Faktúra č. 241011

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 241011
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačné práce a zapojenie zariadení na SOŠA Trnava
  • Dátum doručenia: 26.01.2024
  • Celková hodnota: 1 780,00 €
  • Identifikácia objednávky: 24019
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť