xmarton Slovakia s. r. o. 52627349 0,00 € 28.12.2022 11.01.2023 Objednávka
DFP220386 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 424,83 € 28.12.2022 12.01.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220385 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 -66,00 € 28.12.2022 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220384 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 639,73 € 28.12.2022 12.01.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220383 Bref power active, utierky na riad, horľavá pasta, kotlík na polievku Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 145,26 € 27.12.2022 12.01.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220382 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 907,52 € 27.12.2022 12.01.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220191 Bateria stoj., plavák do WC, koleno, dvoodbočka, korado nádobka na odvzduš. Centrum podporných služieb 53243188 Železiarstvo TGR, s.r.o. 52116433 84,35 € 27.12.2022 12.01.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP220381 Potraviny - reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 METRO Casch &Carry SR s.r.o. 45952671 246,03 € 23.12.2022 13.01.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB220194 Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb. Centrum podporných služieb 53243188 Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. 47257211 5 854,50 € 22.12.2022 11.01.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »