Faktúra č. 0011/26

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0011/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky
  • Dátum doručenia: 10.02.2026
  • Celková hodnota: 69,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: platba kartou
  • Identifikácia objednávky: 0124/26
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2026
  • Poznámka:
Tlačiť