Faktúra č. 243047

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 243047
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - gumové rohože na úpravu ihriska 2 ks
  • Dátum doručenia: 15.05.2024
  • Celková hodnota: 142,80 €
  • Identifikácia objednávky: 24078
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť