Faktúra č. 0140/25

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0140/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky
  • Dátum doručenia: 14.10.2025
  • Celková hodnota: 441,72 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: platba kartou
  • Identifikácia objednávky: 0791/25
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť