Faktúra č. 243063

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 243063
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - tonery 4 ks, myš k PC 1 ks
  • Dátum doručenia: 21.06.2024
  • Celková hodnota: 146,28 €
  • Identifikácia objednávky: 24088
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť