Faktúra č. 0043/25

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0043/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky
  • Dátum doručenia: 23.06.2025
  • Celková hodnota: 559,06 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: platba kartou
  • Identifikácia objednávky: 0377/25
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť