Faktúra č. 243043

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 243043
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - tonery 2 ks
  • Dátum doručenia: 29.04.2024
  • Celková hodnota: 114,00 €
  • Identifikácia objednávky: 24071
  • Dátum zverejnenia: 10.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť