Faktúra č. 0001/20

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0001/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Preprava zamestnancov ÚTTSK na župný lyžiarsky zájazd v dňoch 23.2.-25.2.2020
  • Dátum doručenia: 25.02.2020
  • Celková hodnota: 1 080,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0130/20
  • Dátum zverejnenia: 06.04.2020
  • Poznámka:
Tlačiť