Faktúra č. 241009

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 241009
  • Popis fakturovaného plnenia: Revízia prenosných elektrických spotrebičov v priestoroch SOŠA Trnava
  • Dátum doručenia: 19.01.2024
  • Celková hodnota: 2 397,60 €
  • Identifikácia objednávky: 24010
  • Dátum zverejnenia: 29.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť