Faktúra č. 243125

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 243125
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - OOPP pre zamestnancov SOŠA Trnava
  • Dátum doručenia: 21.11.2024
  • Celková hodnota: 842,75 €
  • Identifikácia objednávky: 24176
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť