Faktúra č. 241119

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 241119
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistenie kanalizácie v priestoroch SOŠA Trnava
  • Dátum doručenia: 24.05.2024
  • Celková hodnota: 816,00 €
  • Identifikácia objednávky: 24079
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť