Faktúra č. 243001

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 243001
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - OOPP pre zamestnancov SOŠA Trnava
  • Dátum doručenia: 10.01.2024
  • Celková hodnota: 635,04 €
  • Identifikácia objednávky: 24007
  • Dátum zverejnenia: 16.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť